你好,這個你當時取的收入是怎么做的憑證? 這個是去年的業(yè)務還是今年的?
1.公司屬于小規(guī)模納稅人,計提應交增值稅1000,但是交增值稅的時候免交了2000(原來計提少了),所以借應交稅費-未交增值稅2000,貸營業(yè)外收入2000,導致應交稅費是負的;長期這個樣子導致應交稅費-應交增值稅借方金額越來越大;是不是原來做賬有問題,該怎么處理。第一個想問的是借方負數(shù)的這部分怎么轉(zhuǎn),第二個想問的是免交的增值稅大于計提的增值稅時,轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入的增值稅是不是應該按照原來計提的轉(zhuǎn)還是要怎么處理呢?
老師,您好!我單位之前賣房子,按3%來交的增值稅,現(xiàn)在稅務局發(fā)現(xiàn)不對,應該按9%來交,讓補繳增值稅,請問會計上怎么處理?具體分錄怎么做?我單位選擇的是簡易計稅方式。
老師,您好!我單位前年賣房子,按3%來交的增值稅,現(xiàn)在稅務局發(fā)現(xiàn)不對,應該按9%來交,讓補繳增值稅,請問會計上怎么處理?具體分錄怎么做?我單位選擇的是簡易計稅方式。
老師 我想請問下 我們公司有那個增值稅加計抵減5%的政策 首次使用時 我做賬務處理 是 借:應交稅費--未交增值稅 10000 貸 應交稅費--加計抵減增值稅10000 /借 應交稅費--加計抵減增值稅 10000貸 營業(yè)外收入-減免稅額 ---請問我這兩步有問題嗎 ? 然后跨月了之后 發(fā)現(xiàn)之前計提的 加計抵減里面有112的進項稅額轉(zhuǎn)出沒減下來 , 我修改了申報表之后補繳112元稅費。想問下 這兩步怎么做賬務處理啊老師 ,麻煩詳細一點
老師 我想請問下 我們公司有那個增值稅加計抵減5%的政策 首次使用時 我做賬務處理 是 借:應交稅費--未交增值稅 10000 貸 應交稅費--加計抵減增值稅10000 /借 應交稅費--加計抵減增值稅 10000貸 營業(yè)外收入-減免稅額 ---請問我這兩步有問題嗎 ? 然后跨月了之后 發(fā)現(xiàn)之前計提的 加計抵減里面有112的進項稅額轉(zhuǎn)出沒減下來 , 我修改了申報表之后補繳112元稅費。想問下 這兩步怎么做賬務處理啊老師 ,麻煩詳細一點 麻煩告知一下 增值稅加計抵減的全套賬務處理
空調(diào)維修保養(yǎng)的稅目一般哪稅人開哪個呀
請問開通社保怎么開,有沒有流程
老師好我單位收購西紅柿,但在農(nóng)民種植的時候我請人給農(nóng)民做了技術(shù)指導我這一塊費用該如何賬務處理
固定資產(chǎn)處置利得的賬務處理
老師,員工出差火車票和飛機票現(xiàn)在都是掃碼上車了,沒拿到票怎么辦呢
老師,無法理解資產(chǎn)負債表上的“貨幣資金”期末數(shù)-期初數(shù)=現(xiàn)金流量表上的“現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈額” 比如:貨幣資金期末100萬-貨幣資金期初60萬=現(xiàn)金流量表上的現(xiàn)金凈額40萬?,F(xiàn)在能用的貨幣資金是100萬,現(xiàn)金流量表上凈額是40萬。無法理解,兩者之間想表達的究竟是什么關(guān)系?現(xiàn)金流量表上說明能使用的錢是40萬,資產(chǎn)負債表上能使用的是100萬?
老師,稅務那邊說我們在2025年確認收入的時間晚了,需要更正申報,在未開票的月份做一個無票收入,這個需要認證進項嗎,當時沒那么多留抵,需要繳納增值稅嗎
我沒明白每次繳納企業(yè)所得稅不是看的季度利潤表上的那個數(shù)字嗎,那比如第二季度企業(yè)所得稅,我是只管4-6月的合計凈利潤*0.05還是要拿1-6月合計凈利潤*0.05?
資陽辦的公交學生卡成都為啥不能刷
資陽辦的公交學生卡成都為啥不能刷
今年的業(yè)務 收入就全部做進去了
你好,你這個借總業(yè)務收入貸應交稅費,應交增值稅。然后再交了