可以入賬的。但是,所得稅匯算時還是會對支付的租金調整(因為沒有發(fā)票,入賬是可以的,只有國家財政等收費性的收據(jù)才能做為發(fā)票入帳)
老師:我是去年剛考的初級,現(xiàn)在轉行一家新開的物流公司做會計,說10號會來一個出納。我擔心出納原來是做會計的,懂的比我多,怕到時難堪。原做過會計的現(xiàn)在會不會找出納工作?有沒有這種可能?工資一樣嗎?所以我想這幾天問清一些問題,好等她來了開展工作不慌。我們的工作怎么分工?老板也不太懂財務的。收到老板幾個月的報銷原始單,款全部是老板付款的,我該怎么做?求指導一下,謝謝!
老師你好,我之前是做費用會計的,公司會計分應收、應付、費用、成本和總賬。之前成本會計只有一個忙不過來,然后總賬會計轉崗成本會計,費用會計轉總賬會計,費用再新招一個。領導跟我說轉崗的時候,就說了一句,總賬就是審核憑證(各個崗位推的憑證以及錄的憑證),然后檢查各個科目數(shù)據(jù),出報表。前總賬會計跟我沒有任何工作交接,這幾天我不知道如何下手,想問一下,總賬會計主要是做什么的,怎么做,謝謝!
您好。老師,我們公司開發(fā)了一個網(wǎng)站平臺,專門購買虛擬的設計素材,會員注冊后可以在網(wǎng)上發(fā)布自己的作品,會員也可以購買其他會員設計的素材,我們公司收取設計者的10%作為收入,因為都是私人會員,原始憑證如何確認,我收到會員的付款,會員可以根據(jù)要求申請電子發(fā)票,根據(jù)付款金額開,但是我支付給設計者的個人無法提供發(fā)票給我,成本按照什么憑證來確認,或者老師有什么建議,如何確認收入,成本
老師:您好!請教一下,我們公司之前委托其他設計公司做設計,設計費用20萬,對方開的20萬發(fā)票已經(jīng)收到,我司也先支付了16500元的設計費,后來因為種種原因,只能終止協(xié)議。因為當時開具的發(fā)票已經(jīng)跨年,只能讓對方公司紅沖,請問,會計做賬的時候,應該如何處理?會計分錄是不是 借:主營業(yè)務成本 -20萬 貸:應付賬款 -20萬 。做賬時需要附上對方開具的紅字發(fā)票嗎?
老師,您好! 請問一下: 租村委會的房子,我們公司從公賬付款,村委會只能出具蓋公章的收據(jù),這種收據(jù)可以作為會計原始憑證來入賬嗎? 謝謝老師的指導!
實收資本交印花稅,只要在當年交營業(yè)帳薄印花稅就可以了是吧,不用年年交吧
老師負債表表從分類,其他應收款借方期初加其他應付款借方的期初對嗎,然后期末加期末
老師,今年我們高企復審,我想問下高新技術產(chǎn)品占總收入的比重要超過60%,請問,對于這塊的核查稅務人員會在哪些方面要求提供佐證判定為確實是高新技術產(chǎn)品?因為們現(xiàn)在是有銷售合同和發(fā)票,但是其他的東西沒有,想咨詢一下?
老師,我們廠子賣商品給客戶,客戶少給的2000元是押金,走什么科目?為什么?
每月固定成本4萬,如何算盈虧點?
老師,一邊下老板其他應付款,個人,一邊下甲方應收,有沒有啥風險的,20%個稅?
請問、建筑工程公司、可以注冊成小規(guī)模納稅人嗎、
老師,你好, 公司剛建立,購入需要安裝的設備,請技術人員指導,招待技術人員費用,應計入什么科目?
老師,圖片一和圖片二是不是有點相矛盾?
老師,如果在當前大環(huán)境下,客戶讓你去投資,什么意思?
老師,是的,是您這樣指導是對的,我也是這樣向領導匯報工作的,感謝??梢匀胭~那就是可以減少資產(chǎn)負債表的未分配利潤的金額,從而達到如果清算時,未分配利潤為負數(shù)了,那就不必繳分配利潤的個人所得稅了,是這樣理解嗎?謝謝老師再次指導!
是這樣 ,就算企業(yè)當年虧損,如果仍然分配了股息,個稅還是免不了的。
老師好,企業(yè)正常情況下是不會分配利潤的,但如果分配了是會按規(guī)定繳納個稅的。現(xiàn)在就是企業(yè)清算時,資產(chǎn)負債表中的未分配利潤為負數(shù),那稅務局那邊就不需要先處理分配利利潤后才能注銷了吧?
1、首先,您這個租金在企稅要調增繳納,因為您只有村委會收據(jù)。 2、資產(chǎn)負債表中的未分配利潤為負數(shù),那稅務局那邊就不需要先處理的。?因為,您是負數(shù)嘛。 3、但稅務可能也會核實您利潤的真實性。
老師,是的……匯算清繳會調增的,然后就是有可能會繳企業(yè)所得稅的,是的會核實再說
現(xiàn)在,外面查得比較嚴。特別是注銷這一塊,稅源緊張得很。
謝謝老師提醒,我是說如果以后清算注銷了。感謝老師的耐心解答,感恩
您客氣了,祝您工作順利。