您好,這個的話是可以抵扣伙食收入的增值稅
老師我們是建筑行業(yè)的增值稅一般納稅人,現(xiàn)在我有一個問題,就是關(guān)于進(jìn)項(xiàng)增值稅專用發(fā)票的問題,一些可以取得增值稅專用發(fā)票的業(yè)務(wù)我可以不取得增值稅專用發(fā)票么?目前我們是屬于進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的情況,如果不取得專票對于我們公司有沒有稅務(wù)風(fēng)險,或者說有什么影響。
老師,我們公司是盈利性幼兒園公司,是一般納稅人。開保教費(fèi)是免稅的,伙食費(fèi)是6個點(diǎn)。那我們公司要開進(jìn)來進(jìn)項(xiàng)專票抵扣增值稅,是開那些種類的專票才可以抵扣增值稅呢,那些開進(jìn)來是不能抵扣的呢?麻煩老師詳細(xì)說下
老師好,我是一般納稅人,請問購進(jìn)自產(chǎn)自銷的農(nóng)副產(chǎn)品,取得對方的增值稅免稅普票我可以抵扣抵進(jìn)項(xiàng)稅嗎?
請問我們是一家一般納稅人的民營醫(yī)院,取得的醫(yī)療服務(wù)是免增值稅的,但是取得的伙食收入不免增值稅,那么如果我們?nèi)〉靡恍┧幤坊蛘呤鞘巢牡倪M(jìn)項(xiàng)專票,可以抵扣伙食收入的增值稅嗎?
我們企業(yè)是一般納稅人的民營醫(yī)院,主營業(yè)務(wù)醫(yī)療服務(wù)是免稅的,但是食堂的餐飲費(fèi)不免稅,請問這塊餐飲服務(wù)可以做進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?
汽修廠買回的配件直接用了,需不需要入庫出庫,還是直接計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本
請問個體戶可以申請一般納稅人嗎,后面報稅也是按月嗎,是不是不能享受每月10萬,季度30萬的那個優(yōu)惠了。
請問老師,公司減資線上辦理需要什么資料
這個第二問里面的房產(chǎn)稅是不是算錯了?應(yīng)該是5000×6×4%×50%=600吧?
老師,什么叫免抵退?
老師好,我公司對自建的食堂里的餐廳還有宿舍進(jìn)行裝修了,由于無法確定原值,就把所有的改擴(kuò)建費(fèi)用放在長期待攤里了,那這個待攤費(fèi)按多少年分?jǐn)偘。?/p>
老師好,我公司最近對車間進(jìn)行裝修,車間內(nèi)有食堂和餐廳,餐廳里購買的一系列廚具 1 萬多,該怎么入賬?裝修費(fèi)進(jìn)長期待攤費(fèi)用里了。
老師處置固定資產(chǎn)在什么科目下交增值稅
抵扣聯(lián)放在記賬憑證里嗎
老師,規(guī)模經(jīng)濟(jì)和限制進(jìn)入定價怎么區(qū)別,都有降低價格
那我們開具的伙食發(fā)票是不是只開普票就好了?
嗯對,那樣的話普票就行
想問一下,如果食材這塊取得的發(fā)票,由于部分是農(nóng)產(chǎn)品,開具的是免稅的,能抵扣銷項(xiàng)稅嗎?
農(nóng)產(chǎn)品是可以計(jì)算抵扣的這個
那農(nóng)產(chǎn)品免稅這部分也是讓供應(yīng)商開專票嗎?
您好,這個的話,也是讓供應(yīng)商開專票的
那我們申報進(jìn)項(xiàng)的部分,應(yīng)該怎么申報?
計(jì)算抵扣,這個是計(jì)算抵扣附表二就行,這個
那發(fā)票要認(rèn)證嗎?按多少計(jì)算?
您好,這種是農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票,不需要認(rèn)證抵扣
怎么計(jì)算抵扣?
按照發(fā)票金額,乘以9%,這個是計(jì)算抵扣的意思
對了,那食堂有部分是職工吃的,已經(jīng)計(jì)入了福利費(fèi),那這部分成本要分開開票嗎?
福利費(fèi)的話,最好是分開開發(fā)票的
是不是職工吃的這部分,計(jì)入福利的,是不能抵扣的,直接讓供應(yīng)商開普票就行?
對,福利支出的話,不允許抵扣