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上月的管理費(fèi)用應(yīng)該計入其他應(yīng)收款計入了庫存現(xiàn)金,庫存現(xiàn)金成了負(fù)數(shù),這個月我該怎么調(diào)?

2024-11-13 08:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-11-13 08:26

您好,你現(xiàn)在借現(xiàn)金,貸其他應(yīng)收款。

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快賬用戶3282 追問 2024-11-13 08:26

摘要寫調(diào)賬還是?

頭像
齊紅老師 解答 2024-11-13 08:26

你好,你可以寫:修改X月XX號憑證

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您好,你現(xiàn)在借現(xiàn)金,貸其他應(yīng)收款。
2024-11-13
您好,把做錯的做負(fù)數(shù)分錄,再做正數(shù)分錄
2024-11-12
你好,應(yīng)該是原路沖回,跟其他應(yīng)付款沒關(guān)系
2021-04-13
是的,您這樣調(diào)解調(diào)整是正確的。
2023-04-26
你好,你這個其他管理費(fèi)用就是管理費(fèi)是吧如果是的話可以
2023-09-18
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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