可以抵扣的,只是食堂收入和進(jìn)項(xiàng)單獨(dú)核算

老師,你好。我公司的營業(yè)執(zhí)照上的經(jīng)營范圍有供應(yīng)鏈管理服務(wù),餐飲管理與食品經(jīng)營(僅銷售與包裝食品);食品經(jīng)營許可證上主體業(yè)態(tài):餐飲服務(wù)經(jīng)營者(餐飲管理企業(yè))(網(wǎng)絡(luò)銷售),經(jīng)營項(xiàng)目:其他類食品銷售(食品經(jīng)營管理)。老師,請(qǐng)問我公司可以開餐飲服務(wù)發(fā)票嗎?我公司是一般納稅人,服務(wù)類的發(fā)票是不是6%,是否符合簡易計(jì)稅,如果可以,稅點(diǎn)是多少?
老師,請(qǐng)問下給高鐵行車公寓做服務(wù),對(duì)方讓我們?nèi)~開票人力資源外包勞務(wù)服務(wù)費(fèi),6%稅負(fù)高關(guān)鍵是沒有這方面進(jìn)項(xiàng),但是實(shí)際業(yè)務(wù)是餐飲費(fèi)加保潔服務(wù),這個(gè)服務(wù)就是他們鐵路工作人員來這邊休息,我們接待包括餐飲服務(wù),那如果她們不同意人力資源外包勞務(wù)服務(wù)費(fèi)差額征稅(就是除去人員工資社保后余額差額征稅),我們可以要求分類開票:餐飲服務(wù)費(fèi)和勞務(wù)服務(wù)費(fèi)分開開,這樣最起碼餐飲服務(wù)費(fèi)是有進(jìn)項(xiàng)可以抵扣的,老師我們這種業(yè)務(wù)應(yīng)該是可以差額征稅的吧,我們可以去爭取是嗎,老師請(qǐng)問下哪種方式更好些,我們本身也有別的單位食堂餐飲服務(wù)這塊兒業(yè)務(wù),就是是有餐飲食材進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣的,謝謝!
老師,我們是醫(yī)療美業(yè)一般納稅人,醫(yī)療服務(wù)都是免稅的,但也會(huì)銷售一些護(hù)膚品,這部分的稅費(fèi)可以被抵扣嗎
請(qǐng)問我們是一家一般納稅人的民營醫(yī)院,取得的醫(yī)療服務(wù)是免增值稅的,但是取得的伙食收入不免增值稅,那么如果我們?nèi)〉靡恍┧幤坊蛘呤鞘巢牡倪M(jìn)項(xiàng)專票,可以抵扣伙食收入的增值稅嗎?
我們企業(yè)是一般納稅人的民營醫(yī)院,主營業(yè)務(wù)醫(yī)療服務(wù)是免稅的,但是食堂的餐飲費(fèi)不免稅,請(qǐng)問這塊餐飲服務(wù)可以做進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?
小規(guī)模公司有收入進(jìn)帳,但不開票,可以先不做收入嗎
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務(wù)行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專項(xiàng)扣除三險(xiǎn)一金,員工自己個(gè)稅申報(bào)了專項(xiàng)附加,我按工資表實(shí)際發(fā)工資時(shí)按應(yīng)發(fā)工資扣個(gè)人承擔(dān)的三險(xiǎn)一金,這樣可以嗎?
業(yè)務(wù)員公差停車費(fèi)掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬元取暖費(fèi)用分?jǐn)倖徇€是可以直接記入費(fèi)用呢
老師好,我想要材料的進(jìn)銷存自動(dòng)模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對(duì)面的會(huì)計(jì)做的,我還不知道呢,需要再改的時(shí)候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對(duì)遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778(這個(gè)就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個(gè)數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報(bào)出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒有錄錯(cuò)可以提交申報(bào)嗎?


怎么單獨(dú)核算?
掛項(xiàng)目核算,比如原材料-蔬菜-食堂項(xiàng)目
哪些票可以做進(jìn)項(xiàng)抵扣?有規(guī)定要與餐飲業(yè)務(wù)相關(guān)的才可以嗎?
就是食堂購買的食材,餐具設(shè)備都都可以抵扣
那我們是醫(yī)院,要是藥品這塊也可以取得專票,能抵扣嗎?
藥品是用于免稅項(xiàng)目不能抵扣
那食材中部分農(nóng)產(chǎn)品是免稅的可以抵扣嗎?
是的,直接向農(nóng)合社和農(nóng)民取得免稅發(fā)票會(huì)計(jì)計(jì)算抵扣9%
現(xiàn)在食材供應(yīng)商是一個(gè)配送公司,應(yīng)該怎么要求他們開票,我們才可以抵扣?
除非他們開專票才能抵扣
如果農(nóng)產(chǎn)品讓供應(yīng)商開專票,那供應(yīng)商應(yīng)該開的是有稅率的還是免稅的專票?
必須是帶稅率的專票才能抵扣。
到底這部分農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)商開專票是不是只能開有稅率的呢? 但是我們要求供應(yīng)商開專票,他們說農(nóng)產(chǎn)品這塊他們開專票的話,也是按免稅的開。
他們是購入再賣的農(nóng)產(chǎn)品,必須要開帶稅率的專票才能抵扣。直接向農(nóng)合社和農(nóng)民取得免稅普票才可以計(jì)算抵扣9%
現(xiàn)在供應(yīng)商開的普票是免稅的
那個(gè)不能抵扣的,對(duì)方不是銷售自產(chǎn)的農(nóng)產(chǎn)品
農(nóng)產(chǎn)品在什么情況下才可以計(jì)算抵扣?
購入再賣的農(nóng)產(chǎn)品,必須要開帶稅率的專票才能抵扣。直接向農(nóng)合社和農(nóng)民取得免稅農(nóng)產(chǎn)品普票才可以計(jì)算抵扣9%