您好,這個(gè)的話說白了就是兜底條款,是指除貨幣資金、短期投資、應(yīng)收票據(jù)、應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款、存貨等流動(dòng)資產(chǎn)以外的流動(dòng)資產(chǎn),比如是應(yīng)交稅費(fèi)的負(fù)數(shù)重分類
資產(chǎn)負(fù)債表中其他流動(dòng)資產(chǎn)怎么算?
資產(chǎn)負(fù)債表里的其他流動(dòng)資產(chǎn)、指什么、在財(cái)務(wù)軟件中該怎么找這個(gè)數(shù)據(jù)
資產(chǎn)負(fù)債表中有個(gè)其他流動(dòng)資產(chǎn)是指什么資產(chǎn)老師
請(qǐng)問老師資產(chǎn)負(fù)債表里其他流動(dòng)資產(chǎn)有余額指什么項(xiàng)目呢?
個(gè)人房租出租去稅務(wù)局代開發(fā)票個(gè)稅如何繳納?
請(qǐng)問一般納稅人上月進(jìn)項(xiàng)這個(gè)月抵扣了,做賬時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)怎么弄?
老師,在計(jì)算營業(yè)利潤時(shí),財(cái)務(wù)費(fèi)用是-33.89,其中利息費(fèi)用(收入以-號(hào)填列)是-244.39,我在計(jì)算營業(yè)利潤時(shí),應(yīng)該減去哪個(gè)數(shù),謝謝
老師,我們小規(guī)模,24年設(shè)計(jì)服務(wù)發(fā)票開了9萬,廣告服務(wù)開了12000,廣告服務(wù)沒超過2萬,加上其他的就有了,那我申報(bào)文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)的時(shí)候廣告服務(wù)應(yīng)該是填應(yīng)征收入,還是免征收入呢?
匯算清繳繳納所得稅怎么做記賬憑證分錄
老師好,勾選的進(jìn)項(xiàng)是12000,銷項(xiàng)5000,還剩了7000多的留底,那是不是下個(gè)月假如開出4000的選項(xiàng)就不用再勾了,直接用這個(gè)留底就可以了? 老師如果之后三個(gè)月開出的銷項(xiàng)總共不超過7000的話,一直不勾選進(jìn)項(xiàng)會(huì)不會(huì)有什么影響啊?
老師,公積金這個(gè)月還未交,老早離職的員工先把公積金轉(zhuǎn)入別的公司,轉(zhuǎn)出之后20號(hào)再全體交公積金沒事的吧
公司收到別人免費(fèi)給的二手電腦,也沒有發(fā)票,怎么入賬
稅收滯納金算入庫稅收嗎
請(qǐng)問一下,研發(fā)領(lǐng)用原材料退回的殘料怎么寫分錄
是的,老師,是應(yīng)交稅費(fèi)的借方金額,年底申報(bào)表上填到了其他流動(dòng)資產(chǎn),那今年我怎么銷項(xiàng)
您好,銷項(xiàng)的話,這個(gè)可以抵消這邊的借方余額
分錄怎么做老師
借 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 銷項(xiàng)稅額? ?貸??應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅額? 差額做應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅
老師。7月有期末留抵稅額5000元,8月進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了5000元,這是什么意思啊,是不抵扣了嗎?
這個(gè)的話,是相當(dāng)于沒有抵扣的
嗯嗯老師我查到單位是留底退稅了
嗯好的,這個(gè)理解了就哈