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9月份開了普票,但是10月沖銷了,重新開了,9月所屬期的增值稅怎么申報呢

2024-10-22 15:47
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齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-10-22 15:48

9月所屬期的增值稅按9月實(shí)際開具的申報,不能減去10月沖銷的

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快賬用戶4286 追問 2024-10-22 15:49

但是10月沖了后,重新開了專票,并且有進(jìn)項(xiàng),本來是不交稅的

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齊紅老師 解答 2024-10-22 15:56

不行 ,跨期了,按9月實(shí)際開具的申報,不能減去10月沖銷的

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9月所屬期的增值稅按9月實(shí)際開具的申報,不能減去10月沖銷的
2024-10-22
需要,只有當(dāng)月作廢才不需要交稅,跨月還是需要的, 你這個不想交看可以和稅局協(xié)商按減掉之后去申報可以不 ,找你專管員
2020-10-23
6月份需要再申報增值稅的 只是零申報的
2022-07-13
你好,老師確認(rèn)一下, 1.你是7月已做無票收入163? 2.然后8月份開了163的票? 3.8月又有136無票收入?是這樣嗎? 4.9月份開7月紅字是7月份開出的其他票?
2021-09-02
您好,8月份按開票的13%交稅,9月紅沖的稅金可以抵以后的內(nèi)銷增值稅,沒有內(nèi)銷可抵就申請退留抵稅
2023-09-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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