?電腦和打印機計入固定資產(chǎn),其他耗材計入原材料。領(lǐng)用的時候計入管理費用
老板在建設(shè)廠子初期花的錢,給我發(fā)過來讓我記賬,我要怎么記賬? 粉刷墻 1800 五個顯示器 單價380 共計 1900 雕刻機顯示器 100 涂料和輔材 360 上下鋪床 750 送貨含搬樓上 150 抽風機及管道 778 紅色雙色板 88元 10mm白色pvc 6張 330 大電風扇 110元 氣泵 920元 uv房工具 800元 金武廣告拿貨 650元 五金小件 500元 uv機 激光機 加礦泉水 70元 隔斷板子 1200元 空開 72 瓷磚裝卸費 500 點對點廣告費 4000 辦公家具 3280 穩(wěn)壓器 1700 led燈 3個 165 空調(diào)訂金 1200 uv打印機技術(shù)員開支 1850元 uv屋電腦桌 140+30運費 170 手機卡預存400 光貓 200 雕刻刀300 鋪磚工費 6000
老師,我們公司2019年2月份買兩臺電腦一共是7000元,收到是普通發(fā)票,所以全額入的固定資產(chǎn),我們公司是小規(guī)模納稅人,2021年1月份稅務(wù)局告訴我們說這張發(fā)票是假發(fā)票,因為我們公司這兩年都是虧損狀態(tài),所以稅務(wù)局直接在2019年度的年報上調(diào)整了6796.12元,那現(xiàn)在我還要在調(diào)賬嗎?應該怎么調(diào)呢?
我想問一下這個應付賬款,管理費用,還有那個銷售費用是多少?我怕我算的不對。 1日D電商公司成立收到股東投資款30000其中股東李同學200000,王同學100000 1.6日完成注冊京東店鋪支付保證金30000技術(shù)服務(wù)費12000按照銷售費用處理 1.8日簽訂倉庫租賃協(xié)議租下藕塘電子商務(wù)倉區(qū)一倉庫兼辦公用房100平米年租金1000當日支付并且支付押金5000元 116購買辦公桌2000元會200元 1.18購買打印機點陣打印機3000元臺式電腦2臺每臺3500元 1.20采購保包裝箱,五層瓦倫外包裝箱子每個3元采購量為100個運費50元費用化處理貨款運費均已經(jīng)支付 向黃色小鴨公司采購睡袋50個每個80元運費 125 共計150元貨款運費均已經(jīng)支付
老師,我們公司購買了一套系統(tǒng)(合同里面約定的清單有系統(tǒng)、電腦,打印機,攝像頭等等,但是每個都沒有列清楚單獨的價值)總價值3萬元,去年預付了1萬2,今年收到了1.2萬的發(fā)票,請問怎么做賬?
12研發(fā)部向南寧惠普打印機專賣店(增值稅一般納稅人)購進辦公用打印機1臺,不含稅價為20000元,已通過公司建設(shè)銀行賬戶轉(zhuǎn)賬支付相關(guān)款項,并取得了增值稅專用發(fā)票,貨已收到當月開始使用。 13采購部向南寧聯(lián)想電腦專賣店(增值稅一般納稅人)購進電腦3臺,不含稅價為4000元/臺,已通過公司建設(shè)銀行賬戶轉(zhuǎn)賬支付相關(guān)款項,并取得了增值稅專用發(fā)票。當月將其中一臺交付廠辦,另兩臺交付研發(fā)部使用。 11采購部向南寧市金宇五金店(小規(guī)模納稅人)購進機器零配件一批,取得增值稅普通發(fā)票無清單。發(fā)票上注明價稅合計為 927元,已用現(xiàn)金支付,貨已收到。
員工工資涉及應發(fā),實發(fā)和代扣款項,計提工資,支付工資和支付代扣款項的具體分錄如何做
老師,非全日制員工個稅有專項扣除費用嗎
老師運費發(fā)票會計當月勾選不抵扣是什么原因
公司在外面買了一批車,收到了過戶開的二手車銷售發(fā)票,同時也收到賣家給開的固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓發(fā)票,這個怎么入賬發(fā)票
個人勞務(wù)費發(fā)票開票流程,以及交多少稅
老師,關(guān)稅特殊形式進口那個 修理就是料件費和修理費 而加工就是加工費,料件費,運費,保險費,以及相關(guān)費用 可不可以這理解,修理是以達到80%到100% 而加工是50%到70% 對于結(jié)果來說一個是有極限,一個還有待增加 因為我總覺得修理也得有運費了?
老師,我們經(jīng)營范圍是技術(shù)開發(fā)和產(chǎn)品銷售,比如我們進來的電容,但是我們賣出去的是儀表,這樣可以嗎,
郭老師請問老師去年其他應收款是負數(shù),忘記掛科目了,那我今年怎么把負數(shù)變成正數(shù),去年直接做了收到其他應收款,然后之前沒有掛帳怎么辦
請問老師去年其他應收款是負數(shù),忘記掛科目了,那我今年怎么把負數(shù)變成正數(shù),去年直接做了收到其他應收款,然后之前沒有掛帳怎么辦
老師 我們?nèi)谫Y租賃一臺設(shè)備 金額是535萬 然后首付了107萬 還應付本金428萬 ,然后二期 支付本金加利息一共198000(182899.28+15100.72),利息首次沒有 第二次二期利息對方開了專票含稅15100.72 (13363.47+1737.25稅),這個怎么做分錄 ,我得軟件上沒有未確認融資費用這個科目
借固定資產(chǎn)16000 管理費用234000 貸銀行存款250000 老師,這樣可以不
不能那樣子的,其他耗材計入原材料。領(lǐng)用的時候計入管理費用
如果是辦公用品呢,可以直接計入管理費用辦公費嗎
一樣的,先計入原材料。領(lǐng)用的時候計入管理費用
購入固定資產(chǎn)是當月入賬當月計提嘛?
那個是次月計提折舊
土地無形資產(chǎn)計提折舊嘛
土地無形資產(chǎn)按使用年限攤銷