你好是的,是可以扣除的。你理解的沒問題
老師老師們,公司現(xiàn)在不是高新技術(shù)企業(yè),也沒有申請科技型中小企業(yè)入庫,就是一普通的公司,研發(fā)費(fèi)用能享受企業(yè)所得稅加計(jì)扣除75%嗎?謝謝
老師,你好,我們公司還不是高新企業(yè),只是為了后面申請高新企業(yè)不用更改之前的賬,現(xiàn)在在申報季度企業(yè)所得稅申報的時候,需要填寫研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除表嗎。
老師,如果公司不做高企,然后也一直在研發(fā),到匯算,還是能繼續(xù)研發(fā)加計(jì)扣除的吧,高企影響的也只是百分之15的所得稅稅率吧
老師好,我們公司要申請高企,高企要求研發(fā)人數(shù)占總?cè)藬?shù)不低于10%,如果按這個比例算下來,賬面研發(fā)費(fèi)用就太高了,我肯定不能按照賬面數(shù)據(jù)去享受加計(jì)扣除,但這樣賬面研發(fā)數(shù)據(jù)和享受加計(jì)扣除的研發(fā)費(fèi)用就存在比較大的差異,問題一,這樣是否會存在較大稅務(wù)風(fēng)險;第二、申報高企的時候肯定要看匯算年報,年報上加計(jì)扣除的數(shù)據(jù)跟賬面數(shù)據(jù)不一致是否也影響高企申報
請賈蘋果老師回答,其他人勿接謝謝,否則差評請問公司是高新企業(yè),我怎么在金蝶軟件里面沒有看到做研發(fā)費(fèi)用的賬呢?2.(他們的高新證也是今年12月份到期(和我們公司一樣)),12年成為高新企業(yè)的,2022,2023,2024年可以享受三年的高新技術(shù)15%,然后按我們之前公司邏輯,以后如果不想申請高企今年2025年的研發(fā)費(fèi)用賬也要做,但是今年申報時還是15%優(yōu)惠,在匯算清繳時就是25%,但我發(fā)現(xiàn)他們今年外賬里面也沒有做研發(fā)費(fèi)用了,而且他們說了,他們還要申請高新企業(yè)
一般納稅人企業(yè),將2015年購置的閑置施工設(shè)備出租給其他建筑公司,一次性收取3個月含稅租金30萬元。簡易計(jì)稅稅率是多少
老師,我想問問外經(jīng)證是在我們公司還是在稅務(wù)局,因?yàn)槲以谖覀児疽矝]有找到
2題 為什么增加股東財富 反而從公司角度不可以
老師,收到集體經(jīng)濟(jì)分紅,按比例分配老百姓分紅80%提留20%,這個具體的會計(jì)分錄怎么處理
老師,成本核算是內(nèi)賬,總工時1500,正常有效生產(chǎn)工時是1000小時,客戶退回來的售后機(jī)返修工時300小時、其他浪費(fèi)工時200(包括培訓(xùn),開會,來料不良挑選)是不是這樣分開核算
求會計(jì)簡歷模板,怎么寫簡歷
一般納稅人免稅銷售額備案去哪備呢
出口貨物,國際運(yùn)輸費(fèi)用可以退稅嗎?發(fā)票應(yīng)該怎么開?
請教,外貿(mào)公司一般貿(mào)易出口食品,商檢金額是按出廠價格還是跟國外客戶的銷售價格?有啥區(qū)別?
老師,您看我以下的分錄對嗎? 一個公司僅是買賣汽車配件,叉車折舊: 借:管理費(fèi)用-折舊費(fèi) 420 貸:累計(jì)折舊 420 貸方用累計(jì)折舊這個科目對嗎?