你好!如果無法準(zhǔn)確區(qū)分成本費(fèi)用的話,可以這樣處理

老師好,本月申報(bào)季度所得稅時(shí)我填了營業(yè)收入,成本,利潤上去,它直接計(jì)算出一個(gè)減免稅的金額,而且跟著附表的減免稅金額也生成了,這個(gè)減免金額都沒辦法改的,后來我發(fā)現(xiàn)成本我填錯(cuò)了,要怎么修改呢?我成本錯(cuò)了,可以改,但是改成本的話意味著利潤就有變化,可是減免稅的金額是根據(jù)之前的利潤計(jì)算出來的沒辦法改
老師您好:請(qǐng)問企業(yè)性質(zhì)是行政事業(yè)單位,所有的收入為財(cái)政撥款收入,在申報(bào)企業(yè)所得稅申報(bào)表A表時(shí),營業(yè)收入需要填寫財(cái)政撥款收入嗎,營業(yè)成本需要填業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用的金額嗎,利潤為以上兩項(xiàng)的差額,還是都填0,不征稅收入那填財(cái)政撥款收入。以上的填報(bào)方式結(jié)果會(huì)導(dǎo)致應(yīng)納稅所得額為負(fù)數(shù),請(qǐng)問應(yīng)該怎么填列
老師,利潤表里的營業(yè)成本和所得稅表里的營業(yè)成本應(yīng)該是一樣的嗎?之前有老師教的是所得稅表里的營業(yè)成本需要再?稅金及附加?銷售費(fèi)用?管理費(fèi)用?財(cái)務(wù)費(fèi)用?營業(yè)外支出,這樣所得稅表的營業(yè)收入?營業(yè)成本=利潤總額 和利潤表里的利潤總額一樣,并且所得稅表里的營業(yè)收入也是要?上營業(yè)外收入的,這樣對(duì)嗎?或者應(yīng)該是所得稅表里的營業(yè)收入和營業(yè)成本都是和利潤表里的一樣,利潤總額按利潤表的直接填上就可以了?
老師好!請(qǐng)問一下,之前收的款做的預(yù)收款,沒確認(rèn)收入,付款時(shí)憑證就沖減的預(yù)收款,我現(xiàn)在才知道那樣做是不對(duì)的,但是資產(chǎn)負(fù)債表上一直就掛著預(yù)收款,所以企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)利潤總額都一直是負(fù)數(shù),沒交過企業(yè)所得稅,這樣一直掛預(yù)收款也不行吧!現(xiàn)在確認(rèn)收入,預(yù)收款是減少了,可是企業(yè)所得稅申報(bào)表上只有營業(yè)收入,營業(yè)成本,利潤總額這三項(xiàng),收入40多萬,而成本只有一萬多,又沒地方填費(fèi)用,這樣不是要效很多企業(yè)所得稅嗎?這個(gè)企業(yè)所得稅報(bào)表要怎么樣填呀?
小規(guī)模系報(bào)利潤表中本月數(shù)可以不填嗎只填寫本年累計(jì)數(shù),本年累計(jì)數(shù)是根據(jù)我們公司做帳系統(tǒng)里面帶出來的數(shù)復(fù)制到稅務(wù)局利潤表本年累計(jì)數(shù)那一欄的,所得稅報(bào)表中業(yè)務(wù)收入主營業(yè)務(wù)成本利潤總額跟利潤表報(bào)的是一致的這樣會(huì)有影響嗎不填本月數(shù)的話會(huì)有影響。
離線申報(bào)免扺退數(shù)據(jù)自檢出現(xiàn)錯(cuò)誤選項(xiàng)要怎么處理呢
請(qǐng)問下老師,我們是裝修公司,客戶付款時(shí)候,手機(jī)銀行支付、他領(lǐng)取了銀行的滿減券,滿10-9元,這個(gè)記入什么費(fèi)用,怎么寫分錄
由郭老師回答我的問題
老師,問一下,運(yùn)費(fèi)補(bǔ)償款1萬,對(duì)方運(yùn)輸公司不付我們,然后協(xié)商,分10次從每個(gè)月的運(yùn)費(fèi)里扣除10%,也就是比例10月運(yùn)費(fèi),金額1萬,只需的9千,問一下,計(jì)提運(yùn)費(fèi)補(bǔ)償款1萬,怎么做會(huì)計(jì)分錄????
工商銀行的回單怎么打印比較合適,感覺一張好多內(nèi)容
電動(dòng)三輪車最低折舊年限幾年?
老師,請(qǐng)問一下我們老板娘是大股東,然后領(lǐng)導(dǎo)讓年底的時(shí)候開除她,然后給她賠償,這樣應(yīng)該不可以吧
請(qǐng)問我賣產(chǎn)品開13個(gè)點(diǎn)的發(fā)票出去,然后要從我的利潤里面給別人介紹費(fèi),介紹費(fèi)開6個(gè)點(diǎn)票給我,我要把我多承擔(dān)的稅加幾個(gè)點(diǎn)收回來呢,包括印花稅
你好,老師,軟件上記賬憑證做到9月。為什么10月的科目余額表還有數(shù)據(jù)呢?
為什么app老師閃退???版本已是最新版本。

