你好,根據(jù)你的描述,我覺得那個(gè)管理費(fèi)就是初始費(fèi)用,不用分開了。新的租賃準(zhǔn)則是按合同。

老師,請(qǐng)問下我們公司是上市公司,租賃了一棟辦公樓,辦公樓的租金、物業(yè)、水電費(fèi)都由旗下的一家全資子公司承擔(dān)了,這種情況下我們把一大部分房屋租金按面積分?jǐn)偨o了母公司,并和母公司簽訂了房屋租賃合同,那么這種情況物業(yè)和水電怎么分?jǐn)偨o母公司呢?用開發(fā)票給母公司還是把物業(yè)開給子公司的發(fā)票復(fù)印后直接入帳到母公司?
老師,請(qǐng)教一個(gè)工作上碰到的問題,業(yè)務(wù)描述:A公司2023年3月與和B公司簽訂車輛融資租賃合同,車輛為總租金為518820元,分24期支付,第1-4期租金為15520元,第5-12期租金為16720元,第13-24期租金為17520元,總計(jì)406080, 1、A公司租賃開始日: 借:固定資產(chǎn)--融資租入固定資產(chǎn)409057(B公司提供的購(gòu)入車款+購(gòu)置稅)是不是和上面的406080相比,用406080? 未確認(rèn)融資費(fèi)用 2者之差 貸:長(zhǎng)期應(yīng)付款--應(yīng)付融資租賃款(最低租賃付款額) 518820 2、支付第一筆保證金時(shí): 3、借:長(zhǎng)期應(yīng)付款-應(yīng)付融資租賃款 112740 4、貸:銀行存款112740 5、支付第一期租金: 借:長(zhǎng)期應(yīng)付款--應(yīng)付融資租賃款 15520(按合同約定第一筆租金款,也是發(fā)票金額) 貸:銀行存款 15520 3、收到第一期和運(yùn)融資租賃費(fèi)專用發(fā)票時(shí):計(jì)提融資租賃資產(chǎn)的折舊(安租期24期算): 借:管理費(fèi)用-融資租入固定資產(chǎn)折舊 15520(發(fā)票金額,貸:累計(jì)折舊,但是我們按入賬固定資產(chǎn)算出的折舊是406080*0.95/24-16074,這2者之間的差額怎么處理
老師打擾了,又要請(qǐng)教一個(gè)著急的問題[抱拳]我們單位的房租用的是新租賃準(zhǔn)則,2023年9月1日是租賃開始日,7月份收到發(fā)票預(yù)付租金(2023年9月-2024年1月)時(shí),借:其他應(yīng)收款-其他,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,貸:銀行存款,9月份租賃開始日后,做了一筆分錄,借:使用權(quán)資產(chǎn)-營(yíng)業(yè)用房,借:租賃負(fù)債-未確認(rèn)融資費(fèi)用-營(yíng)業(yè)用房,貸:其他應(yīng)收款-其他,貸:租賃負(fù)債-租賃付款額-營(yíng)業(yè)用房,然后每月開始計(jì)提使用權(quán)資產(chǎn)折舊和計(jì)提利息費(fèi)用 現(xiàn)在收到了2024年2月-3月的房租發(fā)票,請(qǐng)問:怎么做分錄?[抱拳]
老師,我問一下,我簽訂了一份倉(cāng)儲(chǔ)合同,供應(yīng)商把租金和管理費(fèi)都統(tǒng)一按照9%開了倉(cāng)儲(chǔ)租賃。那么新租賃準(zhǔn)則下:我計(jì)算使用權(quán)資產(chǎn)和租賃負(fù)債的時(shí)候:需要把租金和管理費(fèi)區(qū)分開嗎?
老師,我問一下,我簽訂了一份倉(cāng)儲(chǔ)合同,供應(yīng)商把租金和管理費(fèi)都統(tǒng)一按照9%開了倉(cāng)儲(chǔ)租賃。那么新租賃準(zhǔn)則下:我計(jì)算使用權(quán)資產(chǎn)和租賃負(fù)債的時(shí)候:需要把租金和管理費(fèi)區(qū)分開嗎? 這個(gè)新租賃是看合同還是看發(fā)票?。?/p>
3季度,電商稅開始還沒有申報(bào),實(shí)際銷售金額16萬(wàn),刷單金額36萬(wàn),平臺(tái)總金額52萬(wàn),這邊申報(bào)按實(shí)際銷售金額16萬(wàn)申報(bào)可以嗎?
老師,您好!我們是農(nóng)村社區(qū)居委會(huì)投資的一家農(nóng)業(yè)公司,起步時(shí)政府幫我們投資建蓋了大棚約70萬(wàn),但是現(xiàn)在經(jīng)營(yíng)一年多了我們也沒收到大棚建蓋的發(fā)票。我需要暫估入賬,計(jì)提折舊嗎?如果需要,該怎么做賬,出具憑證?
和其他單位的借款,是應(yīng)其他應(yīng)收款,還是其他應(yīng)付款
我們承包的公司結(jié)算價(jià)是80萬(wàn),發(fā)票也開了80萬(wàn),現(xiàn)在第三方審核定價(jià)為75萬(wàn),我們退給甲方5萬(wàn),現(xiàn)在發(fā)票要把這80萬(wàn)全部沖紅直接開75萬(wàn)嗎?還是怎么把這五萬(wàn)的發(fā)票沖了,沖紅是不是牽扯到退稅
老師,因社保基數(shù)差額的調(diào)整,退了保險(xiǎn)費(fèi),是入營(yíng)業(yè)外收入政府補(bǔ)助嗎
計(jì)算殘保金的人數(shù)時(shí),有的員工只工作了十個(gè)月就辭職了,這樣是不是就不用計(jì)算在在職職工人數(shù)里面?然后只工作了十個(gè)月的這部分員工的工資也不用計(jì)算在工資總額里面?如果這樣會(huì)與個(gè)人所得稅申報(bào)的工資差別大,要怎么辦
老師,凈資產(chǎn)總額看哪里
老師,如果是今天3月的固定資產(chǎn),10月份補(bǔ)錄怎么做賬
一張圖片是我中級(jí)會(huì)計(jì)信息采集時(shí)上傳的原圖(人像高清無損),另一張圖片是我中級(jí)準(zhǔn)考證(人像右下角有瑕疵),通過了考試,請(qǐng)問最終中級(jí)會(huì)計(jì)證書上人像打印是用準(zhǔn)考證上的圖片還是信息采集時(shí)上傳的原圖
大于兩年的軟件支付,是用無形資產(chǎn)還是用長(zhǎng)期累計(jì)攤銷 怎么區(qū)分

