1.按考勤或產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表計(jì)提工資 借:管理費(fèi)用/制造費(fèi)用/銷(xiāo)售費(fèi)用/生產(chǎn)成本-工資900 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資900 3.發(fā)放工資時(shí)扣社保和個(gè)稅 借:應(yīng)付職工薪酬——工資900 貸:其他應(yīng)付款—各項(xiàng)社保,公積金(個(gè)人部分)500 ????? 庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款400
老師你好,請(qǐng)問(wèn)一下,計(jì)提應(yīng)付職工薪酬時(shí)候,扣的考勤怎么做賬?比如:借應(yīng)付職工薪酬20萬(wàn) 貸其他應(yīng)收款- 社保 20000 貸 應(yīng)交稅費(fèi)/個(gè)人所得稅13000 貸銀行存款-工資166800元 但是扣考勤200元怎么記賬呢,記賬到什么科目里面?急急
基本工資4000,考核獎(jiǎng)金500,社保補(bǔ)貼700,應(yīng)發(fā)工資5200,扣社保700,實(shí)發(fā)工資4500,分錄怎么做
老師好,公司當(dāng)月發(fā)上月工資扣本月社保,工資表里的應(yīng)發(fā)工資實(shí)際是上月數(shù),社保是當(dāng)月數(shù)。例:2月下旬統(tǒng)計(jì)1月考勤后發(fā)工資,但社??鄣膮s是2月的,請(qǐng)問(wèn)2月份做工資表表頭應(yīng)該寫(xiě)幾月?寫(xiě)實(shí)際考勤工資月份1月?還是繳納社保發(fā)放工資的2月?謝謝~ 如何做計(jì)提和發(fā)放的分錄?
請(qǐng)問(wèn)老師,給員工發(fā)工資,扣除的員工考勤罰款或者其他非個(gè)稅,社保類(lèi)的其他的扣款,怎么做賬?
扣考勤的工資表分錄怎么做,比如工資贏發(fā)1000元 社保500 扣考勤100 實(shí)付400怎么做啊
在2023年3月購(gòu)買(mǎi)的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來(lái)檢查,該怎么說(shuō)明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書(shū)是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書(shū)是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是這期間我們有開(kāi)過(guò)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤(rùn)呢
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書(shū)是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書(shū)是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開(kāi)出過(guò)發(fā)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒(méi)有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請(qǐng)問(wèn)如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請(qǐng)問(wèn)老師,財(cái)務(wù)費(fèi)用當(dāng)中有利息費(fèi)用、利息收入,計(jì)算息稅前利潤(rùn)時(shí)利息收入怎么處理?謝謝老師
這道題麻煩哪位老師給看下
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書(shū)是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書(shū)是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
當(dāng)增值稅納稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)是7 銷(xiāo)項(xiàng)是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷(xiāo)5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進(jìn)7這樣就完成了,因?yàn)槲曳宋覀兡沁叿咒浘椭挥羞@一個(gè)
可以用借方:其他應(yīng)收款 貸方:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入嗎
考勤那個(gè)100,不體現(xiàn)的
報(bào)個(gè)稅怎么報(bào)收入
直接按900申報(bào)個(gè)稅收入
那不可以沖減銷(xiāo)售費(fèi)用 生產(chǎn)成本嗎
沒(méi)明白為啥要沖那些呢?那個(gè)100不需要發(fā)的,直接按900計(jì)提工資就行了呀
那如果是扣事假 病假的工資 怎么處理
一樣的,扣除病假扣款后計(jì)提工資費(fèi)用
為什么 但是工資表先是應(yīng)發(fā)金額 在應(yīng)發(fā)里扣除會(huì)不會(huì)有問(wèn)題
不需要發(fā)的工資為啥要計(jì)入應(yīng)發(fā)工資呢?