您好,小微企業(yè)最多少繳25*5%=1.25萬,上個(gè)季度沒有繳稅的,如果有累計(jì)虧損大于25萬都不用交所得稅了
老師你好,請(qǐng)問每季度根據(jù)收入的多少,繳納所得稅,這個(gè)所得稅有最低值吧,我的意思是最少按照收入的多少交呢,因?yàn)槔习宀幌虢惶嗟亩?,現(xiàn)在干活太難,利潤很少,所以就讓加大成本,但又不想被稅務(wù)盯得太緊,稅一點(diǎn)不交是不可能的,那得需要多少交多少呢
老師,是這么個(gè)情況,公司盈利了差不多將近500萬吧,400多萬,然后一直沒納稅,從一九年就一直沒納稅到現(xiàn)在,然后之前的賬已經(jīng)做死了,就沒辦法再納稅了,然后我們這個(gè)盈利呀,也沒有收據(jù),等于說無票收入,現(xiàn)在我們想把這個(gè)稅給繳上去,怕這個(gè)稅務(wù)查,我們現(xiàn)在有什么好辦法嗎? 備注:我們也不想升為一般納稅人,也不想那個(gè)超過100萬的盈利,因?yàn)槌^100萬的盈利就要交10%,那個(gè)那個(gè)亂七八糟的稅,還要那個(gè)牽扯亂七八糟的東西,就是想把盈利做到100萬以下,然后這個(gè)就交點(diǎn)兒,那個(gè)每個(gè)季度交3%吧,就很少那一部分就最低的稅,中小規(guī)模企業(yè)那個(gè)稅,我們想我們想享受那個(gè)政策。
老師,我們企業(yè)去年新建。建的時(shí)候開辦費(fèi)是虧損。 第一季度還是虧損。 這個(gè)季度有業(yè)務(wù)往來盈利了,在利潤表計(jì)提的所得稅5%的數(shù)。 和企業(yè)所得稅預(yù)繳報(bào)表的所得稅數(shù)。對(duì)不上 因?yàn)樗枚悎?bào)表自動(dòng)扣除了以前年度虧損。那這兩個(gè)數(shù)不一樣怎么辦
老師 我們是建筑業(yè) 我們1季度賬上盈利333萬 這樣要預(yù)交所得稅16萬多 因?yàn)槭墙ㄖI(yè) 過年那個(gè)月開的發(fā)票多 后續(xù)月份就很少開票了 這樣的話 1季度盈利300多萬太多了 后續(xù)的月份不大開票了 而人工以及勞務(wù)成本還是存在的 這樣的話我可以在3月份暫估一部分人工或者勞務(wù)成本嗎?
老師,老板現(xiàn)在要利潤表看盈利多少,想調(diào)賬,但是因?yàn)槭沁@個(gè)月啟動(dòng)的新系統(tǒng),財(cái)務(wù)報(bào)表亂碼,數(shù)據(jù)金蝶在遠(yuǎn)程,還出不來,我們上個(gè)季度沒有繳稅的,這個(gè)季度利潤盈利25萬,那我們大概需要交多少所得稅???
那豈不是把我們中間跳過了,如果總包沒代發(fā),包工隊(duì)就會(huì)給我們開票,正常我們付款給包工隊(duì),這樣我們就有成本發(fā)票入賬。關(guān)鍵是現(xiàn)在總包已經(jīng)幫我們代發(fā)了農(nóng)民工工資,那下游包工隊(duì)到底是給不給我們開發(fā)票?不然我們拿什么做成本呢?
那我們是直接拿總包發(fā)放憑證做成本嗎?
我們給總包開了發(fā)票,總包給我的包工隊(duì)代發(fā)了農(nóng)民工工資,包工隊(duì)需不需要給我們開發(fā)票?,如果開票了,需不需要過銀行流水?
代發(fā)工資是農(nóng)民工賬戶發(fā)的,總包也把這筆農(nóng)民工工資算到付給我們的進(jìn)度款,那這筆款能沖減應(yīng)收賬款嗎?
工資是農(nóng)民工專戶發(fā)的,那成本這塊怎么處理呢?
我們分包給總包開了建安發(fā)票,總包現(xiàn)在要幫我們代發(fā)我們找來的包工隊(duì)工人工資,工資是專用賬戶代發(fā),第一我們是已總包代發(fā)工資做收入是嗎?第二代發(fā)的工資也是我們公司的成本,這種情況是讓包工隊(duì)給我們開發(fā)票做成本嗎?
500題無形資產(chǎn)第四問。無形資產(chǎn)的損益金額為什么是1900-1950=-50呢、具體講解一下步驟
這個(gè)改變信用政策增加的應(yīng)收賬款機(jī)會(huì)成本為什么不用新的減去舊的就是應(yīng)收賬款機(jī)會(huì)成本??
是的,刷過的題,返回就找不到了
是的,刷過的題,返回就找不到了。
老師,就是利潤總額300萬以內(nèi)是按照5%繳稅是嗎?
您好,是的,之是小微企業(yè)的優(yōu)惠稅率
老師,那這個(gè)季度盈利25萬,我們可以先不交嗎?等到年度再交?可是報(bào)表過不去吧?季度不是預(yù)交的嗎?
您好,計(jì)提成本費(fèi)用,讓利潤不為正嘛,季度我們一般不交所得稅,怕4季度效益不好,全年虧本的話,匯繳時(shí)會(huì)退所得稅,退了就有查賬風(fēng)險(xiǎn)的
可是,老師我做了費(fèi)用進(jìn)去,后期找發(fā)票不是只能找今年9月之前的發(fā)票?之后的肯定不行吧?我都被老板搞懵了,老板說后面找票可以嗎?可是后面已經(jīng)是10月后了,10月后的發(fā)票怎么做賬做到前面呢,都不知道怎么跟老板解釋了,我們9月之前是已經(jīng)沒有發(fā)票了的
朋友您好,可不是后期找票哦,我們賬要真實(shí),我說這個(gè)講提成本費(fèi)用是怕匯繳時(shí)退稅,不是說我們要做假賬,計(jì)提的成本費(fèi)用,在4季度沖回,因?yàn)?季度就知道本年是不是盈利的會(huì)不會(huì)交所得稅了
老師,意思就是你們先隨禮做一次成本進(jìn)去,到第四季度了,再?zèng)_掉這次費(fèi)用是嗎?然后如果真的繳稅,就真實(shí)的把前面的稅一起交了?
您好,是的,4季度?不紅沖也要在匯繳時(shí)紅沖的
哦哦,那如果我現(xiàn)在盈利25萬,不想繳稅,那是要怎么做的?以前都是如實(shí)就繳稅了,還不懂這樣操作,怎么做分錄?。渴且?yàn)橛行┕镜某杀酒倍际悄甑组_的是波?
哦哦,如果我們公司效益好肯定年度是盈利的,那季度交所得稅合知的,年末一次交老板看看交這么多,每季度交他也不嫌多了 如果要調(diào)整是 借:管理費(fèi)用-工資? 250000? ?貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 250000