你好,請把問題完整描述一下
有個實習生的工資,現(xiàn)在不作為成本費用扣除了,要沖掉,咋做分錄???借:研發(fā)支出-…工資薪金 -2500 貸:應付職工薪酬-2500,借:應付職工薪酬-2500 貸方計啥科目呢?
老師,計提農民工工資時分錄: 借:工程施工-勞務成本 貸:應付職工薪酬 以后發(fā)放時:借:應付職工薪酬 貸:銀行存款等 然后結轉:借:主營業(yè)務成本 貸:工程施工-勞務成本 這樣對著沒?能不能計提的時候直接:借:主營業(yè)務成本 貸:應付職工薪酬
老師發(fā)工資那張分錄,借應付職工薪酬,貸銀行存款,其他應付四金,個調稅,結轉借管理費用工資,貸應付職工薪酬,對嗎。這樣的話拉工資成本,應付職工薪酬包括員工四金個人部分了
老師你好 工資計提借:管理費用-應付職工薪酬 工程施工-應付職工薪酬 貸:應付職工薪酬 發(fā)放時借:應付職工薪酬 貸:銀行存款 這樣做的賬,結轉后的利潤表里的成本里面包含工資嗎
老師你好,為什么應付職工薪酬的計提可以多借多貸啊,借:管理費用生產成本銷售費用貸:應付職工薪酬—工資—醫(yī)療保險費。這也不是一筆經濟業(yè)務,并且應付職工薪酬的二級科目也不一樣呀
一般納稅人開專票3%可以抵扣嗎
老師 ,請問申報個稅那里 綜合所得申報點開 勞務報酬有個適用累計預扣法 有個是不適用累計預扣法 請問老師 這兩個有什么區(qū)別呢 都是啥時候用呢
老師,我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有一筆2023年的1628萬的資本化利息,當時加入了固定資產,但是沒有加到賬面上,現(xiàn)在導致資產負債表上25年8月的固定資產凈值,比折舊攤銷表上的少了1628萬,我該怎么處理?
員工報銷單餐飲費可以做到差旅費里面去嗎?
老師。增值稅繳納的時候比計提多了1.23怎么辦?
個體戶這個季度開了9萬,是不是就要9萬的成本要
老師,無票收入也是正常做賬嗎
老師 我們收到一張專票 但不知道誰開的 可能是開錯成我們公司的了 要怎么處理
物業(yè)公司 做的2000份物業(yè)管理手冊 給別的小區(qū)發(fā) 宣傳我們物業(yè)的物業(yè)服務 該記在什么科目里合適
你好,就是電商淘寶平臺,收款是支付寶,現(xiàn)在支付寶綁定公賬,請問一下,可以直接把支付寶的款轉到個人的支付寶上嗎?不直接轉綁定的公賬上
50元里40是其他部門的工資,10是工人工資,這個10元怎么做到工程項目的成本里?
借工程施工人工費 貸應付職工薪酬