借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅7000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——減免稅7000 借:應(yīng)交稅費(fèi)——減免稅7000 貸:營(yíng)業(yè)外收入7000
老師,您好!去年12月交了280元的增值稅技術(shù)維護(hù)費(fèi),公司沒(méi)有增值稅要繳納,但是增值稅的申報(bào)表我填了附表四(填寫(xiě)本期發(fā)生額是280元,本期實(shí)際抵減為0元),沒(méi)有享受減免增值稅,分錄應(yīng)該怎么做?
本月繳納上月增值稅,賬面未交增值稅余額10000元,銀行實(shí)際繳納1000元,優(yōu)惠政策加計(jì)抵減2000元,前幾期進(jìn)項(xiàng)留抵7000元,進(jìn)項(xiàng)留抵已認(rèn)證,請(qǐng)問(wèn)怎么做會(huì)計(jì)分錄?
我們是一般納稅人,本來(lái)應(yīng)該繳納增值稅,但由于享受了進(jìn)項(xiàng)稅額的5%抵減,導(dǎo)致了沒(méi)有增值稅了,這怎么做賬呢
老師好,我方公司弄了退役軍人的增值稅稅收減免政策,所以把以前年度的增值稅申請(qǐng)退稅了,那如果收到了退庫(kù)的增值稅應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理呢,本年度交的增值稅和上一年度的增值稅的退稅分錄是否一樣呢?還有如果當(dāng)期減免的增值稅及附加稅怎么做分錄呢
個(gè)體戶(hù),2023年是定期定額季度48萬(wàn),未開(kāi)有發(fā)票,但是定期定額超過(guò)了本年增值稅免稅政策,所以需要繳納4800元增值稅,需要繳納的增值稅該怎么做分錄
酒店購(gòu)買(mǎi)餐桌抽紙1000盒 應(yīng)該放在什么科目
入庫(kù)原材料3000,應(yīng)付賬款3000元,后來(lái)從倉(cāng)庫(kù)拿出3000元材料,并且應(yīng)付賬款不支付,轉(zhuǎn)為實(shí)收資本,具體做賬怎么做
買(mǎi)了一家公司會(huì)計(jì)怎么做賬?
老師:個(gè)體戶(hù)開(kāi)始有員工工資了,需要申報(bào)員工的個(gè)稅工資嗎?
老師您好,飛機(jī)票上的名字如果不是公司員工可以報(bào)銷(xiāo)入賬嗎
根據(jù)發(fā)票號(hào)碼在哪個(gè)平臺(tái)可以查詢(xún)得到發(fā)票
7月25做賬軟件中公司部分社保計(jì)提金額4419.52元。工資表上的公司部分社保4419.53元,個(gè)人部分1819.392元。8月20支付社保公司+個(gè)人合計(jì)6238.92元,其中公司部分4419.44元,個(gè)人部分1819.48元。支付社保的這張憑證怎么做?
老師你好!租老板的車(chē)子,企業(yè)和老板需要交什么稅,老師指導(dǎo)一下!
無(wú)票收入怎么入成本,無(wú)票收入成本企業(yè)所得稅會(huì)調(diào)整嗎?
開(kāi)了一張發(fā)票最后紅沖了,能查到發(fā)票,又開(kāi)了一張發(fā)票,現(xiàn)在查不到,什么原因