你現(xiàn)在是已經(jīng)開了紅字發(fā)票,是不是?
20年開出的發(fā)票錯誤,現(xiàn)在可以沖紅和作廢嗎?小規(guī)模納稅人的,稅已申報了,沖紅后稅怎么處理呢
12月有發(fā)票開錯了,當(dāng)月忘記沖紅作廢。該發(fā)票要入賬嗎?入賬當(dāng)年銷售額就有誤,要怎么處理?
我上上個月給對方開票,對方說,時間太長了,讓我作廢重新開,紅沖原因選擇什么呀,1銷貨退回,2開票有誤,3服務(wù)終止,4銷售折讓
老師,發(fā)票開了,客戶給的資料有誤,現(xiàn)在要沖紅作廢,重新開,開錯的需要交稅嗎
紅沖普票,應(yīng)該選擇銷售折讓,現(xiàn)在誤選擇了 開票有誤,現(xiàn)在作廢不了新開的紅沖發(fā)票,怎么處理
請問:這道題,50-12.7,50是租金,租金減利息啥意思?
舊設(shè)備的投資額是變現(xiàn)價值加抵稅,如果有每年有維修成本,需要加上么
請問:這道題2350-2200=150.購買時5萬交易費不去掉嗎
老師個體戶經(jīng)營范圍里只有勞務(wù)服務(wù),但是偶然接了一個異地建筑工程,開了一張建筑服務(wù)勞務(wù)費的普票,金額含稅70700。外經(jīng)證也報驗了。風(fēng)險大嗎?
刷題做過的題在那里找?
如果這道題,選項有符合資本化支出的,答案能選這個嗎?
逆流交易,母公司認可子公司的減值么
老師,6月申報個稅的時候,人事有一部分人的工資沒到我這里來,所以,有幾個人就漏申報個稅了。我申報7月份的可以把6月份工資加起來一起申報嗎?還是怎么處理比較合適
2023.12.31賬面價值應(yīng)該是2030?怎么是1800? 題意:應(yīng)計提230,說明設(shè)備有減值,所以2030-230=1800, 1800是可變凈值吧?算折舊時,應(yīng)該是()賬面2838-30凈殘值)的
印花稅不用計提直接做分錄嗎?要怎么做
是的,再想作廢作廢不了了
但是開紅沖的原因?qū)戝e了,應(yīng)該是 銷售折讓
你好,這個沒事啊,你開紅字就做紅字分錄,然后再重新開一個發(fā)票就行了。
不對啊,這個發(fā)票是上個月開的,這個月是作為 銷售折讓要紅沖的,現(xiàn)在選擇了 發(fā)票有誤紅沖了,肯定不行的啊
你好,這個沒有關(guān)系的。你如果不相信我說的,你就去問稅務(wù)局,看看他們要求你怎么做?
深圳前海的稅務(wù)電話是不是統(tǒng)一先打0755-12366?
第一點,之前這個發(fā)票已經(jīng)給到對方匹配過了,如果說本月開票有誤,等于這個發(fā)票要重新再開。第二點就是涉及 銷售折讓的問題
你好,是的。就是打這個。