同學(xué)你好 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:營(yíng)業(yè)外收入
老師,那個(gè)減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表,那個(gè)符合小型微企業(yè)所得稅是怎么計(jì)算來(lái)填的呀
老師,我問(wèn)下一般納稅人退伍人員可以減免增值稅的,正常計(jì)提增值稅了,會(huì)計(jì)分錄這個(gè)減免的部分怎么做呀?
老師好 高新企業(yè)增值稅的優(yōu)惠額是記到營(yíng)業(yè)外收入是嗎,那附加稅應(yīng)收額的50%減免 ,也用算到營(yíng)業(yè)外收入嗎?具體的會(huì)計(jì)分錄又有怎么做呢?
請(qǐng)問(wèn)老師小規(guī)模企業(yè)減免增值稅分錄應(yīng)該怎么做呀
老師好,請(qǐng)問(wèn)企業(yè)有減免稅款的優(yōu)惠,減免的是增值稅,那這個(gè)會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做呀?
投資了一家公司 做的長(zhǎng)股投6萬(wàn) 貸方銀行存款6萬(wàn) ,現(xiàn)在不干了 被投資方退回給我們39000元 這個(gè)怎么做賬
老師,請(qǐng)教一下,個(gè)稅未按時(shí)繳納,要罰款R50,(晚了3天,這種有什么辦法可以駁回嗎?謝謝
開(kāi)發(fā)票稅務(wù)編碼去哪里查
我們木業(yè)公司,開(kāi)的是農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票,然后之前開(kāi)錯(cuò)發(fā)票在6月份做紅沖,我在申報(bào)的時(shí)候要再做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?
公司去年涉及股權(quán)轉(zhuǎn)讓,注冊(cè)資金600萬(wàn),凈資產(chǎn)有400萬(wàn),轉(zhuǎn)讓時(shí)按1萬(wàn)作價(jià)轉(zhuǎn)讓的,專管員說(shuō)要補(bǔ)交稅,這個(gè)是要補(bǔ)交什么稅
老師,資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)和利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額,啥等式關(guān)系
老師,我們公司的工人考證,(焊工證/高空證)這個(gè)想讓考證公司給開(kāi)票抵公司的所得稅呢,那抬頭寫(xiě)工人自己名字還是公司名字?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)下是以發(fā)貨算利潤(rùn)還是要看產(chǎn)能來(lái)算利潤(rùn)?
房子是商業(yè)的,租賃給公司,房產(chǎn)稅稅率是多少? 沈陽(yáng)的房子,租給沈陽(yáng)的公司。
老師/:coffee,建筑安裝公司,項(xiàng)目上用的勞務(wù)人員的工資,可以正常計(jì)入外賬嗎? 如果記外賬的話,需要?jiǎng)趧?wù)人員什么資料??? 必須通過(guò)對(duì)公戶給他們開(kāi)工資嗎?
那這個(gè)怎么跟增值稅充抵呢?
貸方是計(jì)入“其他收益”或“管理費(fèi)用” 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:管理費(fèi)用或其他收益
上面有一條借應(yīng)交增值稅減免稅款了,下面這個(gè)還要做借減免稅款?
實(shí)務(wù)中 貸方一般是計(jì)入其他收益或管理費(fèi)用。 分錄是這樣的 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:管理費(fèi)用/其他收益 計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入不太準(zhǔn)確 因?yàn)闋I(yíng)業(yè)外收入是與企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)沒(méi)有直接關(guān)系的利得,而減免稅款和經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)。