代購設(shè)備配件和維修設(shè)備的費用通常可以按以下分錄處理: 借:相關(guān)資產(chǎn)賬戶/維修費用 貸:銀行存款或應(yīng)付賬款 如果是修理費用,則直接計入當(dāng)期費用;如果是增值的配件,則資本化入相應(yīng)的固定資產(chǎn)賬戶。
這是銷售設(shè)備的經(jīng)銷商,銷售設(shè)備后,售后用的配件和維修費用如何做會計分錄
你好老師,問下就是購買的采集卡,配在設(shè)備一起使用,做財務(wù)報銷用什么科目?資產(chǎn)?還是維修費用?它就是一個配件
車間生成設(shè)備更換小零部件和維修費怎么做會計分錄
老師好!公司的設(shè)備已入賬固定資產(chǎn)折舊,現(xiàn)在購入一個這個設(shè)備的配件,是入賬這個設(shè)備的原值呢還是入為設(shè)備維護費用呢,就是這個配件必須搭配設(shè)備使用,不然就是沒用的,怎么入賬,謝謝!
老師,請問購買配件用于維修賣出去的設(shè)備怎么做分錄啊?采購時分錄怎么寫?用于維修設(shè)備時分錄應(yīng)該怎么寫?采購時的稅費和維修開票稅費能抵嗎?怎么做賬?
請問營業(yè)執(zhí)照是分支機構(gòu)意思是不獨立核算嗎?需要和總機構(gòu)匯總納稅?
老師,我們公司是建筑企業(yè),買月餅,368元一盒6個,共花了2萬2,然后這個,既不是送員工也不是送客戶,就是甲方要求的,讓我們倒手又賣給供應(yīng)商,老板也沒有告知我這個是干啥用的,如果我做進去福利費合理嗎
上個月開的專票,對方用不起,也沒支付錢。因為跨越了,就開了紅字發(fā)票,還要重新金額相等的普票。8月份用專票做賬,9月份的紅票沖上個月專票的收入,增值稅銷項做負數(shù),然后9月重新開的普票(收到錢了)直接做賬,對不對
老師問一下,公司銷戶,之前計提的法定盈余公積,這個賬務(wù)怎么處理?分錄怎么寫?
我們銷售給客戶的產(chǎn)品發(fā)票已開,客戶說部分質(zhì)量有問題,索賠款開了3萬多的收據(jù)給我們?nèi)胭~,我們要求開發(fā)票不要收據(jù),對方說收據(jù)可以入賬的,做營業(yè)外支出,問這符合正常操作嗎
金額都一致,需要進項稅額轉(zhuǎn)出嗎
老師,一般納稅人,出售2021年購進的固定資可以享受3%減按2%嗎
開“不征稅”發(fā)票,必須是先收到預(yù)付款,才能開“不征稅”發(fā)票嗎?
個體工商戶的稅務(wù)怎么申報
個稅怎么申報的有流程嗎?