你好,對的,就是這樣子做。
老師,您好!公司商品發(fā)出,發(fā)票未開,貨款以后分批支付給我司,請問分錄這樣做對嗎:借 發(fā)出商品(銷售價) 貸 庫存商品(銷售價) 借 應收賬款 貸 主營業(yè)務收入 應交稅費–銷項稅額 借 主營業(yè)務成本 貸 發(fā)出商品 (實際成本低于銷售價格)借 產(chǎn)品成本差異 貸主營業(yè)務成本
#提問#假如一家食品批發(fā)公司 當日銷售 借:應收賬款100 貸:主營業(yè)務收入88.46 應交稅費-應交增值稅11.54 結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 借:主營業(yè)務成本70 貸:庫存商品70 退回之前銷售商品 借:主營業(yè)務收入44.25 應交稅費-應交增值稅5.75 貸:應收賬款50 結(jié)轉(zhuǎn)退貨成本 借:庫存商品50 貸:主營業(yè)務成本50 收款時 借:銀行存款50 貸:應收賬款50 請問像這種情況可以直接減去退貨入賬嗎? 當日銷售 借:應收賬款50 貸:主營業(yè)務收入44.25 應交稅費-應交增值稅5.75 結(jié)轉(zhuǎn)銷售商品 借:主營業(yè)務成本20 貸:庫存商品20 收款時 借:銀行存款50 貸:應收賬款50 可以這樣入賬嗎?
外購的商品送客戶,商品不含稅價格1000,稅額130 贈送的分錄: 借:銷售費用-業(yè)務招待費1130 貸:主營業(yè)務收入 1000 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額130 結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借:主營業(yè)務成本1000 貸:庫存商品1000
外購的商品送客戶,商品不含稅價格1000,稅額130 贈送的分錄: 借:銷售費用-業(yè)務招待費1130 貸:主營業(yè)務收入 1000 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額130 結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借:主營業(yè)務成本1000 貸:庫存商品1000
老師,銷售商品時候,應該借應收賬款(價稅合計,貸主營業(yè)務收入(價格)貸應交稅費銷項稅額,同時,結(jié)轉(zhuǎn)成本,借主營業(yè)務成本,貸庫存商品(不含稅),對嗎?
老師未分配利潤怎么才能減少
會計漏保印花稅,造成滯納金2000元,會計自己賠嗎?
老師,請問非房地產(chǎn)企業(yè)城市配套費計入無形資產(chǎn)還是在建工程
老師,你看這個圖片,項目名稱建筑服務后面我可以修改成維修項目嗎,會不會有什么影響
老師,請問一下企業(yè)缺成本票,會計究竟應該怎么做怎么想辦法呀
會計漏保印花稅,造成滯納金2000元,會計自己賠嗎?
我合格考密碼忘記了手機號也換了,去找招生辦老師他說他現(xiàn)在登不上去幫我修改手機號?,F(xiàn)在怎么辦啊急死我了
劉艷紅老師個人獨資企業(yè)也要申報稅嗎?
老師,一般查被審計單位的收入,他們輸入確認時要看哪些資料?
老師好,請問門診對外開具的發(fā)票,貨物及應稅勞務這一列應該如何開具?