當時取得固定資產(chǎn)時做的什么分錄?發(fā)票需要抵扣嗎?
我想問一下以前入賬固定資產(chǎn),后來發(fā)現(xiàn)票據(jù)有問題,現(xiàn)在已經(jīng)把先前的發(fā)票沖紅了,已經(jīng)重新開具了,那么賬上我應該怎么處理,還有以前的固定資產(chǎn)卡片都要刪除了再重新錄入?
老師,請問固定資產(chǎn)賣了之后,怎么做會計分錄,之前計提的累計折舊總計4222.24,固定資產(chǎn)賣了55000之前買的是10000塊,怎么做會計分錄?下面圖片是我做的分錄,對嗎老師
老師,請問固定資產(chǎn)賣了之后,怎么做會計分錄,之前計提的累計折舊總計4222.24,固定資產(chǎn)賣了55000之前買的是10000塊,怎么做會計分錄?下面圖片是我做的分錄,對嗎老師
請問老師,以前盤虧的固定資產(chǎn)已經(jīng)在系統(tǒng)里做了資產(chǎn)減少,后來這些固定資產(chǎn)又找回來了,要怎么做賬?
老師,請問我之前的固定資產(chǎn)已經(jīng)入賬了,后面回來的發(fā)票怎么做分錄?
老師 做賬的時候有一筆發(fā)票需要進項稅額轉(zhuǎn)出,當時我做的分錄是借:應交稅費-進項轉(zhuǎn)出 10 貸:應交稅費-進項10 借:管理費用 10貸:應交稅費-進項轉(zhuǎn)出10,現(xiàn)在申報增值稅的時候,我在附表2進項稅額把這10填了進去,然后現(xiàn)在我的應交稅費就多了10,但是我進項稅轉(zhuǎn)出分錄又是平的,老師 這10我要怎么做分錄呢
老師,銀行對賬單,借方進賬了,是代表公司公戶收到了一筆錢吧
委外研發(fā)費怎么區(qū)分資本化跟費用化
老師,我公司是帶貨達人,給各商家?guī)ж浫〉脗蚪鹗杖?,粉絲先購買直播間任意商品,不定時發(fā)放福袋,抽中福袋的粉絲由我公司全額返回其商品貨款,待粉絲收到商品,我們將其商品價格全額退還給粉絲,并要求粉絲向商家開具我公司發(fā)票抬頭的發(fā)票給我公司,這種需要視同銷售嗎,分錄怎么做賬
老師,新辦企業(yè),辦理了存款賬戶報告,三方協(xié)議簽訂,會計制度備案,票種核訂,還要辦理什么業(yè)務嗎?
個稅申報工資少申報沒有賬上工資多。那么申報殘疾人保險金的工資數(shù)是按哪個
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跟人力公司簽訂的外包協(xié)議,他們外包人員到我單位上班,差旅費如何報銷合規(guī)?需要怎樣納稅?
我們是采礦業(yè),沒有生產(chǎn)前我就錄的在建工程?,F(xiàn)在生產(chǎn)了準備轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn),還有發(fā)票沒有回來 想問問 現(xiàn)在怎么結(jié)轉(zhuǎn)后續(xù)發(fā)票回來了又該怎么處理?
借:固定資產(chǎn) 貸:在建工程 借: 預付賬款-暫估工程款 ? ? ? ?應交稅費-增值稅-進項 貸:應付賬款
就是設(shè)備按全額計入固定資產(chǎn)嗎?那樣在建工程是負數(shù)了,后期回來發(fā)票再沖掉嗎?
關(guān)鍵是當時的在建工程您是付款全額計入在建工程? 借:在建工程-預付款 貸:銀行存款 完工轉(zhuǎn)固 借:固定資產(chǎn) 貸:在建工程-預付款 那么收到發(fā)票后沖轉(zhuǎn)固的固定資產(chǎn) 借: 應交稅費-增值稅-進項 ? ? ? 借:固定資產(chǎn)? 負數(shù)
老師,我是沒有全額計入在建工程。我是發(fā)票回來多少就記得多少入得在建工程?,F(xiàn)在就想按設(shè)備的全額價計入固定資產(chǎn),后期要回來的發(fā)票怎么做分錄??我們貨款也是發(fā)票回來了才付的
借:固定資產(chǎn) ? ? ? ?應交稅費-待轉(zhuǎn)進項稅 貸:在建工程 ? ? ? 應付賬款-暫估?暫估未取得發(fā)票 取得發(fā)票 借:應付賬款-暫估 ? ? ? ?應交稅費-增值稅-進項稅 貸:應交稅費-待轉(zhuǎn)進項稅 ? ? ? ?應付賬款-供應商