內(nèi)賬也得核算成本呀 上月的沒(méi)賣完肯定要把上月的一塊算上

請(qǐng)問(wèn)我算銷售成本時(shí),也要把上月庫(kù)存的算進(jìn)去,用加權(quán)單價(jià)算出銷售成本,那些采購(gòu)問(wèn)我為什么要這樣算,為什么不是用采購(gòu)成本算,我如何回答?
請(qǐng)問(wèn)我是做內(nèi)賬,不對(duì)稅務(wù)那塊的,我計(jì)算商品銷售成本也要把上月庫(kù)存的算進(jìn)去吧?也用加權(quán)平均單價(jià)吧?但采購(gòu)問(wèn)我為什么不直接用當(dāng)月采購(gòu)的成本算,我如何回答?
請(qǐng)問(wèn),我是做海鮮水產(chǎn)品的,我老板對(duì)內(nèi)賬報(bào)表就是要求把全部采購(gòu)成本都算成本,而不是按會(huì)計(jì)那種用倒擠的方法算銷售成本的,也不管報(bào)廢送禮還是正常銷售出去的,這和按會(huì)計(jì)方法做的有什么不同嗎?
請(qǐng)問(wèn),我們是銷售海鮮水產(chǎn)品的,我做的內(nèi)賬,不涉及稅費(fèi)計(jì)算。我們公司的做法是銷售成本全部按采購(gòu)成本算,報(bào)廢贈(zèng)送的也全入銷售成本,用倒擠方法算當(dāng)月出庫(kù)數(shù)量。那算海鮮毛利時(shí),如果有上月庫(kù)存,那毛利也是用(期初+本月購(gòu)入-庫(kù)存盤點(diǎn))計(jì)算嗎?
老師我們是生產(chǎn)飼料的,一月份剛成立,一月原材料沒(méi)有期初數(shù),這個(gè)月一共采購(gòu)原料重量是500噸,銷售出去了150噸,發(fā)出的原材料采用月末一次加權(quán)平均法計(jì)算材料成本。但是這個(gè)月我們買的這500噸材料包含有10噸是銷售的原材料,也就是銷售的150噸里面有10噸是賣的原材料。剩下的140噸賣的是成品。我結(jié)轉(zhuǎn)成本是不是要分開(kāi)結(jié)轉(zhuǎn),成品成本和銷售原材料的成本,分別來(lái)核算,銷售原料的成本要按照原材料的購(gòu)進(jìn)價(jià)格去結(jié)轉(zhuǎn)成本,銷售的成品結(jié)轉(zhuǎn)成本按平均單價(jià),本來(lái)采購(gòu)500噸材料,因?yàn)橛?0噸是直接銷售的材料,所以要用490噸去算這個(gè)月的材料平均單價(jià)對(duì)嗎
老師您好,我的貨物進(jìn)價(jià)是3萬(wàn)元,我能不能賣10萬(wàn)出去,有什么影響不
我司是單休,2025年十月國(guó)慶加中秋節(jié)1號(hào)到8號(hào)休息,一個(gè)新員工10月9日才入職,他的工資怎么算了
以前給你一個(gè)老板干活,工錢他沒(méi)給完我,能不能在個(gè)人所得稅里申報(bào)他的公司
老師您好,收到銀行貸款貼息,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理,用計(jì)算稅金嗎
財(cái)務(wù)專用章的定義,誰(shuí)來(lái)制做,丟失怎么辦?
老師你好 外賬按流水收入做好分錄后 做分錄的時(shí)候,收入支出都是錄的價(jià)稅合計(jì)的金額,那現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)發(fā)票后面應(yīng)該怎么處理呢?
董老師還在嗎?麻煩問(wèn)一下問(wèn)題
比方說(shuō)1-3月對(duì)公刷銀行卡收到5萬(wàn),,,5月的時(shí)候開(kāi)了2萬(wàn)刷卡的收入。若1-3月已經(jīng)報(bào)了這筆5萬(wàn)收入,又開(kāi)票了,問(wèn),怎么區(qū)別出來(lái)?
老師,增加社保后是要申報(bào)工資,但是申報(bào)工資的基數(shù)在參保后馬上查詢參保的信息后參加保基數(shù)為啥不出來(lái)呢
郭老師 您還在線嗎?

