同學(xué),你好 不行,需要房租發(fā)票
老師:甲乙丙三個(gè)公司。乙公司2016年向甲公司付款300萬(wàn)購(gòu)買設(shè)備。甲公司收到貨款后,分別開出200萬(wàn)和80萬(wàn)的銷售發(fā)票(17%稅率),另有20萬(wàn)未開。后因情況變化,甲公司沒(méi)有交貨。鑒于雙方互信,此時(shí)也就耽擱下來(lái)。 乙公司2019年購(gòu)買丙公司技術(shù)服務(wù)兩次,一次為130萬(wàn),一次為180萬(wàn)。丙公司開具130萬(wàn)技術(shù)服務(wù)發(fā)票,乙公司支付了50萬(wàn)。另一次的180萬(wàn),丙公司也沒(méi)有開發(fā)票。 丙公司是甲公司的全資子公司。 甲公司現(xiàn)提出如下解決方案解決與乙公司的多年往來(lái)帳: 1.甲乙丙公司簽署三方協(xié)議,設(shè)備貨款轉(zhuǎn)為借款,并按照10%的利息支付至今,共計(jì)4年8個(gè)月;連本帶息440萬(wàn); 2.甲公司開具的280萬(wàn)增值稅銷售發(fā)票,其稅款40萬(wàn)乙公司可以用做抵扣,該款項(xiàng)及其利息也按照4年8個(gè)月計(jì)算,連本帶息58萬(wàn); 3.乙公司欠丙公司260萬(wàn),也按照10%計(jì)息,連本帶息為277萬(wàn)。 4.甲公司用稅款及利息+丙公司的服務(wù)費(fèi)及利息來(lái)償還乙公司的440萬(wàn)借款及利息。仍下欠乙公司105萬(wàn)。 5.雙方約定,這105萬(wàn)掛賬停息??梢杂眉谆蛞业脑O(shè)備或技術(shù)服務(wù)來(lái)抵減。 請(qǐng)問(wèn):如何完善財(cái)務(wù)手續(xù)。
老師,你好,有個(gè)問(wèn)題想咨詢一下:我們公司是做房屋租賃的,常開發(fā)票是“中介服務(wù)費(fèi)”,現(xiàn)公司租了一個(gè)場(chǎng)地轉(zhuǎn)租給了第三方,該場(chǎng)地的物業(yè)費(fèi)我們已交到物業(yè)公司,物業(yè)公司也給我們開了票,現(xiàn)在第三方向我們支付物業(yè)費(fèi),我們需要向?qū)Ψ介_“物業(yè)管理費(fèi)”發(fā)票。公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照上經(jīng)營(yíng)范圍包括“物業(yè)管理”,請(qǐng)問(wèn)我們能直接給第三方開具“物業(yè)管理費(fèi)”的發(fā)票嗎?
老師好,我司有房地產(chǎn)開發(fā)資質(zhì)且營(yíng)業(yè)執(zhí)照有物業(yè)管理資質(zhì),現(xiàn)在我們開發(fā)的廠房項(xiàng)目里想向租戶收取2元每平米的物管費(fèi),然后這個(gè)物管服務(wù)會(huì)由一家外包的物管公司提供1元每平米,我們賺取差價(jià),想問(wèn)下由外包物管公司開管理費(fèi)給我們公司,再由我們開管理費(fèi)發(fā)票給租戶,這樣合適嗎?
