沒有抵扣那個都要寄回的
老師,對方重復開來專票過來,當月寄重復發(fā)票回去她當月沒有作廢,跨月紅沖。他是不是要把重復開的抵扣聯(lián)和紅沖發(fā)票一起寄回來給我
老師好,11月份開給購貨方的發(fā)票有誤,對方已抵扣,本月購方開具紅沖發(fā)票申請,并把原發(fā)票寄回,我們開具紅沖發(fā)票后又開具正數發(fā)票,請問我方需要寄給對方哪幾張發(fā)票?11月他們勾選過的發(fā)票是不是不用寄回了?
請問小規(guī)模收到對方單位開的增值稅專用發(fā)票,那如果只有發(fā)票聯(lián)可以嗎?抵扣聯(lián)對方沒有郵寄給我
我們開具的專票有問題,對方只退回了發(fā)票聯(lián),抵扣聯(lián)給丟了,但是可以確定對方沒有抵扣,現(xiàn)在要把錯誤的發(fā)票開具紅字信息表后開負數發(fā)票沖紅,然后重新開具,丟失的抵扣聯(lián)有什么辦法補救嗎?
我公司給對方開具了增值稅專票,對方1月份已進行認證抵扣,2月份對方把此專票做進項稅額轉出,并把發(fā)票聯(lián)抵扣聯(lián)已寄回給我。請問我這邊是按照紅字發(fā)票銷售方申請紅字正常沖紅就可以了是嗎?
申報期什么時候結束這個月
老師,季報的工會經費是根據哪些數為依據?
老師你好,夏季天熱給員工買的水,計入什么費用呀
老師您好!剛接別人的賬,上個季度3月份開了一張建筑服務專票3%稅率(簡易計稅)原做賬為:借應收賬款20000 貸 主營業(yè)務收入19417.48 貸 應交稅費-應交增值稅(進項稅)582.52 看她3月份賬沒有計提增值稅和附加稅。但是第二季度4月份已經繳納了這筆稅費,收到交稅回單后,我要怎么做平這筆賬?謝謝!
老師,巳經做了幾年的賬,現(xiàn)在整改加二級科目怎樣操作?
老師,巳經做了幾年的賬,現(xiàn)在整改加二級科目怎樣操作?
老師您好,有個老板朋友將自己的車放到我們公司,由我們代出租,老板的朋友不給我們開發(fā)票,我要給他報個稅,但是老板說,他朋友租車給我們的這筆錢,不計入我們自己公司的成本,所以也不讓給他報個稅,請問這樣可以嗎?
老師,經營所得稅合伙人分配比例更新失敗怎么解決?電子稅務局,我要辦稅,涉稅主體人變更,投資人信息里面也填了,但是自然人電子稅務局扣繳端還是更新不過來,怎么辦?
對,沒給打款,后來把款打到另一個公司賬戶
你好我是自產自銷的農產品土豆和蘋果,開票是開的免稅的是嗎,報稅時,開了10萬的票是填在那一欄呢,企業(yè)所得稅還是利潤在300萬以內都是5個點嗎,還是企業(yè)所得也是免得呀
抵扣聯(lián)一定要寄回是嗎?
是的,沒有抵扣就需要全部退回,才能紅沖