你好,是不可以這樣處理的 買賣合同計稅依據(jù),按買賣合同的合計金額。 主營業(yè)務(wù)成本,與購進(jìn)的合計金額沒有必然相等的關(guān)系?
印花稅購銷合同計稅依據(jù)主營業(yè)務(wù)收入到底含不含稅
印花稅購銷合同計稅依據(jù)主營業(yè)務(wù)收入到底含不含稅
小規(guī)模商業(yè)企業(yè),沒有購銷合同,印花稅按照主營業(yè)務(wù)收入金額計算就可以嗎?
購銷合同印花稅,如果沒有合同,取哪里的數(shù)作為依據(jù),是主營業(yè)務(wù)成本還是主營業(yè)務(wù)收入?
老師,繳納買賣合同印花稅水源是主營業(yè)務(wù)收入和主營業(yè)務(wù)成本嗎?假如我查明細(xì)
大陸生產(chǎn)的蘋果手機(jī)需要交關(guān)稅嗎
老師您好!問下一個建筑工程324萬,材料成本大學(xué)67%,農(nóng)民工工資30%,農(nóng)民工工資以工資發(fā)放還是要以農(nóng)民工專戶發(fā)放??!
小微企業(yè)年收入不超過300萬,是指從1月份到12月份還是循環(huán)的比如7月份到次年6月份屬于一年
我現(xiàn)在我的核算理解是:所有核算都是按會計周期自然日7/1到7/31日來核算,導(dǎo)所有輔助核算的數(shù)據(jù)都是按自然日導(dǎo)7月1/到7/31日的明細(xì)表來核算,6/26到6/31日的做暫估入庫,然后總賬做沖銷暫估和正式入賬的調(diào)整分錄。我現(xiàn)在也可以理解為總賬委外這加工費(fèi)847837.08元就是7/1到7/31日的委外入庫加工費(fèi),對于6/26-6/30期間的收貨(屬于上一個采購周期但在本月物理入庫),在6月30日做暫估入庫,將其成本計入6月材料成本或委外加工費(fèi)成本。老師是這意思嗎?
今明考中級會計嗎嗎嗎老師
想問下圖片上畫圈的資料沒有了嗎,怎么一直打不開,準(zhǔn)備備考2026的注會,想買點(diǎn)資料開始聽課了,但是這個資料怎么都無法打開,請盡快處理
老師這道題應(yīng)納增值稅的解析沒看懂?
老師這道題應(yīng)納增值稅的解析沒看懂?
請問個人開過來的普票,陽山水蜜桃5000元,稅務(wù)局顯示票面稅額是0,有效抵扣稅額是450元,能抵扣嗎?
請你:這道題,按答案給列式子算,我算的怎么和答案不一樣100-29=71*100=7100*50=355000*2=710000/4=177500-9600=167900
那就是用采購合同的金額+銷售合同的金額做合計就好嗎?
你好,是的,是這樣的?
如果6月簽的合同,7才履行具體的業(yè)務(wù),這部分合同金額是不是應(yīng)該算在七月印花稅內(nèi)?
你好,不是的。印花稅是按合同簽訂情況申報,而不是按履行合同情況來申報的?
老師,那假如6月簽訂的合同,7月才收到,已經(jīng)錯過6月申報期,可以計算到7月嗎?
你好,正常情況是不可以的,因?yàn)槎惪畹?所屬期不對。
老師,如果此類情況已經(jīng)發(fā)生了,該怎么申報計算計稅依據(jù)呢?
你好,就是簽訂合同的次月,就按合同簽訂情況,統(tǒng)計計稅依據(jù)的金額啊。(需要做到及時,而不是隨意跨月)