甲公司是一家商業(yè)企業(yè),丙公司是一家生產(chǎn)企業(yè),丙公司是甲公司的常年貨物供應(yīng)商、甲公司和 業(yè)務(wù)進(jìn)丙公司均為增值稅一般納稅人。本年10月 甲公司共向丙公司購(gòu)貨226000,取得丙公司開具的增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明價(jià)款200000元增值稅稅領(lǐng)26000元, 貨款未付,甲公司本年10月對(duì)取得的增以賬面值稅專用發(fā)票進(jìn)行了認(rèn)證。本年11月,甲公司已經(jīng)全部以購(gòu)進(jìn)價(jià)格對(duì)外銷售該批貨物,當(dāng)月甲公司按貨對(duì)方直物合增值稅銷售額的10%與丙公司結(jié)算返利,丙公司開具紅字值稅專用發(fā)票,甲公司收到22 600元的賬并于現(xiàn)金返利。要求: (1)對(duì)甲公司上述業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理。(2)對(duì)丙公司上述業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理
甲公司為增值稅一般納稅人,本年1月向乙公司銷售一批設(shè)備1 200 000元(不含增值稅),該批設(shè)備當(dāng)月已經(jīng)發(fā)給乙公司。本年1月甲公司又向丙公司提供餐飲服務(wù),取得銷售額30 000元(不含增值稅),丙公司當(dāng)月已經(jīng)接受該餐飲服務(wù)。甲公司對(duì)以上兩種業(yè)務(wù)分別核算,并按照各自的適用稅率分別開具了增值稅專用發(fā)票,款項(xiàng)均已結(jié)清并存入銀行。該批設(shè)備在發(fā)出時(shí),其控制權(quán)由甲公司轉(zhuǎn)移給乙公司;丙公司已經(jīng)取得甲公司提供餐飲服務(wù)的控制權(quán)。 請(qǐng)對(duì)甲公司上述業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理。(注:銷售設(shè)備(貨物)的增值稅適用稅率為13%,提供餐飲服務(wù)的增值稅適用稅率為6%。)
小規(guī)模升為一般納稅人,需要什么條件
我的計(jì)算哪里錯(cuò)了,怎么書上計(jì)算公式是分母-固定成本,肖老師和書上最上面都是分子+固定成本
老師汽車修理廠,汽車修好后客戶先付8000到微信上把車開走了,然后保險(xiǎn)公司賠款8000到公戶上,然后老板娘把微信的8000又退給司機(jī)了,這全部分錄怎么做
請(qǐng)老師把涉及增值稅的所有分錄給詳細(xì)列一下
商貿(mào)企業(yè)開發(fā)票,買進(jìn)來(lái)是什么,賣出去就是什么,數(shù)量也要保持一致嗎?
請(qǐng)問(wèn):這道題d不明白啥意思
個(gè)體戶的對(duì)公賬戶是老板個(gè)人銀行卡嗎?企業(yè)是公司賬戶
老師在稅務(wù)系統(tǒng)未勾選電子客運(yùn)發(fā)票,會(huì)計(jì)還是計(jì)算抵扣的,電子系統(tǒng)的發(fā)票怎么處理有好幾個(gè)月的? 有些用于集體福利的進(jìn)賬票,做賬時(shí)直接做費(fèi)用了,系統(tǒng)的進(jìn)項(xiàng)票沒(méi)勾選,以上可以直接選擇不抵扣夠選嗎,有沒(méi)風(fēng)險(xiǎn)?
你好,老師,合伙公司,請(qǐng)問(wèn)如果法人貸款,會(huì)對(duì)股東造成影響嗎?或者有什么別的不好?或者風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師,在申報(bào)24年的殘保金的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)預(yù)填的人數(shù)為31人,而實(shí)際個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)中的人數(shù)全年平均下來(lái)是 27.75人,最后自查發(fā)現(xiàn)是在所得稅申報(bào)時(shí),系統(tǒng)自動(dòng)取數(shù)錯(cuò)誤而會(huì)計(jì)人員沒(méi)有發(fā)現(xiàn)進(jìn)行更改,那現(xiàn)在還可以進(jìn)行更改24年的所得稅匯算清繳申報(bào)表嗎?如果更改,會(huì)觸發(fā)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?謝謝老師!
對(duì)方開不了房租發(fā)票,合同上物業(yè)費(fèi)和租金沒(méi)有分開,不知道各是多少錢
同學(xué),你好 那你只能用這個(gè)發(fā)票了
那付款時(shí)候,網(wǎng)銀要備注 房租及物業(yè)費(fèi)嗎,還是只備注物業(yè)費(fèi)呢,記賬的時(shí)候 ,記 管理費(fèi)用-房租及物業(yè)費(fèi) 可以嗎
同學(xué),你好 最好備注:?房租及物業(yè)費(fèi)
嗯嗯 記賬呢
管理費(fèi)用-房租及物業(yè)費(fèi) 可以嗎
同學(xué),你好 嗯嗯,可以的
那老師,這張票 之后會(huì)有什么影響嗎 或是什么風(fēng)險(xiǎn)之類的呢
同學(xué),你好 沒(méi)有房租的發(fā)票,這個(gè)是個(gè)風(fēng)險(xiǎn),就是租房子,沒(méi)有房租
天啊 那對(duì)方開不了,然后合同上也是只寫了,每月開物業(yè)管理發(fā)票,這樣也不行嗎
同學(xué),你好 也只能這樣的
稅務(wù) 或是 審計(jì) 發(fā)現(xiàn) 會(huì)罰款嗎 或是會(huì)有什么后果嗎
同學(xué),你好 一般不會(huì)罰款的