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之前已認證抵扣的福利費專票,這個月轉(zhuǎn)出,分錄怎么做呢

2024-11-12 15:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-11-12 15:38

借:管理費用
貸:應交稅費-進項轉(zhuǎn)出

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快賬用戶6892 追問 2024-11-12 15:39

月末計提跟這個沒關(guān)系,是吧

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齊紅老師 解答 2024-11-12 15:41

這個是轉(zhuǎn)出的分錄,你計提的是什么了

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快賬用戶6892 追問 2024-11-12 16:22

計提增值稅

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齊紅老師 解答 2024-11-12 16:22

可以,再做進項轉(zhuǎn)出就可以

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借:管理費用
貸:應交稅費-進項轉(zhuǎn)出
2024-11-12
同學你好 借:應付職工薪酬-福利費 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:應付賬款 應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出
2020-11-10
你好 借管理費用-福利費 貸有就和稅法-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
2020-11-02
一、借:管理費用——福利費 貸:應付職工薪酬——福利費 二、借:應付職工薪酬——福利費 貸:庫存現(xiàn)金(或銀行存款、其他應收款)
2022-10-09
同學你好 對的 借管理費用福利費 借進項 貸銀行存款 借管理費用福利費 貸進項轉(zhuǎn)出
2021-03-05
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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