您好,這個(gè)的話是可以抵扣伙食收入的增值稅
老師我們是建筑行業(yè)的增值稅一般納稅人,現(xiàn)在我有一個(gè)問題,就是關(guān)于進(jìn)項(xiàng)增值稅專用發(fā)票的問題,一些可以取得增值稅專用發(fā)票的業(yè)務(wù)我可以不取得增值稅專用發(fā)票么?目前我們是屬于進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的情況,如果不取得專票對(duì)于我們公司有沒有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),或者說有什么影響。
食用菌不是農(nóng)產(chǎn)品嗎?農(nóng)產(chǎn)品不是免稅的嗎?一個(gè)一般納稅人從農(nóng)民專業(yè)合作社取得免稅的增值稅普通發(fā)票,是按9%抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額還是按13%抵扣?什么情況下適用9%,什么情況下適用13%?
老師,我們公司是盈利性幼兒園公司,是一般納稅人。開保教費(fèi)是免稅的,伙食費(fèi)是6個(gè)點(diǎn)。那我們公司要開進(jìn)來進(jìn)項(xiàng)專票抵扣增值稅,是開那些種類的專票才可以抵扣增值稅呢,那些開進(jìn)來是不能抵扣的呢?麻煩老師詳細(xì)說下
請(qǐng)問我們是一家一般納稅人的民營醫(yī)院,取得的醫(yī)療服務(wù)是免增值稅的,但是取得的伙食收入不免增值稅,那么如果我們?nèi)〉靡恍┧幤坊蛘呤鞘巢牡倪M(jìn)項(xiàng)專票,可以抵扣伙食收入的增值稅嗎?
我們企業(yè)是一般納稅人的民營醫(yī)院,主營業(yè)務(wù)醫(yī)療服務(wù)是免稅的,但是食堂的餐飲費(fèi)不免稅,請(qǐng)問這塊餐飲服務(wù)可以做進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?
老師您好,代賬公司上期的期末余額表填入自己公司財(cái)務(wù)軟件需要注意什么?怎么核對(duì)個(gè)科目的金額是否正確?
什么情況下企業(yè)要計(jì)提城建稅什么的
臨時(shí)工資表,合計(jì)可要逐一核對(duì)怎么算來的對(duì)不對(duì)?
從租計(jì)征房產(chǎn)稅,有一戶少算一個(gè)月只交到了11個(gè)月,我更正稅源采集,變更刪除都不行,就又補(bǔ)了一個(gè)月申報(bào)信息,產(chǎn)生的稅源數(shù)據(jù)不對(duì)是前11個(gè)月總額,只能把申報(bào)租金年總收入除以12個(gè)月來申報(bào)才可以,請(qǐng)問老師這樣可以嗎?
注冊(cè)資本減資不涉及銀行的會(huì)計(jì)分錄咋做?后面應(yīng)該附什么附件?公司成立于2005年10月,實(shí)繳資本500萬元,2021年增資2000萬元,2025年減資100萬元,是否涉及相關(guān)稅費(fèi)問題?
老師 我們是測(cè)繪服務(wù)公司 工資可以做成借:管理費(fèi)用-工資 主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬 嗎
注冊(cè)資本減資不涉及銀行的會(huì)計(jì)分錄咋做?后面應(yīng)該附什么附件?公司成立于2005年10月,實(shí)繳資本500萬元,2021年增資2000萬元,2025年減資100萬元,
老師好,請(qǐng)問在2024年6月份開具的發(fā)票,還可以紅沖嗎?這個(gè)業(yè)務(wù)是這樣子的:就是我公司作為中間商,賣瓷磚給A公司,由供應(yīng)商直接送貨給A,然后A公司請(qǐng)了一個(gè)員工,然后我公司也是認(rèn)識(shí)這個(gè)員工的,然后賣瓷磚的錢是10000,工人的錢是20000,我公司就在2024年6月開具了發(fā)票30000,同時(shí)A公司轉(zhuǎn)30000到我公司公戶上,我公司同時(shí)打20000給工人?,F(xiàn)在2025年8月份,A公司要起訴我公司瓷磚質(zhì)量有問題,那么我公司在2025年9月還適合講2024年6月開具的3000發(fā)票紅沖,重新開具發(fā)票10000嗎?
醫(yī)保交費(fèi)是怎么算單位和個(gè)人的比例
請(qǐng)問老師,股權(quán)轉(zhuǎn)讓 個(gè)人所得稅=股權(quán)轉(zhuǎn)讓收入-股權(quán)原值-合理費(fèi)用)*20% 怎么知道股權(quán)原值是多少?
那我們開具的伙食發(fā)票是不是只開普票就好了?
嗯對(duì),那樣的話普票就行
想問一下,如果食材這塊取得的發(fā)票,由于部分是農(nóng)產(chǎn)品,開具的是免稅的,能抵扣銷項(xiàng)稅嗎?
農(nóng)產(chǎn)品是可以計(jì)算抵扣的這個(gè)
那農(nóng)產(chǎn)品免稅這部分也是讓供應(yīng)商開專票嗎?
您好,這個(gè)的話,也是讓供應(yīng)商開專票的
那我們申報(bào)進(jìn)項(xiàng)的部分,應(yīng)該怎么申報(bào)?
計(jì)算抵扣,這個(gè)是計(jì)算抵扣附表二就行,這個(gè)
那發(fā)票要認(rèn)證嗎?按多少計(jì)算?
您好,這種是農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票,不需要認(rèn)證抵扣
怎么計(jì)算抵扣?
按照發(fā)票金額,乘以9%,這個(gè)是計(jì)算抵扣的意思
對(duì)了,那食堂有部分是職工吃的,已經(jīng)計(jì)入了福利費(fèi),那這部分成本要分開開票嗎?
福利費(fèi)的話,最好是分開開發(fā)票的
是不是職工吃的這部分,計(jì)入福利的,是不能抵扣的,直接讓供應(yīng)商開普票就行?
對(duì),福利支出的話,不允許抵扣