正確的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該是:借:營(yíng)業(yè)外支出-其他支出2830.19,借:應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅金169.81,貸:銀行存款3000。這是因?yàn)橘r償屬于非經(jīng)常性的財(cái)務(wù)損失,所以應(yīng)該計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出。
請(qǐng)問(wèn)其他供應(yīng)商在我們平臺(tái)銷(xiāo)售商品,我們屬于代銷(xiāo),實(shí)際銷(xiāo)售金額是100元,騰訊支付扣了1元手續(xù)費(fèi)(金額0.94,進(jìn)項(xiàng)稅額0.06),實(shí)際我們收到99元。會(huì)計(jì)分錄是不是:借:銀行存款99,財(cái)務(wù)費(fèi)用 0.94,應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)0.06,貸:其他應(yīng)付款100。打款給對(duì)方時(shí):借:其他應(yīng)付款100,貸:銀行存款90,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入9.43,應(yīng)交稅費(fèi)-銷(xiāo)項(xiàng) 0.57
老師:你好,我單位是一家酒店。邊上有幾個(gè)店面,出租出去。平時(shí)的電費(fèi)有由酒店一起支付,支付電費(fèi)時(shí)酒店做的分錄: 借:營(yíng)業(yè)費(fèi)用3萬(wàn) 貸:進(jìn)項(xiàng)稅4000 貸:進(jìn)項(xiàng)稅4000*0.15 貸:銀行存款43000 當(dāng)租戶付我們代交的電費(fèi)時(shí),借:銀行存款2000 借:營(yíng)業(yè)費(fèi)用-1500 貸:進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出500
老師,就是就是我們是一般納稅人,做賬的話,收入的賬務(wù)處理是,借,應(yīng)收/銀行/現(xiàn)金/預(yù)收/其他應(yīng)付款,貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額,,收到支出專票,借,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,貸,銀行存款/庫(kù)存現(xiàn)金/應(yīng)付賬款/其他應(yīng)收款,次月15號(hào)前交稅后,借,應(yīng)交稅費(fèi)-銷(xiāo)項(xiàng)稅額,貸,銀行存款,應(yīng)交稅款-進(jìn)項(xiàng)稅費(fèi),是不是這樣老師,如果是這樣話,是不是我這邊收到3000專票,進(jìn)項(xiàng)占了169.81,成本只有2830.19。老師
甲方有筆賠償要我們支付,并且給我們專票,我們支付給甲方的賠償是做借管理費(fèi)用2830.19 借:應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅169.81 貸:銀行存款3000,還是做 借:營(yíng)業(yè)外支出-其他支出2830.19 借:應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:銀行存款3000? 哪個(gè)分錄是對(duì)的?
甲方有筆賠償要我們支付,并且給我們專票,我們支付給甲方的賠償是做借管理費(fèi)用2830.19 借:應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅169.81 貸:銀行存款3000,還是做 借:營(yíng)業(yè)外支出-其他支出2830.19 借:應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:銀行存款3000? 哪個(gè)分錄是對(duì)的?
老師自然人扣繳端怎么添加多個(gè)公司申報(bào)個(gè)稅么?
老師購(gòu)進(jìn)小麥粉 面粉9%稅率用于生產(chǎn)13%的稅率可以用加計(jì)扣除嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)下,我們老板用汽車(chē)用品公司打款給廠家125萬(wàn),實(shí)際這個(gè)125萬(wàn)是付的老板另外一個(gè)公司,汽車(chē)公司,發(fā)票是開(kāi)給汽車(chē)公司的這樣子有什么問(wèn)題?
老師,我們是銷(xiāo)售門(mén)窗的,從廠家訂制客戶門(mén)窗,我們公司的成本沒(méi)法核算,都屬于私人訂制的那種,成本核算一直沒(méi)有具體方法,之前會(huì)計(jì)都是隨意結(jié)轉(zhuǎn)的,導(dǎo)致賬目混亂,我剛?cè)肼毠?,廠家生產(chǎn)完了之后直接發(fā)貨給客戶,公司不舍倉(cāng)庫(kù),我補(bǔ)了之前一個(gè)月的憑證,因公司沒(méi)有倉(cāng)庫(kù),所以我用在途物資過(guò)渡,最后發(fā)現(xiàn)成本沒(méi)發(fā)核算,客戶訂制的產(chǎn)品貨款交給公司后,公司不是同一時(shí)期一起下給廠家訂貨,且生產(chǎn)廠家的生產(chǎn)周期不一樣,公司做的訂單跟蹤臺(tái)賬沒(méi)有分明細(xì),只有客戶總金額,廠家訂貨的總貨款,這樣就沒(méi)辦法核算成本了,我在原來(lái)的表上加了產(chǎn)品名稱和數(shù)量,公司不愿意使用,原本想采用移動(dòng)加權(quán)平均法來(lái)核算成本的,現(xiàn)在看,實(shí)現(xiàn)不了!我現(xiàn)在也不知道怎么辦!
老師,我們是一般納稅人上個(gè)月開(kāi)出去的專票這個(gè)沖紅了,會(huì)影響月初的增值稅申報(bào)的數(shù)據(jù)嗎
老板的親戚,有個(gè)員工離職了,開(kāi)始說(shuō)讓另外一個(gè)員工肩,她就說(shuō)她開(kāi)個(gè)單,1500給這個(gè)人,500給老板的親戚?,F(xiàn)在別人不愿接手,老板自己干,她得不到,她就說(shuō)事情搞來(lái)搞去的,一個(gè)人干最好
海南線下會(huì)計(jì)學(xué)堂,在匯隆廣場(chǎng)哪個(gè)單元幾層?
直播娛樂(lè),母公司有資質(zhì)許可證直播,子公司沒(méi)有,主播和子公司簽合作協(xié)議,子公司又跟靈活就業(yè)平臺(tái)簽合作協(xié)議,付款給平臺(tái),平臺(tái)就是云賬戶給主播打款,開(kāi)票給我們公司,主播直播收入是進(jìn)母公司賬戶,因?yàn)槟腹居匈Y質(zhì)子公司沒(méi)有,所以款項(xiàng)進(jìn)母公司公戶,現(xiàn)在問(wèn)題是子公司沒(méi)有收入,只有支出,我怎么把母公司和子公司做什么合理的業(yè)務(wù)
我們向別人公司借款,對(duì)方是不是應(yīng)該開(kāi)發(fā)票給我們
老師申報(bào)9月份的工資是申報(bào)8月份的工資嗎?
甲方收到賠償3000的甲方,分錄是借銀行存款3000 貸 營(yíng)業(yè)外收入 貸應(yīng)交稅金-銷(xiāo)項(xiàng)稅還是啥分錄?
甲方收到賠償款的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該是:借:銀行存款3000,貸:營(yíng)業(yè)外收入2830.19,貸:應(yīng)交稅金-銷(xiāo)項(xiàng)稅169.81。這樣處理是因?yàn)橘r償收入屬于非經(jīng)常性收益,應(yīng)記入營(yíng)業(yè)外收入。