你好,稅務(wù)局識別的就是你稅務(wù)系統(tǒng)里面的
業(yè)務(wù)實際發(fā)生在11月,但是賬單要在12月確認并在12月收款,發(fā)票也在12月開出,賬務(wù)中如果按權(quán)責發(fā)生制在11月先確認收入,12月開票出來后是否需要紅沖11月確認的收入
對外出租房租,一次收取一年的租金,于收到租金的當月全部開具發(fā)票,應(yīng)該于開票當月一次性確認收入?還是按每月確認收入? 同種情況下,收取的物業(yè)費該如何確認收入?
一次性收了客戶半年的租金,并也全額開具發(fā)票,但賬務(wù)是按月確認收入,請問在季報時,稅務(wù)局識別出的收入是開票收入,還是賬上實際確認的收入?
老師,公司把商鋪出租出去,一次性收了3年(36個月)的租金,公司也按一次性開票給了客戶。增值稅次月申報,確認確認收入是不是按月確認收入呢,客戶也按月結(jié)轉(zhuǎn)成本呢?
公司是做二房東業(yè)務(wù)的 請問收取客戶租金該如何確認收入?比如現(xiàn)在收取7月-12月下半年租金并開出相關(guān)發(fā)票。增值稅在本月確認繳納,請問收入是當月全部確認還是應(yīng)該遵從權(quán)責發(fā)生制分攤計入?
公司之間的股權(quán)轉(zhuǎn)讓,工商辦理完畢后,還需要辦理稅務(wù)變更嗎?
研發(fā)水電費怎么分攤,廠房租金要攤嗎
老師您好!請問一下養(yǎng)殖業(yè)養(yǎng)蝦的,自產(chǎn)自銷的,開需要交什么稅,前期投入的建筑費用,算成本嗎,需要提供購買發(fā)票嗎?
公司將上有公牌的小汽車(固定資產(chǎn))轉(zhuǎn)讓給其他公司,發(fā)票怎么開?是自己公司開,還是需要車管所開具?涉及哪些稅?
公司費用報銷標準是由行政人事綜合部確定的嗎?應(yīng)該是由什么部門確定?
現(xiàn)在公章都有編碼嘛,如果執(zhí)照沒有備案刻過公章的情況下,是不是不會知道公章編碼是多少
老師好,我想問一下全電發(fā)票學習視頻在哪里找
1月:累計預扣預繳應(yīng)納稅所得額=15000-5000-1500-1500=7000(元)。甲公司1月應(yīng)預扣預繳稅額=7000×3%=210(元);2月:累計預扣預繳應(yīng)納稅所得額=15000×2-5000×2-1500×2-1500×2=14000(元);甲公司2月應(yīng)預扣預繳稅額=14000×3%-210=210(元) 7000的個人所得額對應(yīng)的3%?
26年中級小然老師會講課嗎
老師好,我想問一下全電發(fā)票的學習視頻在哪里可以找到學習
按照老師的意思,季報時是半年的收入,那在填報報表時,填報的收入是賬上實際確認的收入,此時跟稅務(wù)季報收入就會有差異?如何處理?
你好,這個是要做不開票收入的負數(shù)。
為什么要做不開票收入的負數(shù)?已經(jīng)收到了租戶的全部租金,并且也開具了全部的發(fā)票給租戶
你好,是這樣子的,你要么你就承認你虛開發(fā)票。你要么你就按照我說的做,你要么就去找稅務(wù)局,看他們怎么說。
在實際操作中,很多稅務(wù)局都是讓你把還沒有到時間的做不開票的負數(shù)。
老師你說的 做不開票收入的負數(shù),是具體申報時怎么操作?是否需要賬務(wù)調(diào)整?對租戶是否有影響?
你好,這個跟租戶沒關(guān)系,是你們做賬的時候做。這個負數(shù)從而減少收入和稅金,只是在實際操作中這種申報的話會要去收據(jù)大廳申報。
實際操作中這種申報的話會要去大廳申報。
請問做賬的時候 應(yīng)該怎么做?
也是一樣的,你開的發(fā)票,借,應(yīng)收賬款貸,主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅,金額寫正數(shù)。然后沖減的時候金額寫負數(shù)。
可是我們在做賬時,收入是逐月結(jié)轉(zhuǎn)確認收入,但是如果再做負數(shù),那不是收入金額更加不對了?
你好,比如你一開始收了12000,然后你就開了12000的發(fā)票。 現(xiàn)在你就確認12000的收入和-11000的不開票收入。
這樣你這個月就確認1000塊錢的收入,然后剩下的每個月每個月確認1000塊錢的不開票收入。
麻煩老師寫一下,這兩個月賬務(wù)的各個會計科目
你開的發(fā)票,借,應(yīng)收賬款12000貸,主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅,金額寫正數(shù)。 然后沖減的時候金額寫負數(shù)。 借,應(yīng)收賬款-11000貸,主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅
以后每個月,借,應(yīng)收賬款1000貸,主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅
那第二個月如果沒有再開票,卻還要做稅金結(jié)轉(zhuǎn)?是不是每個月都要重新申報
你好,是的。 每個月都要正常申報,不是重新申報