這種情況可能會(huì)導(dǎo)致稅負(fù)不平衡,被稅務(wù)機(jī)關(guān)關(guān)注。建議先申請(qǐng)開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,同時(shí)確保所有成本費(fèi)用有合法票據(jù)支持。若實(shí)在無(wú)法開(kāi)具發(fā)票,需向稅務(wù)局說(shuō)明情況并按未開(kāi)票收入申報(bào)納稅。
老師我們公司從7月份開(kāi)始業(yè)務(wù)往來(lái)的,我們給銷售方支付了700多萬(wàn)我都掛的預(yù)付賬款,她們給我們開(kāi)了500多萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)票,然后我再根據(jù)開(kāi)票金額來(lái)沖預(yù)付賬款,然后購(gòu)買(mǎi)方給我們付了1000多萬(wàn),我掛的都是預(yù)收賬款,我們給他們也就是只開(kāi)了500多萬(wàn)的銷項(xiàng)發(fā)票出去,也就是每月都用銷售方給我們的進(jìn)項(xiàng)開(kāi)相對(duì)應(yīng)的銷項(xiàng)出去,然后走再根據(jù)我們開(kāi)出去的票來(lái)沖預(yù)收賬款,我們都沒(méi)有上過(guò)增值稅,然后這兩個(gè)月都是這兩個(gè)月就都是虧損,我這樣做稅務(wù)會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎?我現(xiàn)在應(yīng)該要怎么做才能避免稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
老師您好,想問(wèn)一下,物業(yè)公司拖運(yùn)垃圾本事外包給一個(gè)人,公司給他的托運(yùn)費(fèi)每個(gè)月以工資的名義支付給他,現(xiàn)在他想申請(qǐng)4050補(bǔ)貼,但是我們公司每個(gè)月給他申報(bào)個(gè)稅(因?yàn)槔羞\(yùn)費(fèi)以工資名義支付),想問(wèn)一下現(xiàn)在他申請(qǐng)4050補(bǔ)貼和我們每個(gè)月給他申報(bào)個(gè)稅,后續(xù)會(huì)有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)沒(méi)?
老師,有這么個(gè)情況兩家公司,一家房地產(chǎn)公司現(xiàn)在申報(bào)破產(chǎn)還沒(méi)破,我們接的他的物業(yè),收入主要有物業(yè)費(fèi)電費(fèi),還有代房產(chǎn)公司收的租金?,F(xiàn)在我們物業(yè)公司準(zhǔn)備開(kāi)通稅務(wù),但是收的水費(fèi)電費(fèi)有差價(jià),繳納的水電費(fèi)都是原來(lái)房地產(chǎn)公司的戶名,這部分抵不了成本。原來(lái)地產(chǎn)公司每個(gè)月還從我們公司報(bào)銷,領(lǐng)備用金給他們員工交話費(fèi),一些維修費(fèi)都是白條。這樣的情況我們物業(yè)公司該怎么做賬呢。房產(chǎn)公司現(xiàn)在沒(méi)辦法開(kāi)票
老師,你好,我想問(wèn)一下,我們新開(kāi)連鎖門(mén)店,需要營(yíng)業(yè)執(zhí)照經(jīng)營(yíng),然后我們新注冊(cè)分公司,但是我們的發(fā)票都在總公司那邊,就是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票銷項(xiàng)發(fā)票費(fèi)用發(fā)票都是開(kāi)總公司,分公司這邊不發(fā)生業(yè)務(wù),分公司這邊可以一直0申報(bào)嗎,對(duì)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)有什么影響嗎?
老師好,我們公司資質(zhì)不夠,用B公司投標(biāo)中了一個(gè)工程,工程是我們公司施工,所有的進(jìn)項(xiàng)都是開(kāi)給了我們公司,但是現(xiàn)在問(wèn)題是,B公司給總包公司開(kāi)的施工費(fèi),貨款也是打給了B公司,現(xiàn)在B公司要求我們開(kāi)具材料發(fā)票施工發(fā)票,機(jī)械租賃發(fā)票以后扣除管理費(fèi)之后才能把款給我們打回來(lái),是不是這樣一開(kāi)始就錯(cuò)了,應(yīng)該怎么處理?我們現(xiàn)在有什么風(fēng)險(xiǎn)?開(kāi)始應(yīng)該和B公司怎么協(xié)商呢
請(qǐng)問(wèn)老師,加盟國(guó)外一個(gè)品牌漢堡店面積有150平米,注冊(cè)什么類型的企業(yè)?個(gè)體戶還是公司呢?
