是,合同里注明價款稅款的話,就可以按價款申報
印花稅可以按照合同的不含增值稅的價款來繳稅嗎?如果合同沒有注明不含增值稅價款,就按照含稅金額來繳納印花稅,對嗎?
老師如果合同列示價款,稅款還有合計數(shù),是可以按照價款交印花稅不
做采購合同時,條款里標明合同金額是含稅金額,但沒價稅分離標出來,這個申報印花稅時按不含稅價報還是按合同價款報?
您好老師,報合同印花稅,如果合同里注明價款稅款的話,就可以按價款申報對吧,不需要價稅合計申報
您好,請問一下購銷合同印花稅申報,如果沒有合同的,按照價稅合計申報。還是不含稅金額申報啊
小企業(yè)會計準則下,固定資產處置的分錄怎么寫?在利潤表中如何體現(xiàn)?
老師我單位是糧食局,單位購買了些五金類的維修材料咋樣做賬合適
老師,請問產生留底和留抵退稅還是倆個概念吧,我如果產生了留底,不申請退稅,留著下個月扣除,這樣也會引起稅務局的預警么
請教:外貿出口退稅申報,國內采購發(fā)票做出口退稅勾選確認后,還需要到出口退稅采購明細表下手工錄入嗎?認證數(shù)據能直接關聯(lián)到采購明細表然后做智能配單?
外貿企業(yè)成交方式是FOB人民幣結算,出口退稅申報原幣,本位幣怎么填,還有匯率
公司研發(fā)費用不夠,這個怎么做才能增加研發(fā)項目的費用
一般納稅人1萬開1%普票用不用交稅交什么稅交多少
公司出口的貨物,客戶要求寄給他們的貨代,貨代沒有提供給我們報關單。現(xiàn)在匯款匯進來美元,我們應該怎么申報?
老師想問下,有沒有關于企業(yè)費用扣除所需附件的相關資料
老師我們是購買方發(fā)票也已經勾選,現(xiàn)在要紅沖,是要銷售方提起紅字確認單錄入嗎