您好,需要按照勞務(wù)費(fèi)申報(bào)個(gè)稅,每月金額超過500元需要開發(fā)票的。

個(gè)人提供兼職每個(gè)月300-400塊收入,公司代申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅,還需要去稅局代開發(fā)票嗎?
我們給專家支付講課費(fèi),對(duì)方從電子稅務(wù)局上面給我們開具發(fā)票了,那我們還需要按勞務(wù)報(bào)酬申報(bào)個(gè)稅嗎?
900的專家評(píng)審費(fèi),需要去稅局代開發(fā)票嗎?800的呢,還是直接申報(bào)個(gè)人所得稅就行
老師,公司招了兼職人員,發(fā)了800報(bào)酬。需要去稅務(wù)局開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票嗎?申報(bào)個(gè)稅是不是不要交個(gè)稅。
支付專家評(píng)審費(fèi),需要代開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票嗎?還是直接報(bào)個(gè)稅就行
老師,如果今年1月份簽了合同是100萬(wàn),已經(jīng)按這個(gè)金額去申報(bào)印花稅,后面11月份的時(shí)候簽了補(bǔ)充協(xié)議,合同金額從100萬(wàn)變成200萬(wàn),那我后面申報(bào)印花稅的時(shí)候是按差額去申報(bào)嗎?
老師好,外經(jīng)證申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候申報(bào)兩次并繳費(fèi)2次,能申請(qǐng)退稅一次嗎?
請(qǐng)問老師,買材料30塊錢,對(duì)方是小個(gè)體,只給開收據(jù),不開發(fā)票這樣行嗎
公司給個(gè)人支付的商務(wù)合作費(fèi),由誰(shuí)來申報(bào)個(gè)稅啊
你好老師,有張進(jìn)項(xiàng)不符合抵扣標(biāo)準(zhǔn),我給抵扣了,咋弄,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,還需要對(duì)方?jīng)_紅嗎
老師,請(qǐng)問一下股東轉(zhuǎn)錢進(jìn)公戶備注投資款,但是以前會(huì)計(jì)不繳納印花稅直接做實(shí)收資本,現(xiàn)在我做實(shí)收資本叫客戶繳納印花稅,那客戶問為什么要叫這個(gè)印花稅,我要怎么解釋哦,叫印花稅的目的是什么哦
老師好,麻煩問一下固定資產(chǎn)抵債需要交增值稅嘛
老師辦稅人員有權(quán)限改把財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人更換嗎
發(fā)現(xiàn)前年和去年的成本有出入,根據(jù)發(fā)票開具時(shí)間,前年的成本計(jì)入了去年,去年的成本計(jì)入了今年,導(dǎo)致今年庫(kù)存虛增,可以直接返回到前年更改嗎?不可以的話,賬務(wù)應(yīng)該怎么處理,可以的話,稅務(wù)具體應(yīng)該怎么做
機(jī)動(dòng)車統(tǒng)一發(fā)票怎么查真?zhèn)危?/p>


這個(gè)是不是需要兼職人員去稅務(wù)局代開發(fā)票 不是不超過800的話
為了合規(guī)這種后期怎樣補(bǔ)充相關(guān)票據(jù)呢
超過500元需要讓這個(gè)人去稅務(wù)局代開發(fā)票的
就是讓對(duì)方開開發(fā)票才行
那我們需要在自然人客戶端給他們申報(bào)個(gè)稅
對(duì) 你們需要代扣代繳個(gè)稅的
但是我們給的是稅后的費(fèi)用,是不是在申報(bào)的時(shí)候要換算成稅前的費(fèi)用?
那是的 肯定是要換算一下
怎么換算有沒有公式?
老師,相關(guān)專家現(xiàn)在不配合開具發(fā)票,沒有票據(jù)是不是不能夠稅前扣除,那企業(yè)所得稅就要調(diào)增?
對(duì),沒有發(fā)票的話是不能稅前扣除的
這個(gè)真是抱歉,這個(gè)公式我這里面沒有
老師,我們屬于航天研究院,評(píng)審費(fèi)只能從對(duì)公支出不能給現(xiàn)金,單位性質(zhì)屬于事業(yè)單位,但是費(fèi)用是財(cái)務(wù)這邊補(bǔ)助我們支付的
也需要研究院申報(bào)個(gè)稅?有沒有啥子需要注意跟減免的地方?到底需不需要按照企業(yè)會(huì)計(jì)一樣申報(bào)個(gè)稅?
對(duì),這種情況你們也得申報(bào)個(gè)稅的
只有你們申報(bào)了個(gè)稅他才能去開發(fā)票
如果你們不能申報(bào)個(gè)稅的話,可以讓他在開票的時(shí)候讓稅務(wù)局代收個(gè)稅
那我們不申報(bào)個(gè)稅,他就不用開票,這樣到底合規(guī)不嘛?
最終是要開票的,只是你們不能再扣個(gè)稅的話,就讓他去稅務(wù)局自己交個(gè)稅