老師 經(jīng)營(yíng)所得稅怎么做賬
你好,如果加工一些半成品食材銷售,請(qǐng)問(wèn)每日加工報(bào)表怎么做,要體現(xiàn)原材料進(jìn)項(xiàng),加工耗用,原材料出成率,每批產(chǎn)品出品率。
商品入庫(kù)統(tǒng)計(jì)表中品種與入庫(kù)單不一致,以什么為準(zhǔn)?
老師個(gè)人給村上干活開(kāi)發(fā)票在電子稅務(wù)局上能代開(kāi)嗎?開(kāi)勞務(wù)嗎
老師,有租有用的房產(chǎn)稅,稅源信息從價(jià)原值是總額嗎?還是自用的部分原值?從租的原值是出租的原值?申報(bào)租金收入是一年的收入嗎?申報(bào)期是2024年2月1日到2024年12月31日
老師,有租有用的房產(chǎn)稅,稅源信息從價(jià)原值是總額嗎?還是自用的部分原值?從租的原值是出租的原值?申報(bào)租金收入是一年的收入嗎?申報(bào)期是2024年2月1日到2024年12月31日
老師,您好。我在給一家商業(yè)公司代賬,他是一個(gè)二房東,出租辦公用房。我已經(jīng)在電子稅務(wù)局里面,自開(kāi)了專票給租客。現(xiàn)在專票開(kāi)出來(lái)了以后,是不是馬上就要在電子稅務(wù)局里面,另行申報(bào)印花稅,還是等下個(gè)月和增值稅,企業(yè)所得稅這幾個(gè)主稅,一起申報(bào),謝謝。
房子2024年1月1日確定,出租1300平米自用500平米,請(qǐng)問(wèn)出租的那部分申報(bào)租金收入是年收入嗎?申報(bào)期是2024年2月1日_2024年12月31日,我看有用有租的是不是分別計(jì)征
員工應(yīng)該是2月份入職的,但是二月三份工資0元,4月份開(kāi)始發(fā)工資,但報(bào)稅的時(shí)候是6月份才開(kāi)始跟他申報(bào),那么這種情況下,那是金額對(duì)的,但是這個(gè)減免費(fèi)用費(fèi)用就會(huì)有差異,那這種情況下怎么調(diào)整?
未開(kāi)票收入,現(xiàn)在還沒(méi)有確定開(kāi)票金額,是先開(kāi)到后面真正開(kāi)的時(shí)候再紅沖是嗎
對(duì)于未開(kāi)票收入,應(yīng)根據(jù)實(shí)際收入情況預(yù)估并申報(bào)。待實(shí)際開(kāi)票金額確定后,如有差異,可在次月進(jìn)行紅字沖減調(diào)整。重要的是保持賬務(wù)處理的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。
可以先暫時(shí)估計(jì)少一點(diǎn)未開(kāi)發(fā)票的,這樣會(huì)先交增值稅,到真正開(kāi)的時(shí)候,再補(bǔ)繳是吧
9月份已申報(bào)先這樣不管了,等下次再這樣操作吧
可以先按較低金額預(yù)估未開(kāi)票收入申報(bào),待實(shí)際金額確定后再做相應(yīng)調(diào)整。但請(qǐng)注意,這種做法需要謹(jǐn)慎,確保后續(xù)調(diào)整及時(shí)準(zhǔn)確,避免長(zhǎng)期稅負(fù)不平引起稅務(wù)機(jī)關(guān)的關(guān)注。
可以先按較低金額預(yù)估未開(kāi)票收入申報(bào),待實(shí)際金額確定后,再做相應(yīng)調(diào)整。但務(wù)必保證賬目記錄準(zhǔn)確,避免因長(zhǎng)期稅負(fù)不平衡引發(fā)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。下次記得及時(shí)調(diào)整申報(bào)數(shù)據(jù)。