你好,,那你這個買進來的時候直接做庫存商品就可以了。借,庫存商品貸,銀行存款18000,然后再銷售借。銀行存款26000,帶主營業(yè)務收入,應交稅費,應交增值稅。
單位車輛賣給個人,單位開出增值稅專用發(fā)票,請問怎么賬務處理。 如果是不做固定資產(chǎn)清理做到收入里去的,那固定資產(chǎn)清理賬務怎么處理。
老師 您好 4月公司向個人買了輛二手面包車,有二手車銷售發(fā)票,沒有上報財務部,7月將車子賣掉,收到7000元,公司已開票給賣家。都沒有做過折舊等任何的賬務處理。現(xiàn)在賬務處理可以這樣做嗎 購入 借:固定資產(chǎn) 10000 貸:銀行存款10000 補計提折舊 借:管理費用474.99 (10000-殘值率5%))/60期*3個月(5、6、7月共3月) 貸:累計折舊474.99 轉固定資產(chǎn)清理 借:固定資產(chǎn)清理 9525.01 累計折舊474.99 貸:固定資產(chǎn) 10000 收到賣車款7000 借:銀行存款7000 營業(yè)外支出 2525.01 貸:固定資產(chǎn)清理 9525.01
老師 您好 4月公司向個人買了輛二手面包車,有二手車銷售發(fā)票,沒有上報財務部,7月將車子賣掉,收到7000元,公司已開票給賣家。都沒有做過折舊等任何的賬務處理。現(xiàn)在賬務處理可以這樣做嗎 購入 借:固定資產(chǎn) 10000 貸:銀行存款10000 補計提折舊 借:管理費用474.99 (10000-殘值率5%))/60期*3個月(5、6、7月共3月) 貸:累計折舊474.99 轉固定資產(chǎn)清理 借:固定資產(chǎn)清理 9525.01 累計折舊474.99 貸:固定資產(chǎn) 10000 收到賣車款7000 借:銀行存款7000 營業(yè)外支出 2525.01 貸:固定資產(chǎn)清理 9525.01
老師您好,請問在二手車市場處置掉公司的固定資產(chǎn)車輛,大概如何做分錄,是不是這樣: 借:固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸:固定資產(chǎn) 借:銀行/庫存現(xiàn)金 貸: 固定資產(chǎn)清理 借:固定資產(chǎn)清理 貸:其他業(yè)務收入(用收到的賣車前/(1+13%)*13%
老師,收到二手固定資產(chǎn),并收到發(fā)票18000,這個固定資產(chǎn)直接賣出去賬務處理,金額26000元
老師個人不給開加油電子發(fā)票嗎,為啥我們給個人說能開來了,他們說加油站不給個人開發(fā)票
我們公司是4S店,我們把公司名下的試駕車賣給別人。怎么做賬務處理?是其他業(yè)務收入嗎?
公司前兩個月幫一個已離職的員工補繳了23、24年在職期間的公積金,現(xiàn)在需要更正匯算清繳申報嗎?賬需要怎樣處理?
早上好老師請問下,港雜費免稅的發(fā)票,被查到會有什么問題?
中行航信用金融是什么?支付方誰?貼息需要多少錢?具體怎么操作呢?
勞務服務一般納稅人開具差額征稅發(fā)票,收到的進項專票不能抵扣,進項票能做普通發(fā)票做賬嗎?
老師,早上好,請問一下,在資產(chǎn)負債表修改,想降低資產(chǎn)負債率,把負債減少了,表就不平了,不能增加實收資本,是不是只能提高利潤了
昨天知道社?;鶖?shù)調(diào)整了,我們按下限交的,7月下限基數(shù)提高,賬務和工資表該如何做,工資表直接在九月,代扣社保小計列次加上調(diào)增基數(shù)對應的個人承擔社保嗎
老師,加油費一般是怎么記,自己的公司,有時加個油不知道怎么記賬
無過錯員工主張經(jīng)濟補償表格模版
老師,營業(yè)執(zhí)照沒有商品出售,有零售,食品出售,也可以開票,繳13%稅
你好,你偶爾一次是沒問題的,經(jīng)常發(fā)生的話就去變更營業(yè)范圍。
嗯嗯,謝謝老師
你好,不用客氣的了。