同學(xué)你好,對的,更準(zhǔn)確的說法是 月末不是結(jié)轉(zhuǎn)采購成本, 是結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 如果這個采購的成品,被賣了,那么,銷售成本 就是采購成本,
我們是新開立生產(chǎn)制造企業(yè),7月份只有生產(chǎn)工人的工資,沒有產(chǎn)成品入庫,也沒有出庫,按照正常的要把工資計入制造費(fèi)用,月末再結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本里,但是現(xiàn)在沒有入庫,生產(chǎn)成本也不能結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品,這種情況怎么處理呢
老師好!我們是汽車銷售公司,之前采購了一批贈品,做了入庫,那后期作為費(fèi)用贈送給顧客,那月末也要結(jié)轉(zhuǎn)銷成本吧?那會計分錄咋寫呢?
三月份的時候我把制造費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本中去了,但是生產(chǎn)成本-制造費(fèi)用沒有結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品,那就是也沒有結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本中去,那在后面月份還要結(jié)轉(zhuǎn)到主營成本中去嗎
請問我是做內(nèi)賬,不對稅務(wù)那塊的,我計算商品銷售成本也要把上月庫存的算進(jìn)去吧?也用加權(quán)平均單價吧?但采購問我為什么不直接用當(dāng)月采購的成本算,我如何回答?
請問,我們的銷售成本就是用當(dāng)月采購成本計算,那除了業(yè)務(wù)員采購,老板采購和門店之間調(diào)撥也計算在內(nèi)吧?
一般納稅人居民物業(yè)管理公司,預(yù)收全年物業(yè)費(fèi),如何做賬
老師,股票股利的發(fā)放原理是:比如說公司給甲乙兩股東發(fā)放100萬現(xiàn)金股利,但是由于公司無錢發(fā)工資所以把100萬換成股票,相當(dāng)于甲乙兩股東花100萬買了公司的股票么?
老師,生產(chǎn)產(chǎn)生的廢物品,被拉到別的公司進(jìn)行處理,公司給別的公司支付錢,對方怎么給我們開發(fā)票
老師,公司每天入庫出庫,什么時候確認(rèn)收入什么時候確認(rèn)進(jìn)貨了呢,都沒開發(fā)票?
z社保各險種繳費(fèi)基數(shù)是什么
老師,轉(zhuǎn)回的遞延所得稅負(fù)債是怎么影響利潤的,請講下原理,按照道理只有非同控下的公允價值不等于賬面價值才能影響后續(xù)折舊,這個金額才能影響利潤,但是遞延為什么要影響利潤呢,沒搞懂呢
老師,您好,一般納稅企業(yè)出租一套2015年購入的房屋,5%稅率,租賃期5年,2025年7月1日至2030年6月30日止(2025年7月1日至2025年12月31日是裝修免租期),每年租金1505000元,每三個月支付一次 (376250元),先付后用,第一期租金在2025年6月25日支付,第二筆租金在26年3月25日之前支付,第三筆租金在26年6月25日之前支付,以此類推。第一筆租金在2025年6月已經(jīng)收到。分錄該怎么做呀
駕校剛開業(yè),教練車產(chǎn)生加油費(fèi)是費(fèi)用還是成本
老師,無形資產(chǎn)只需要攤銷,無需結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
老師,我們公司采購包裝桶直接寄給老板名下其他公司,沒有給我們錢的,應(yīng)該怎么入賬呢,可以直接做到銷售費(fèi)用嗎?
分錄咋寫的
買進(jìn)來時 借:庫存商品 貸:銀行存款 出售時 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品