你好 賬務(wù)處理:根據(jù)開具的發(fā)票,做收入分錄,同時(shí)把之前的無票收入沖銷。 申報(bào):開票收入做正常申報(bào),無票收入做紅沖申報(bào)
老師好,我公司是小規(guī)模納稅人,以前做了一筆無票收入(對(duì)方說不需要發(fā)票),現(xiàn)在對(duì)方又要求開發(fā)票,發(fā)票已經(jīng)開出去了,我這個(gè)季度申報(bào)該怎么申報(bào)呢
老師你好,6月份開的發(fā)票這邊已經(jīng)入賬了,但是沒有抵扣,現(xiàn)在7月份發(fā)生退貨了,對(duì)方給我們退款,我這邊發(fā)票還需要給對(duì)方郵寄回去嗎
老師您好,我這邊22年12月份收到的進(jìn)行發(fā)票已經(jīng)做賬了,現(xiàn)在對(duì)方又要讓我們紅沖,如果對(duì)方紅沖了發(fā)票,我這邊怎么做賬
你好,款已經(jīng)付了,到對(duì)方發(fā)票開給了我們另一個(gè)公司,我這邊的賬該怎么做
老師你好 我公司去年銷售收到貨款,對(duì)方一直沒有要發(fā)票,我們確定了無票銷售收入,現(xiàn)在對(duì)方要我們開發(fā)票,這個(gè)之前無票收入已經(jīng)繳納了,再開票怎么繳稅
老師 我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,沒有以前年度損益調(diào)整科目,那去年發(fā)票,今年收到直接做:借:當(dāng)期費(fèi)用 袋應(yīng)付賬款, 那么后續(xù)要不要再做,借:本年利潤(rùn)貸:當(dāng)期費(fèi)用, 借利潤(rùn)非配-未分配利潤(rùn),貸:本年利潤(rùn),這后續(xù)2步驟。
老師出口發(fā)票開了也確認(rèn)了收入,報(bào)關(guān)單上出口退稅三筆退稅,兩筆視同內(nèi)銷。之前確認(rèn)收入做的分錄是借應(yīng)收賬款-國(guó)外客戶貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-出口收入 做內(nèi)銷的話是不是這樣借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-出口貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-內(nèi)銷 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額,同時(shí)在增值稅申報(bào)表里怎么填。
餐飲企業(yè)客人辦看收入怎么入賬
請(qǐng)問,裝修服務(wù)的個(gè)體戶季度銷售額35萬專票,如何申報(bào)增值稅?
剛才拍的課在哪里看?
老師好!進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅做憑證怎么沖減了
公司剛買了一輛新車,車船稅和車輛購(gòu)置稅都要在電子稅務(wù)局單獨(dú)申報(bào)嗎
請(qǐng)問有成本費(fèi)用,但是沒有產(chǎn)量,單位成本這么算?
請(qǐng)問如何下載電子執(zhí)照
你好老師,我企業(yè)有一個(gè)研發(fā)項(xiàng)目,科技局給企業(yè)的研發(fā)費(fèi)用是20萬,企業(yè)自籌資金是收入的百分之十,收入40萬,這個(gè)企業(yè)的自籌資金4萬,專款專用,分錄怎么做?
申報(bào)時(shí)在附表一未開票收入都填寫負(fù)數(shù)是嗎
就相當(dāng)于是這個(gè)是一正一負(fù)沖銷了對(duì)吧
你好,是的,是這樣的
這個(gè)到時(shí)稅務(wù)局后臺(tái)應(yīng)該能自己比對(duì)吧,不會(huì)出現(xiàn)問題吧
你好,是的,是這樣的(這個(gè)沒有什么問題的)
還有一個(gè)問題是如果增值稅稅負(fù)過高后臺(tái)是不是會(huì)有預(yù)警
你好,過高或者過低,都是容易預(yù)警的?
一般商貿(mào)企業(yè)稅負(fù)是多少
你好,一般商貿(mào)企業(yè),增值稅稅負(fù)率在1.5%到2%左右,僅供參考??