借原材料 進(jìn)項(xiàng) 貸銀行存款 這個(gè)是收費(fèi)的嗎
老師,用表格登記銀行存款日記賬月底還需不需要結(jié)出本月合計(jì)?
老師,2025年發(fā)現(xiàn)以前的會(huì)計(jì)記賬有錯(cuò)誤,2025年把以前年度2016-2024年的賬重做了一遍,所以差別很大,2025年怎么調(diào)賬,按余額表調(diào)賬嗎?
老師,昨天稅務(wù)局通知,23年有兩個(gè)人的自開農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票的名字和身份證號(hào)碼開錯(cuò)了,現(xiàn)在已經(jīng)紅沖過了,今天該如何向稅管員解釋?會(huì)不會(huì)有罰款?
土地使用稅繳納是根據(jù)土地證上的面積,還是出租的面積
財(cái)管:計(jì)算現(xiàn)金比率,要不要含交易性金融資產(chǎn)?
老師,業(yè)務(wù)員開車去出差,車不是公司的,加油費(fèi)過路費(fèi),能進(jìn)差旅費(fèi)嗎?
老師,我公司員工購買了火車票、飛機(jī)票,這些票,在新電子稅務(wù)局系統(tǒng)里,是否會(huì)有推送的進(jìn)項(xiàng)稅數(shù)據(jù)?需不需手工計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅?
老師好,增值稅計(jì)提結(jié)轉(zhuǎn)繳納分錄分別該怎么做呢?
小企業(yè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu),安裝監(jiān)控記什么會(huì)計(jì)科目
老師您好,出納實(shí)操相關(guān)問題。 老板網(wǎng)銀現(xiàn)金什么的不需要管,那出納工作內(nèi)容是什么
是收費(fèi)的
借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 借主營業(yè)務(wù)成本貸原材料,應(yīng)付職工薪酬等
麻煩說詳細(xì)一點(diǎn),
確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本的意思。你收費(fèi)的,給別人提供的是維修服務(wù)。你給對(duì)方維修完畢了之后,需要確認(rèn)收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本。這個(gè)成本包含著人工費(fèi)和材料費(fèi)。
下面的數(shù)字應(yīng)該怎么填呢?怎么分配呢?
下面 貸原材料是716.81, 應(yīng)付職工薪酬不清楚,你就是你們的工資。
前面的你看一下填的對(duì)不對(duì)?就是我維修完收客戶共4200費(fèi)用
買備件含稅的費(fèi)用是810。
你好,那你需要給對(duì)方維修,你不需要提供人工嗎?人工這一部分不支付嗎 如果是的話,借主營業(yè)務(wù)成本 貸原材料716.81,因?yàn)槟愕倪M(jìn)項(xiàng)抵扣了,你就不能做成本啦。
那我主營業(yè)務(wù)成本應(yīng)該是多少呢?
主營業(yè)務(wù)成本就是我的人工嗎?
你好,主營業(yè)務(wù)成本是716.81材料費(fèi)呀
你不是說的是:借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:原材料 應(yīng)付職工薪酬嗎?
對(duì)呀,可是你沒有人工費(fèi)呀。沒有人工費(fèi),我沒法給你寫,0不需要填寫。
人工費(fèi)500元
員工開的是月工資,我也要算上人工成本嗎?那要怎么算呢?
借主營業(yè)務(wù)成本500+716.81, 貸原材料716.81, 應(yīng)付職工薪酬500。