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老師,如果公司本月留底進(jìn)項(xiàng)30萬,紅沖了原來已經(jīng)抵扣的20萬。開了1萬的發(fā)票。這樣下個(gè)月報(bào)增值稅怎么勾選稅額?

2024-10-25 19:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-10-25 19:52

你好,也就是現(xiàn)在留底10萬是吧,是的話不要勾選發(fā)票了。

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快賬用戶9099 追問 2024-10-25 19:57

留底30萬,本月紅沖了原來已經(jīng)抵扣過的進(jìn)項(xiàng)稅額20萬。開具1萬稅額的發(fā)票,下月初該怎么在電子稅務(wù)局勾選?

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齊紅老師 解答 2024-10-25 20:02

不需要勾選的 有足夠的進(jìn)項(xiàng)抵扣了

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快賬用戶9099 追問 2024-10-25 20:05

你的意思是無需操作,下個(gè)月查看電子稅務(wù)局未勾選的發(fā)票時(shí),這部分已經(jīng)抵扣過紅沖的進(jìn)項(xiàng),直接就減去了?

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齊紅老師 解答 2024-10-25 20:13

是的對(duì)的,是這么做的

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快賬用戶9099 追問 2024-10-25 20:16

那下個(gè)月報(bào)稅時(shí)只針對(duì)本月開具的銷項(xiàng)稅額去勾選,報(bào)增值稅?

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快賬用戶9099 追問 2024-10-25 20:17

但是上個(gè)月已經(jīng)抵扣過紅沖的進(jìn)項(xiàng),需要做分錄嗎?該怎么做賬?

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齊紅老師 解答 2024-10-25 20:19

是的對(duì)的,借應(yīng)付賬款 貸庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

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你好,也就是現(xiàn)在留底10萬是吧,是的話不要勾選發(fā)票了。
2024-10-25
你好,學(xué)員,是的,留抵抵扣未來的
2022-02-20
你好,同學(xué) 1,可以的 2,可以的 3,可以未來抵扣的意思,現(xiàn)在沒有時(shí)間限制了
2025-08-16
您好 不對(duì)的 您勾選了100萬 就要100萬都做到進(jìn)項(xiàng)稅額科目 不然賬上的進(jìn)項(xiàng)金額跟申報(bào)表的不一致
2023-02-20
同學(xué)你好 這個(gè)是可以的哦
2021-06-03
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