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10月公司賬戶支付材料款10萬 未取得發(fā)票 11月發(fā)票取得5萬 12月取得5萬 請問這些分錄怎么做?

2024-12-05 15:11
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-12-05 15:14

您好,10月
借:原材料10
貸:應(yīng)付賬款-暫估10
11月
借:原材料-5
貸:應(yīng)付賬款-暫估-5
借:原材料5
貸:應(yīng)付賬款-暫估5.
12月也是這樣處理

頭像
快賬用戶2526 追問 2024-12-05 15:34

我賬戶付出去了10萬 不應(yīng)該是銀行存款嗎? 還有11月收到了5萬發(fā)票怎么還暫估?

頭像
齊紅老師 解答 2024-12-05 15:36

你再做一筆
借:應(yīng)付賬款
貸:銀行存款

頭像
齊紅老師 解答 2024-12-05 15:36

這個暫估的意思是沒有收到發(fā)票,方便你查賬

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您好,10月
借:原材料10
貸:應(yīng)付賬款-暫估10
11月
借:原材料-5
貸:應(yīng)付賬款-暫估-5
借:原材料5
貸:應(yīng)付賬款-暫估5.
12月也是這樣處理
2024-12-05
10月計提 借:管理費用 貸:應(yīng)付賬款 11月付款 借:預付賬款 貸:銀行存款 12月發(fā)票 借:應(yīng)付賬款 貸:預付賬款
2023-01-10
借:預付賬款 貸:銀行存款
7月開始攤銷房租 借:管理費用 貸:預付賬款
2025-06-12
放到二零年去申請專項附加扣除。
2021-02-03
你好,學員,這個具體哪里不清楚
2022-09-14
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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