是兩個概念:留抵稅額是進項大于銷項的未抵扣余額;留抵退稅是申請退還這部分余額。 不申請退稅、留到下月抵扣,一般不會預警,但長期大額留抵且無合理原因(如正常備貨、擴大生產(chǎn)等),可能因指標異常引發(fā)稅務(wù)關(guān)注。
老師您好,一般納稅人,4月份時已申請了留抵退稅,這個月產(chǎn)生銷項稅額458.54元,這458.54我需要繳納,但是附表五城建稅的申報,增值稅額欄有458.54,但是后面留抵退稅本期扣除額也是458.54,這樣應納稅額就為0 了,想問這樣對嗎?
您好,我們集團年初買房了,取得了一筆2500萬的進項,想問一下這一筆進項可以一次性抵扣嗎?或者有沒有別的辦法可以進行稅務(wù)籌劃。我們目前每月進銷項差不多,還有少部分留底。如果2500萬都認證抵扣的話,也會產(chǎn)生留底。但是我們是人力資源行業(yè),也不能申請留底退稅。請問我們應該怎么辦?
請問一下,2011年時,會計開票開錯了,6個點開成了17個點,導致于多交了稅,但是沒有退,留底后期扣除,但是之后轉(zhuǎn)為簡易計稅,不能抵扣上期稅額,就是一直留存,一直在報表上顯示上期留底稅額,現(xiàn)在又轉(zhuǎn)為一般計稅,請我這筆留底稅額我還能抵扣嗎,這么久了還能用嗎,這種開錯票會產(chǎn)生留底稅額嗎
老師,我們生產(chǎn)企業(yè)上個月有個出口退稅,這個月已經(jīng)退下來了,這個月的增值稅申報表自動的在期末留抵稅額上是上個月的退稅金額,這個怎么會在期末留底上面呢,是不是意味著我可以用這個期末留抵稅額
你好老師,我們是成立不久生產(chǎn)型外貿(mào)企業(yè),分別在2023.9月和2024.1月開了兩張0稅率的發(fā)票,這兩個月都沒有做進項稅留底,也就是我們沒有退的稅款吧,請問這樣還用在稅務(wù)平臺做退稅申報嗎?如果仍然做退稅申報操作,那這樣也屬于首次首單要求那么嚴格嗎?
老師商譽1000是怎么算出來的?
老師,快遞物流公司為客戶運輸?shù)耐瑫r,如果為客戶也提供了物流輔助服務(wù),那這部分物流輔助服務(wù)費也屬于快遞公司的收入嗎
2×24 年,甲公司實現(xiàn)利潤總額210 萬元,包括:2×24 年收到的國債利息收入10 萬元,因違反環(huán)保法規(guī)被環(huán)保部門處以罰款20 萬元。甲公司2×24 年初遞延所得稅負債余額為20 萬元,年末余額為25 萬元,上述遞延所得稅負債均產(chǎn)生于固定資產(chǎn)賬面價值與計稅基礎(chǔ)的差異。甲公司適用的所得稅稅率為25%。不考慮其他因素,甲公司2×24 年的所得稅費用為,老師,這道題怎么做?
你好,老師,每季度交的房產(chǎn)稅不是按這個原值計算的嗎?怎么還要除以4
老師之前報關(guān)出口的單子開進來的專票 現(xiàn)在退不了稅了 那這票可以用來抵內(nèi)銷的吧
老師,請問辣椒籽開發(fā)票的大類屬于什么?
勞務(wù)派遣公司能開專票給用人單位嗎
網(wǎng)上找的,收到政府無償撥付的創(chuàng)新基金,例1-2,沒有出現(xiàn)營業(yè)外收入與費用科目? 例3:貸方:資本公積10000,不明白;例4-5 ,沒看明白
取得的行政事業(yè)單位資金往來結(jié)算票據(jù),可以作為成本費用報銷的票據(jù)嗎?能稅前列支嗎?
塑料管 發(fā)票開 塑料制品*塑料管附件 開了規(guī)格型號,這樣可以嗎?