您好,小微企業(yè)最多少繳25*5%=1.25萬,上個(gè)季度沒有繳稅的,如果有累計(jì)虧損大于25萬都不用交所得稅了

老師你好,請(qǐng)問每季度根據(jù)收入的多少,繳納所得稅,這個(gè)所得稅有最低值吧,我的意思是最少按照收入的多少交呢,因?yàn)槔习宀幌虢惶嗟亩悾F(xiàn)在干活太難,利潤(rùn)很少,所以就讓加大成本,但又不想被稅務(wù)盯得太緊,稅一點(diǎn)不交是不可能的,那得需要多少交多少呢
老師,是這么個(gè)情況,公司盈利了差不多將近500萬吧,400多萬,然后一直沒納稅,從一九年就一直沒納稅到現(xiàn)在,然后之前的賬已經(jīng)做死了,就沒辦法再納稅了,然后我們這個(gè)盈利呀,也沒有收據(jù),等于說無票收入,現(xiàn)在我們想把這個(gè)稅給繳上去,怕這個(gè)稅務(wù)查,我們現(xiàn)在有什么好辦法嗎? 備注:我們也不想升為一般納稅人,也不想那個(gè)超過100萬的盈利,因?yàn)槌^100萬的盈利就要交10%,那個(gè)那個(gè)亂七八糟的稅,還要那個(gè)牽扯亂七八糟的東西,就是想把盈利做到100萬以下,然后這個(gè)就交點(diǎn)兒,那個(gè)每個(gè)季度交3%吧,就很少那一部分就最低的稅,中小規(guī)模企業(yè)那個(gè)稅,我們想我們想享受那個(gè)政策。
老師,我們企業(yè)去年新建。建的時(shí)候開辦費(fèi)是虧損。 第一季度還是虧損。 這個(gè)季度有業(yè)務(wù)往來盈利了,在利潤(rùn)表計(jì)提的所得稅5%的數(shù)。 和企業(yè)所得稅預(yù)繳報(bào)表的所得稅數(shù)。對(duì)不上 因?yàn)樗枚悎?bào)表自動(dòng)扣除了以前年度虧損。那這兩個(gè)數(shù)不一樣怎么辦
老師 我們是建筑業(yè) 我們1季度賬上盈利333萬 這樣要預(yù)交所得稅16萬多 因?yàn)槭墙ㄖI(yè) 過年那個(gè)月開的發(fā)票多 后續(xù)月份就很少開票了 這樣的話 1季度盈利300多萬太多了 后續(xù)的月份不大開票了 而人工以及勞務(wù)成本還是存在的 這樣的話我可以在3月份暫估一部分人工或者勞務(wù)成本嗎?
老師,老板現(xiàn)在要利潤(rùn)表看盈利多少,想調(diào)賬,但是因?yàn)槭沁@個(gè)月啟動(dòng)的新系統(tǒng),財(cái)務(wù)報(bào)表亂碼,數(shù)據(jù)金蝶在遠(yuǎn)程,還出不來,我們上個(gè)季度沒有繳稅的,這個(gè)季度利潤(rùn)盈利25萬,那我們大概需要交多少所得稅???
資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤(rùn)的期初期末,本年利潤(rùn),和利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)什么關(guān)系?
計(jì)生用品的稅率免稅和0稅率有什么區(qū)別
公司開的幼兒園,購買書包入什么科目,購買裝飾畫,等又入什么科目?
