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老師,請問收到以前退回來12635.45稅款請問分錄怎么做?謝謝

2024-11-25 11:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-11-25 11:46

你好,是什么原因退的稅?會算清繳退稅嗎?

頭像
快賬用戶7452 追問 2024-11-25 11:48

2018年4季度企業(yè)所得稅,說是多繳了。

頭像
齊紅老師 解答 2024-11-25 11:48

你好,借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:以前年度損益調(diào)整 同時結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配-未分配利潤 實際收到退回的稅款時: 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交企業(yè)所得稅

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你好,是什么原因退的稅?會算清繳退稅嗎?
2024-11-25
你好 借銀行貸 營業(yè)外收入 或者沖原來稅款 都可以
2022-06-17
借銀行存款 貸其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費銷項
2022-02-11
同學你好 借銀行 貸其他收益 貸應(yīng)交稅費個稅
2022-02-24
同學您好,您好,借:應(yīng)收賬款負數(shù),應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)負數(shù)貸:主營業(yè)務(wù)收入負數(shù)
2023-11-17
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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