借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅、減免稅款 貸營(yíng)業(yè)外收入。 抵扣借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款。

老師請(qǐng)問(wèn)我們今年享受增值稅減免,退回的增值稅怎么做會(huì)計(jì)分錄
老師,我問(wèn)下一般納稅人退伍人員可以減免增值稅的,正常計(jì)提增值稅了,會(huì)計(jì)分錄這個(gè)減免的部分怎么做呀?
本月應(yīng)該繳納增值稅7000,但是由于招收了退伍軍人,減免了增值稅7000,所以本月沒(méi)繳納增值稅額,請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)分錄該怎么做?
我想問(wèn)一下,我們本期應(yīng)交增值稅7萬(wàn),享受了一個(gè)增值稅加計(jì)抵減36600,享受了一個(gè)退伍軍人減免27400,這筆分錄我應(yīng)該如何做呢?
老師,退伍軍人減免的增值稅和附加稅是說(shuō)實(shí)際繳納的嗎,加入退伍軍人辦理了一個(gè)個(gè)體,每季度有30萬(wàn)普票減免增值稅,期間開(kāi)出去專用發(fā)票交了稅,最后專票部分的稅款依據(jù)退伍軍人減免政策可以減免?
稅法2上,有一個(gè)什么規(guī)定,是除房地產(chǎn)企業(yè)除外的,是什么呀,老師可以說(shuō)一下嗎
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)如何零申報(bào)
老師委托加工收回的小汽車用于分配股東要不要繳納消費(fèi)稅
同一法人的企業(yè)互相進(jìn)行交易往來(lái)時(shí),是不是可以只交一份稅呀
沖銷上月多結(jié)轉(zhuǎn)成本,怎么做分錄 ?
老師,公司是代理商,購(gòu)進(jìn)某機(jī)器配有A和B兩種配件,配件不一樣價(jià)格不一樣,配有配件A的機(jī)器價(jià)格是5萬(wàn)元,配有配件B的機(jī)器價(jià)格是5.3萬(wàn)元。由于配有配件A的機(jī)器已經(jīng)銷售完畢且供應(yīng)商已經(jīng)沒(méi)有庫(kù)存,但有客戶要購(gòu)買,現(xiàn)在跟別的有庫(kù)存的代理商換配件,拿B配件跟其換配件A,不換機(jī)器,因?yàn)闄C(jī)器是一樣的,對(duì)方只需要支付3000元差價(jià)給我們公司就行,但他們支付3000元我們能開(kāi)發(fā)票給他們否?能開(kāi)的話要開(kāi)什么發(fā)票?
你好老師,我剛剛學(xué)習(xí)會(huì)計(jì)實(shí)操,在學(xué)習(xí)學(xué)堂實(shí)操課程時(shí),老師說(shuō)編制現(xiàn)金流量表是采用收付實(shí)現(xiàn)制,根據(jù)庫(kù)存現(xiàn)金和銀行存款明細(xì)賬編制現(xiàn)金流量表。但是我百度這個(gè)問(wèn)題的時(shí)候,大部分解答說(shuō)不能只根據(jù)庫(kù)存現(xiàn)金和銀行存款明細(xì)賬編制現(xiàn)金流量表,還要參考資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表編制現(xiàn)金流量表,請(qǐng)問(wèn)具體應(yīng)該聽(tīng)誰(shuí)的。謝謝
老師,請(qǐng)問(wèn)個(gè)人獨(dú)資企業(yè)是不是就是個(gè)體工商戶
老師,公司9月份購(gòu)買了一臺(tái)車,10月做憑證是長(zhǎng)期待攤費(fèi)用和累計(jì)折舊一起做分錄嗎?借、貸怎么寫(xiě)憑證?
老師,公司買了個(gè)做桶裝水的店鋪回來(lái),支付了2萬(wàn)轉(zhuǎn)讓費(fèi),但是沒(méi)有發(fā)票,如何入賬?

