您好,可以的哦,只有 我們不入賬銀行存款對(duì)不上了嘛,因?yàn)槲炊惒糠忠彩且Ц兜?/p>
比如動(dòng)車票 抵扣企業(yè)所得稅是25%比增值稅9%不是更劃算嗎 為什么都想抵扣增值稅稅額 也可以抵扣企業(yè)所得稅 不是抵扣得更多嗎?
老師您好!我們是一般納稅人,是增值稅免稅企業(yè),所以不用抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅,但比如購(gòu)買(mǎi)固定資產(chǎn)等開(kāi)進(jìn)來(lái)的專用發(fā)票可以不勾選認(rèn)證嗎?
一般納稅人,無(wú)票收入都需要用進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票來(lái)抵扣才能不交增值稅和企業(yè)所得稅嗎?
老師你好,如果我增值稅進(jìn)項(xiàng)費(fèi)用發(fā)票,不抵扣企業(yè)所得稅,因?yàn)橘M(fèi)用多了剔除,那我這張票可以抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?還是說(shuō)企業(yè)所得稅自己剔除不抵扣就跟著增值稅也不能抵扣?。?/p>
老師,一般納稅人,收到進(jìn)項(xiàng)專票,勾選抵扣了增值稅,可以不入賬,不抵扣企業(yè)所得稅嗎?因?yàn)橄虢黄髽I(yè)所得稅,但是不想交增值稅
老師,一般納稅個(gè)體工商戶經(jīng)營(yíng)所得二季度報(bào)稅,系統(tǒng)自動(dòng)是從2025年1月1日~6月30日,要改從2025年4月1日一6月30日?收入,成本,費(fèi)用是填1-2季度累計(jì)總數(shù),還是單獨(dú)填二季度的數(shù)?
老師,個(gè)人5月去稅局代開(kāi)勞務(wù)發(fā)票給公司,公司這邊代扣代繳個(gè)稅,但是公司一直還沒(méi)有支付勞務(wù)費(fèi)給個(gè)人,個(gè)稅申報(bào)是收到代開(kāi)的當(dāng)月申報(bào),還是支付費(fèi)用之后再申報(bào)個(gè)稅呢 如果公司分幾個(gè)月支付,那要怎樣申報(bào)呢,
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費(fèi)計(jì)提的是10000,實(shí)際上是15000,因?yàn)槲覀円恢睕](méi)有付款,對(duì)方也沒(méi)有給開(kāi)票,今年5月才付的款,票也是今年五月才開(kāi)的,現(xiàn)在賬怎么調(diào)整呢,
小規(guī)模納稅人,未加入工會(huì),沒(méi)月稅務(wù)系統(tǒng)上必須繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)嗎
小規(guī)模納稅人,開(kāi)具了普票,確認(rèn)收入確認(rèn)了增值稅,季度末銷售額未達(dá)到30萬(wàn),此增值稅減免,已確認(rèn)的增值稅做什么會(huì)計(jì)分錄轉(zhuǎn)出呢
不懂這個(gè)題。選項(xiàng)C和選,選項(xiàng)D
本來(lái)需要交企業(yè)所得稅,因?yàn)闇p以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調(diào)賬
比如說(shuō)一個(gè)行業(yè)增值稅稅負(fù)率是2.5,銷售收入是100萬(wàn),他的應(yīng)增值稅就是100萬(wàn)乘2.5上下浮動(dòng)對(duì)嗎
以前季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表還可以更正嗎
2024年的企業(yè)所得稅季度預(yù)繳,當(dāng)時(shí)借所得稅費(fèi)用,貸銀行存款。2025年匯算清繳退稅收到后,該怎么處理分錄,利潤(rùn)表中這筆金額應(yīng)該填在哪個(gè)欄次
老師那分錄怎么寫(xiě)
您好,我的意思我們照常入賬,是什么業(yè)務(wù)入什么賬,年度匯繳時(shí)就當(dāng)有很多無(wú)票費(fèi)用直接調(diào)增 年度匯繳:無(wú)票費(fèi)用在調(diào)整A105000第30行(十七)其他 這樣銀行余額也對(duì)得上,進(jìn)項(xiàng)也抵了,所得稅也交了,都滿足您的需示 借:管理費(fèi)用等? ? 進(jìn)項(xiàng)稅? ?貸:銀行存款或應(yīng)付賬款
老師,如果納稅調(diào)增了,明年也不能抵扣企業(yè)所得稅了嗎
您好,是的,我們的費(fèi)用是不能跨年的呀,權(quán)責(zé)發(fā)生?嘛 如果能跨年隨便調(diào),那我們財(cái)務(wù)人員也太厲害了,能自已想什么時(shí)候交所得稅就調(diào)哪年了,是不是呀。