借款合同印花稅通常是一次性繳納的,不是按季度申報(bào)繳納。具體情況可以查看當(dāng)?shù)氐亩惙ㄒ?guī)定或咨詢(xún)當(dāng)?shù)囟悇?wù)局。
稅種認(rèn)定印花稅按次申報(bào),印花稅上一季度沒(méi)有申報(bào),可以這一季度按次一起申報(bào)繳納嗎?
沒(méi)有做印花稅稅種核定,每個(gè)月都有繳納印花稅,可以嗎。沒(méi)有核定印花稅7月開(kāi)始是按次還是按季度申報(bào)
老師:我們簽了3年的房租合同,免租 了二個(gè)月,合同上寫(xiě)的繳納金額是季度的,每次我們也都是季度繳納房租,那么印花稅是按照季度的金額交嗎?
老師,印花稅每個(gè)季度都繳納的,但是這次要繳納年度的印花稅,查看的已經(jīng)申報(bào),而且稅源同步申報(bào)時(shí),提醒又要稅源同步,怎么回事
老師好,請(qǐng)問(wèn):1-2季度的印花稅只按照銷(xiāo)售合同繳納的,申報(bào)3季度的印花稅時(shí),可以把1-2季度少繳納的購(gòu)入合同印花稅合并在3季度一起繳納吧?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納? 全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
在2023年3月購(gòu)買(mǎi)的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來(lái)檢查,該怎么說(shuō)明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話(huà),海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書(shū)是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書(shū)是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是這期間我們有開(kāi)過(guò)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤(rùn)呢
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話(huà),海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書(shū)是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書(shū)是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開(kāi)出過(guò)發(fā)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒(méi)有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請(qǐng)問(wèn)如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請(qǐng)問(wèn)老師,財(cái)務(wù)費(fèi)用當(dāng)中有利息費(fèi)用、利息收入,計(jì)算息稅前利潤(rùn)時(shí)利息收入怎么處理?謝謝老師
老師,現(xiàn)在購(gòu)買(mǎi)合同也列入印花稅計(jì)稅依據(jù)了,那我們?cè)趺磪^(qū)分合同類(lèi)型,因?yàn)椴煌贤?lèi)型,稅率不一樣。根據(jù)開(kāi)具的采購(gòu)發(fā)票大類(lèi)嗎
區(qū)分合同類(lèi)型主要看合同的具體內(nèi)容和性質(zhì),而不是僅憑發(fā)票大類(lèi)。比如購(gòu)銷(xiāo)合同、加工承攬合同等都有不同的稅率。建議仔細(xì)閱讀合同條款,必要時(shí)可咨詢(xún)專(zhuān)業(yè)人士確認(rèn)。