老師,我們遇到一個(gè)問題,我們是外貿(mào)企業(yè),原材料集成電路A產(chǎn)品是向我們香港的子公司購進(jìn),然后委托加工企業(yè)測(cè)試加工后,變成集成電路B再出口原供應(yīng)商香港子公司,測(cè)試加工企業(yè)給我們開單單測(cè)試費(fèi)的發(fā)票,不含成本,成本發(fā)票有代理報(bào)關(guān)公司開具的增值稅發(fā)票,是代理進(jìn)出口,這樣可以退稅嗎,勾選報(bào)關(guān)公司開具發(fā)票的稅款?加工企業(yè)不肯開成本加測(cè)試費(fèi)的發(fā)票合理嗎,還有向子公司買貨加工再賣回給他,這種是稅務(wù)局認(rèn)可的模式可以退稅嗎?加工企業(yè)手冊(cè)哪里可以查看?目前貨已報(bào)關(guān)出口,已經(jīng)免退稅備案,需要在單一窗口和口岸辦理什么手續(xù)嗎
陸運(yùn)出口有報(bào)關(guān)單嗎,收到的報(bào)關(guān)單上僅供核對(duì)的
請(qǐng)問個(gè)人注冊(cè)了公司,再注冊(cè)個(gè)體戶,電商稅怎么交的呢,這種情況下,這個(gè)人已經(jīng)是核定征收的嗎,他的個(gè)體戶,交稅只要不超過季度30萬都是免稅的吧,那這個(gè)個(gè)體戶的個(gè)人所得稅需要交嗎,印花稅這些呢
老師外幣入資,是以從資本金賬戶當(dāng)天轉(zhuǎn)入人民幣賬戶作為實(shí)收資本的數(shù)據(jù)嗎?謝謝
老師,使用云倉的電商商家(使用的erp是旺店通),采購時(shí)入到云倉,云倉就推單推到旺店通?電商平臺(tái)銷售時(shí)把訂單推單推到旺店通,旺店通推到云倉,這樣旺店通就實(shí)現(xiàn)了庫存的實(shí)時(shí)同步?
小規(guī)模公司,增值稅率13%,季度開票不含稅金額29萬,專票不含稅金額1萬,請(qǐng)問本季度交增值稅多少?
老師,根據(jù)利潤(rùn)表來看是盈利的,但現(xiàn)金流很少,原因有可能是哪些


老師,就是利潤(rùn)總額300萬以內(nèi)是按照5%繳稅是嗎?
您好,是的,之是小微企業(yè)的優(yōu)惠稅率
老師,那這個(gè)季度盈利25萬,我們可以先不交嗎?等到年度再交?可是報(bào)表過不去吧?季度不是預(yù)交的嗎?
您好,計(jì)提成本費(fèi)用,讓利潤(rùn)不為正嘛,季度我們一般不交所得稅,怕4季度效益不好,全年虧本的話,匯繳時(shí)會(huì)退所得稅,退了就有查賬風(fēng)險(xiǎn)的
可是,老師我做了費(fèi)用進(jìn)去,后期找發(fā)票不是只能找今年9月之前的發(fā)票?之后的肯定不行吧?我都被老板搞懵了,老板說后面找票可以嗎?可是后面已經(jīng)是10月后了,10月后的發(fā)票怎么做賬做到前面呢,都不知道怎么跟老板解釋了,我們9月之前是已經(jīng)沒有發(fā)票了的
朋友您好,可不是后期找票哦,我們賬要真實(shí),我說這個(gè)講提成本費(fèi)用是怕匯繳時(shí)退稅,不是說我們要做假賬,計(jì)提的成本費(fèi)用,在4季度沖回,因?yàn)?季度就知道本年是不是盈利的會(huì)不會(huì)交所得稅了
老師,意思就是你們先隨禮做一次成本進(jìn)去,到第四季度了,再?zèng)_掉這次費(fèi)用是嗎?然后如果真的繳稅,就真實(shí)的把前面的稅一起交了?
您好,是的,4季度?不紅沖也要在匯繳時(shí)紅沖的
哦哦,那如果我現(xiàn)在盈利25萬,不想繳稅,那是要怎么做的?以前都是如實(shí)就繳稅了,還不懂這樣操作,怎么做分錄啊?是因?yàn)橛行┕镜某杀酒倍际悄甑组_的是波?
哦哦,如果我們公司效益好肯定年度是盈利的,那季度交所得稅合知的,年末一次交老板看看交這么多,每季度交他也不嫌多了 如果要調(diào)整是 借:管理費(fèi)用-工資? 250000? ?貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 250000