可以抵扣的,只是食堂收入和進(jìn)項單獨核算
老師,你好。我公司的營業(yè)執(zhí)照上的經(jīng)營范圍有供應(yīng)鏈管理服務(wù),餐飲管理與食品經(jīng)營(僅銷售與包裝食品);食品經(jīng)營許可證上主體業(yè)態(tài):餐飲服務(wù)經(jīng)營者(餐飲管理企業(yè))(網(wǎng)絡(luò)銷售),經(jīng)營項目:其他類食品銷售(食品經(jīng)營管理)。老師,請問我公司可以開餐飲服務(wù)發(fā)票嗎?我公司是一般納稅人,服務(wù)類的發(fā)票是不是6%,是否符合簡易計稅,如果可以,稅點是多少?
老師,請問下給高鐵行車公寓做服務(wù),對方讓我們?nèi)~開票人力資源外包勞務(wù)服務(wù)費,6%稅負(fù)高關(guān)鍵是沒有這方面進(jìn)項,但是實際業(yè)務(wù)是餐飲費加保潔服務(wù),這個服務(wù)就是他們鐵路工作人員來這邊休息,我們接待包括餐飲服務(wù),那如果她們不同意人力資源外包勞務(wù)服務(wù)費差額征稅(就是除去人員工資社保后余額差額征稅),我們可以要求分類開票:餐飲服務(wù)費和勞務(wù)服務(wù)費分開開,這樣最起碼餐飲服務(wù)費是有進(jìn)項可以抵扣的,老師我們這種業(yè)務(wù)應(yīng)該是可以差額征稅的吧,我們可以去爭取是嗎,老師請問下哪種方式更好些,我們本身也有別的單位食堂餐飲服務(wù)這塊兒業(yè)務(wù),就是是有餐飲食材進(jìn)項發(fā)票抵扣的,謝謝!
老師,我們是醫(yī)療美業(yè)一般納稅人,醫(yī)療服務(wù)都是免稅的,但也會銷售一些護(hù)膚品,這部分的稅費可以被抵扣嗎
請問我們是一家一般納稅人的民營醫(yī)院,取得的醫(yī)療服務(wù)是免增值稅的,但是取得的伙食收入不免增值稅,那么如果我們?nèi)〉靡恍┧幤坊蛘呤鞘巢牡倪M(jìn)項專票,可以抵扣伙食收入的增值稅嗎?
我們企業(yè)是一般納稅人的民營醫(yī)院,主營業(yè)務(wù)醫(yī)療服務(wù)是免稅的,但是食堂的餐飲費不免稅,請問這塊餐飲服務(wù)可以做進(jìn)項抵扣嗎?
我單位是小企業(yè)會計準(zhǔn)則,去年重復(fù)做了一筆成本分錄借主營業(yè)務(wù)成本6.2萬,貸應(yīng)付賬款6.2萬。今年發(fā)現(xiàn)重復(fù)計成本了。如果沖紅需要怎么做,借主營業(yè)務(wù)成本-6.2萬,貸應(yīng)付賬款-6.2萬。我單位是金蝶軟件,利潤分配自動結(jié)轉(zhuǎn)還是自己要結(jié)轉(zhuǎn)。更正完分錄。需要從去年在稅務(wù)局更正申報表嗎
請問:這道題根據(jù)資料三,計算25年因管理人員行權(quán)應(yīng)確認(rèn)資本公積~股本溢價,25年沒有員工離開,答案怎么還(100-3)人,用的24年公允價12萬元?
生產(chǎn)出口型企業(yè),總賬在收到專用發(fā)票時,做賬時用了應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(待抵扣進(jìn)項稅)這個科目,為什么
今天財管有道題:投資收益率10%,通貨膨脹率2%,求實際收益率 老師,這個答案是多少
老師,需要問他發(fā)票他們一般給客戶是開幾個點的嗎?問的話是不是顯得不專業(yè)
@董孝彬老師有在嗎,
電子稅務(wù)局可以設(shè)幾名開票員
咨詢下:這個地方 為什么不用售價400萬元,而選擇了成本價350萬元?
電商公司以什么條件確認(rèn)收入?已發(fā)貨,已付款,已收獲,已哪個確認(rèn)呢?退款又以什么條件確認(rèn)呢?
請樸老師解答,請問老師,選項B怎么理解,計提減值,遞資增加,這里是確認(rèn)減值,遞延只會減少或者為0
怎么單獨核算?
掛項目核算,比如原材料-蔬菜-食堂項目
哪些票可以做進(jìn)項抵扣?有規(guī)定要與餐飲業(yè)務(wù)相關(guān)的才可以嗎?
就是食堂購買的食材,餐具設(shè)備都都可以抵扣
那我們是醫(yī)院,要是藥品這塊也可以取得專票,能抵扣嗎?
藥品是用于免稅項目不能抵扣
那食材中部分農(nóng)產(chǎn)品是免稅的可以抵扣嗎?
是的,直接向農(nóng)合社和農(nóng)民取得免稅發(fā)票會計計算抵扣9%
現(xiàn)在食材供應(yīng)商是一個配送公司,應(yīng)該怎么要求他們開票,我們才可以抵扣?
除非他們開專票才能抵扣
如果農(nóng)產(chǎn)品讓供應(yīng)商開專票,那供應(yīng)商應(yīng)該開的是有稅率的還是免稅的專票?
必須是帶稅率的專票才能抵扣。
到底這部分農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)商開專票是不是只能開有稅率的呢? 但是我們要求供應(yīng)商開專票,他們說農(nóng)產(chǎn)品這塊他們開專票的話,也是按免稅的開。
他們是購入再賣的農(nóng)產(chǎn)品,必須要開帶稅率的專票才能抵扣。直接向農(nóng)合社和農(nóng)民取得免稅普票才可以計算抵扣9%
現(xiàn)在供應(yīng)商開的普票是免稅的
那個不能抵扣的,對方不是銷售自產(chǎn)的農(nóng)產(chǎn)品
農(nóng)產(chǎn)品在什么情況下才可以計算抵扣?
購入再賣的農(nóng)產(chǎn)品,必須要開帶稅率的專票才能抵扣。直接向農(nóng)合社和農(nóng)民取得免稅農(nóng)產(chǎn)品普票才可以計算抵扣9%