是發(fā)票需要開的客運(yùn)服務(wù)才能抵扣的,行程單按票價(jià)加燃油附加/1.09*0.09計(jì)算抵扣
老師好,請(qǐng)問員工坐飛機(jī)出差,開具有公司抬頭的電子普通發(fā)票,沒有個(gè)人行程單,請(qǐng)問可以計(jì)算抵扣稅額嗎?火車票計(jì)算抵扣的稅額本期不抵扣是不是記入:待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額?
老師麻煩問下,只有機(jī)票款的電子普票,沒有行程單,能報(bào)銷嗎?是可以報(bào)銷,不能抵扣嗎?還是都不能?
現(xiàn)在員工出差回來報(bào)銷飛機(jī)票,直接是開了一個(gè)普票過來?之前飛機(jī)票都有那個(gè)行程單,現(xiàn)在都沒有了嗎?那只有普票是不是沒有可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)部分了?
請(qǐng)問老師,我們公司沒有給員工交社保,這種情況下,員工出差,坐飛機(jī)啊,火車呀,拿回來的實(shí)名制車票飛機(jī)票是不是就不能抵扣稅款了?
老師,員工出差,坐的高鐵 現(xiàn)在都是刷身份證進(jìn)站 如果不拿車票回來,只有買票記錄,能報(bào)銷嗎 這樣能稅前抵扣嗎
公司租一套房子當(dāng)員工宿舍,年租金17000,要按月攤銷嗎? 賬務(wù)處理怎么做
老師,建筑行業(yè)2025年企業(yè)所得稅的稅負(fù)率是多少?
老師麻煩你幫我看一下,A公司的業(yè)務(wù)通過B公司做,B公司開票銷項(xiàng)398346.63,稅額51785.07,價(jià)稅合計(jì)450131.7; 進(jìn)銷348812.98,稅額45345.67.價(jià)稅合計(jì)394158.65;附加稅1023.31,增值稅6439.4 其他不計(jì), 請(qǐng)問最后B 公司的利潤(rùn)是多少?然后剩下利潤(rùn)B公司需要轉(zhuǎn)多少錢給A 公司。算不來這種,麻煩了老師
請(qǐng)問殘疾人保障金的賬務(wù)處理
公司2022年10月取得高新技術(shù)企業(yè)資格,2025年10月到期,估計(jì)到年底復(fù)審不通過。那么15%稅率優(yōu)惠預(yù)繳是享受了的。匯算清繳補(bǔ)稅,是補(bǔ)2025年整年的差額還是只是補(bǔ)資格到期后10月-12月的差額
老師,供應(yīng)商發(fā)票金額開多超過付款的金額了,按照發(fā)票的金額入賬還是付款金額入賬呢
老師 第一季度財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)有誤,我更正了,但是企業(yè)所得稅報(bào)表沒法更正怎么辦啊。
這個(gè)采購(gòu)優(yōu)惠30怎么下賬,采購(gòu)單價(jià)47.5元,進(jìn)銷存收發(fā)明細(xì)里面、采購(gòu)單價(jià)就是47.5元
老師,自己賣機(jī)器給公司,個(gè)稅什么時(shí)候交
老師,申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表,報(bào)表中的本期收入金額,是7-9月的營(yíng)業(yè)收入對(duì)吧,不是單單9月的收入
老師,我在電子稅務(wù)局勾選進(jìn)項(xiàng)那,有2張中國(guó)鐵路有限公司開的高鐵票,我需要勾選嗎,如果不勾選就一直在進(jìn)項(xiàng)勾選那有
之前員工高鐵票,大部分電子稅務(wù)局勾選進(jìn)項(xiàng)那不顯示,都是收到車票,我手動(dòng)計(jì)算水費(fèi),這次是顯示了2個(gè),請(qǐng)問需要點(diǎn)勾選嗎
那個(gè)直接勾選抵扣就行
勾選后,在統(tǒng)計(jì)確認(rèn)那,顯示在電子客票行程單那行,在填寫增值稅進(jìn)項(xiàng)表時(shí),還得8b和10還得手動(dòng)填寫是嗎
那個(gè)不是專票,沒有稅金就需要手工填8b和10