是的,都可以做退稅的。
老師好,我們是生產型外貿企業(yè),有小部分產品出口是直接外購的,自己沒有生產的,這樣可以嗎?
你好,老師!生產企業(yè)出口非制造生產出口商品,就像貿易出口(買回商品直接出口)。可以申請退稅嗎?(系統(tǒng)會顯示疑點跨大類商品退稅)。這樣有問題嗎?
生產企業(yè),外購的產品出口可以退稅嗎,之前沒有退過成品票
你好,生產企業(yè)可以做貿易出口退稅嗎?有自產產品也有外購產品?
請問:生產型企業(yè)既生產自己的產品做深加工結轉出口,又直接購進另外一種商品,買進商品直接報關出口,進行是外貿業(yè)務,這種生產型企業(yè)夾雜外貿業(yè)務,出口自產或外購商品,外貿業(yè)務可以在生產型企業(yè)里做退稅嗎?如可以怎久退稅?如不可以,有什么依據?怎么操作才可以退稅?
當年報關出口的貨物,必須要在當年開票嗎?
大陸生產的蘋果手機需要交關稅嗎
老師您好!問下一個建筑工程324萬,材料成本大學67%,農民工工資30%,農民工工資以工資發(fā)放還是要以農民工專戶發(fā)放啊!
小微企業(yè)年收入不超過300萬,是指從1月份到12月份還是循環(huán)的比如7月份到次年6月份屬于一年
我現在我的核算理解是:所有核算都是按會計周期自然日7/1到7/31日來核算,導所有輔助核算的數據都是按自然日導7月1/到7/31日的明細表來核算,6/26到6/31日的做暫估入庫,然后總賬做沖銷暫估和正式入賬的調整分錄。我現在也可以理解為總賬委外這加工費847837.08元就是7/1到7/31日的委外入庫加工費,對于6/26-6/30期間的收貨(屬于上一個采購周期但在本月物理入庫),在6月30日做暫估入庫,將其成本計入6月材料成本或委外加工費成本。老師是這意思嗎?
今明考中級會計嗎嗎嗎老師
想問下圖片上畫圈的資料沒有了嗎,怎么一直打不開,準備備考2026的注會,想買點資料開始聽課了,但是這個資料怎么都無法打開,請盡快處理
老師這道題應納增值稅的解析沒看懂?
老師這道題應納增值稅的解析沒看懂?
請問個人開過來的普票,陽山水蜜桃5000元,稅務局顯示票面稅額是0,有效抵扣稅額是450元,能抵扣嗎?
那貿易部份,我是做免抵退申報還是免抵申報?
應做免抵退申報的
相應的購進進項發(fā)票不用做配單嗎?
生產企業(yè)做貿易出口退稅時,購進進項發(fā)票一般需要做配單,這是準確退稅的基礎和稅務合規(guī)的要求,要保證信息一致、數量和金額匹配,不同情況(自產或外購產品出口)有不同的配單方式。
還想問一下,當月要交增值稅,沒有退稅,抵扣了相應貿易購進的進項,還要做轉出嗎?
您好,一般不用轉出的
出口0稅率,相應的購進產品抵了內銷,也不用做轉出?
出口 0 稅率的貨物,若視同內銷處理,則相應的購進產品抵了內銷時不用做轉出;若適用免稅政策,則需要做轉出