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小規(guī)模印花稅的買(mǎi)賣(mài)合同計(jì)稅依據(jù),可以用:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入+主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎?

2024-10-22 16:26
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-10-22 16:27

你好,是不可以這樣處理的 買(mǎi)賣(mài)合同計(jì)稅依據(jù),按買(mǎi)賣(mài)合同的合計(jì)金額。 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,與購(gòu)進(jìn)的合計(jì)金額沒(méi)有必然相等的關(guān)系?

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快賬用戶(hù)2205 追問(wèn) 2024-10-22 16:29

那就是用采購(gòu)合同的金額+銷(xiāo)售合同的金額做合計(jì)就好嗎?

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齊紅老師 解答 2024-10-22 16:30

你好,是的,是這樣的?

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快賬用戶(hù)2205 追問(wèn) 2024-10-22 16:38

如果6月簽的合同,7才履行具體的業(yè)務(wù),這部分合同金額是不是應(yīng)該算在七月印花稅內(nèi)?

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齊紅老師 解答 2024-10-22 16:39

你好,不是的。印花稅是按合同簽訂情況申報(bào),而不是按履行合同情況來(lái)申報(bào)的?

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快賬用戶(hù)2205 追問(wèn) 2024-10-22 16:41

老師,那假如6月簽訂的合同,7月才收到,已經(jīng)錯(cuò)過(guò)6月申報(bào)期,可以計(jì)算到7月嗎?

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齊紅老師 解答 2024-10-22 16:41

你好,正常情況是不可以的,因?yàn)槎惪畹?所屬期不對(duì)。

頭像
快賬用戶(hù)2205 追問(wèn) 2024-10-22 16:44

老師,如果此類(lèi)情況已經(jīng)發(fā)生了,該怎么申報(bào)計(jì)算計(jì)稅依據(jù)呢?

頭像
齊紅老師 解答 2024-10-22 16:47

你好,就是簽訂合同的次月,就按合同簽訂情況,統(tǒng)計(jì)計(jì)稅依據(jù)的金額啊。(需要做到及時(shí),而不是隨意跨月)

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