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?咨詢一個(gè)問題,當(dāng)員工憑餐飲發(fā)票 來(lái)報(bào)銷的時(shí)候,我們給員工報(bào)銷的比例是 發(fā)票的 100%,但是 在 作為公司成本入賬的時(shí)候 只能 60%的比例或者年銷售收入的0.5%, 那這樣 公司賬上的現(xiàn)金 不是有差額,這個(gè)問題 如何解決?

2024-11-19 09:11
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-11-19 09:14

你好,這個(gè)問題你需要區(qū)分招待費(fèi)的扣除標(biāo)準(zhǔn)是在年度所得稅匯算的時(shí)候才使用的,這是稅法規(guī)定的,不能用稅法的規(guī)定還規(guī)范你們的日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。在所得稅季度預(yù)繳的時(shí)候,這些報(bào)銷的費(fèi)用都是允許扣除,只有年度匯算的時(shí)候,才納稅調(diào)增。這個(gè)納稅調(diào)整是調(diào)表不調(diào)賬,不影響你們的現(xiàn)金。

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你好,這個(gè)問題你需要區(qū)分招待費(fèi)的扣除標(biāo)準(zhǔn)是在年度所得稅匯算的時(shí)候才使用的,這是稅法規(guī)定的,不能用稅法的規(guī)定還規(guī)范你們的日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。在所得稅季度預(yù)繳的時(shí)候,這些報(bào)銷的費(fèi)用都是允許扣除,只有年度匯算的時(shí)候,才納稅調(diào)增。這個(gè)納稅調(diào)整是調(diào)表不調(diào)賬,不影響你們的現(xiàn)金。
2024-11-19
你好,在辦理入職的時(shí)候,就可以登記上你需要的信息呢
2023-12-22
你好,加工費(fèi)有發(fā)票的話直接計(jì)入加工費(fèi)就行了,這個(gè)沒有辦法避免,只能是根據(jù)發(fā)票來(lái)做賬,材料和加工費(fèi)一起結(jié)轉(zhuǎn)就行了
2020-08-24
你好,實(shí)際發(fā)生的加工費(fèi)是需要計(jì)入成本的,所以你需要在軟件上增加這個(gè)加工的成本,一般可以通過制造費(fèi)用或者委托加工物資來(lái)處理。
2020-08-21
同學(xué)你好 這個(gè)是這樣的哦。 2.這個(gè)報(bào)銷可以,合并工資交個(gè)稅就行了,計(jì)入工資,發(fā)票不做分錄
2020-09-21
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