可以抵扣增值稅 所得稅,公益性捐贈抵扣利潤的12%,剩余的在3年以內(nèi)抵扣。

留底稅額是隨時都可以抵扣嗎?比如我是增值稅多交了錢然后留底,以后我交企業(yè)所得稅款的時候可以使用這個款項留底嗎?
老師,個體工商戶可以開增值稅普票嗎?開普票一個月不超過多少?一個季度不超過多少?如果個體工商戶定額定稅后開增值稅發(fā)票超過了定額定稅的額度要不要繳納增值稅?如果企業(yè)上個月開增值專票,這個月發(fā)現(xiàn)錯開紅字沖紅發(fā)票開票繳納的稅費沒有退回,如何做抵扣掉之前所欠的稅款?企業(yè)申報增值稅時上期留底稅款做這個抵扣填在報表哪行?
老師,我一直有一個疑問,為啥有些增值稅專用發(fā)票進(jìn)項稅額可以抵扣,有些不可以抵扣。 比如 公司購買茶葉 或者買別的禮品 用于送客戶或者用于公司自己用的時候不能抵扣 但是夠買電腦,或者夠買材料(比如說房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)),夠買裝修材料,例如 瓷磚 這樣的專票又可以抵扣。 老師 可以解釋一下嘛?? 我覺得我好像 知其然不知其所以然
如果購買船舶可以一次性抵扣企業(yè)所得稅嗎?還是要按折舊比較好呢?現(xiàn)在我遇到一個問題就是購買了船舶,如果按折舊的話,公司的企業(yè)所得稅就總是欠票[裂開]然后增值的留抵稅又一直都很多!這樣怎么解決呢?
老師:為何第一問,這個企業(yè)為個人支付商業(yè)保險金4500,要全額計到工資里。不是商業(yè)保險可以扣200元/月。是不是那個200元/月是個人買的部分,而企業(yè)買的不能扣?另外為何有向非營業(yè)性社會團(tuán)體贈送紅十字會,在算個人工資預(yù)扣時,不能按應(yīng)納稅所得額的30%來扣除呢?不是工資預(yù)扣時也能扣除捐贈支出嗎?
老師,公司購買的二手車,但是戶頭是上在公司員工名下的,車是用于公司經(jīng)營的,這個車所產(chǎn)生的費用能算在公司費用里不?
公司租的辦公地方用不了,裝修后轉(zhuǎn)租出去一半,租賃不在公司經(jīng)營范圍內(nèi),這種怎么給租房的單位開票?
我補(bǔ)繳了24年的印花稅及城建稅等,那我所得稅年報要不要更正
老師請問小規(guī)模飯店美團(tuán)綁定開票稅率填寫3%還是1%?謝謝
法院案件勝訴,收到法院的款項,入什么科目
申請了退稅,不知道退什么稅,電子稅務(wù)局怎么查
老師,公司可以聘用退休人員?需要怎么樣操作?個稅申報如何申報?
出口退稅怎么退是交的增值稅全部退嗎
企業(yè)注銷,應(yīng)付賬款貸方有余額,怎么調(diào)賬,不交企業(yè)所得稅
增值稅稅負(fù)按2%交,成本大概增加多少,汽油單價6.95柴油6.56,老板這么問……那需要有哪些數(shù)字,才能算出,不考慮費用、工資的情況下,加油站零售行業(yè),進(jìn)銷稅率都是13%
老師,在問下,如果這個捐贈是需要視同銷售嗎,增值稅上如何處理,所得稅上如何處理,麻煩老師幫忙把會計分錄寫一下,謝謝老師
增值稅、所得稅都需要視同銷售 借庫存商品 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅。進(jìn)項 貸、銀行存款 借營業(yè)外支出、捐贈 貸庫存商品 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項