你好,這個你如果想簡單點直接借營業(yè)外支出貸,應收賬款
老師我們是賣圖書的,在抖音平臺賣書呢我們給平臺開了2500的銷售發(fā)票。但是這個是不回款的。我聽銷售說是什么優(yōu)惠卷類的。那這個我該怎么做分錄呢?開了票就要算收入吧,平臺回款平時都是無票收入。這個分錄怎么做呢
老師我們是圖書批發(fā)零售,今天發(fā)給客戶10萬的書,怎么做分錄呢?2天后客戶收到貨形成應收怎么做分錄呢?客戶帳期是120天,賬期到了開發(fā)票收款,怎么做分錄呢
老師,我們有壞賬了,怎么做分錄,應收款收不回來了
老師,請問我們的應收賬款收不回來了,準備做壞賬處理,怎么寫分錄呢
老師,我們是做電商圖書銷售的,有個公司呢他把他們的書放在我們的抖音商城里賣,我們收他服務費。賣多少書款錢我們支付他多少錢。那這個書款我們不能做收入對吧,該怎么做賬務處理呢。我們收他的服務費款做服務收入。
支付辦公樓化糞池抽取費用:900元計入什么科目明細?
公司做定制設備,不是批量,基本都是產(chǎn)品只生產(chǎn)一臺,怎么核算成本?
老師,做賬,主營業(yè)務收入,是按一個時間段確認,還是按每次給客戶對完帳確認呀
注冊公司時像圖片里那樣提醒,是國家不讓用,還是有人用過了?如果堅持用會怎樣
請問個稅這塊如果單位2024年有些金額沒有合并申報,現(xiàn)在2025年對員工進行合并申報的話,那么補繳稅金金額是否會低于滯納金的金額?
老師,我公司A想要新設一個公司C。請問股東是設成自然人或是公司A名字哪個方案比較好啊,如果股東是公司A出資他會設計到交稅嗎?
老師,請問,外賬公司不給公司的賬號跟用戶名,這樣我要怎么樣找回用戶名
現(xiàn)在外經(jīng)證辦理后需要報驗嗎?
老師好,有顧客在電影院看電影時,去衛(wèi)生間扭了腳了,責任怎么分?咱們應該怎么負責?
請問開了技術(shù)服務費專票,怎么做分錄?
營業(yè)外支出二級明細設置壞賬損失是吧
你好,是的,就是這樣子的。
好的 這也是規(guī)范的做賬方法吧
你好,這個不是很規(guī)范,正規(guī)的做法是要去計提。壞賬,然后再確認壞賬。
計提分錄怎么做 確認分錄怎么做啊
1.計提壞賬準備 借:信用減值損失 貸:壞賬準備 2.沖減壞賬準備 借:壞賬準備 貸:信用減值損失——計提的壞賬準備 3.發(fā)生壞賬 借:壞賬準備 貸:應收賬款
比如有13萬應收收不回 我就計提:借:信用減值損失:13萬 貸:壞賬準備:13萬 沖減分錄:借:壞賬準備:13萬 貸:信陽紅簡直損失13萬;確認壞賬時分錄:借:壞賬準備13萬 貸:應收賬款13萬;是這樣吧
你好,是的,就是這樣子的。
如果有應付賬款付不出去也是這樣做嗎
壞賬準備和信用減值損失需要設立二級明細嗎
你好應付賬款付不出去是計入營業(yè)外收入。
不做壞賬是吧,那預付賬款收不回發(fā)票的怎么做分錄呢
你好,你有收到對方給你的貨物或者服務嗎?
收到了 就是發(fā)票沒給我們開具
你好,這樣子的話你直接入賬就可以了。 比如借,庫存商品貸,預付賬款。
但是這個沒有發(fā)票的不能稅前扣除
老師你看這是22年12月計提的第二個憑證就平了,但是應收帳款還掛著這些余額呢,怎么辦,23年會算清繳這80多萬也都納稅調(diào)增了,但是應收帳款借方還掛著這些金額呢?該怎么處理呢
所以我就叫你直接進入營業(yè)外支出,這樣子方便得多。
那這這部分金額今年做了營業(yè)外支出那明年會算清繳就不用在調(diào)增一次了吧
你好,你之前有調(diào)整過就不用。