不可以。收到票據(jù)抵應(yīng)收賬款時,應(yīng)借記“應(yīng)收票據(jù)”,貸記“應(yīng)收賬款”。應(yīng)付賬款與應(yīng)收票據(jù)無關(guān),不能混在一起。

收到銀行承兌匯票,借應(yīng)收票據(jù),貸應(yīng)收賬款單位,這個票據(jù)貼現(xiàn)到賬票面金額,是借銀行存款,貸應(yīng)收票據(jù),對嗎?
收到一張電子銀行匯票,借應(yīng)收票據(jù)貸應(yīng)收賬款某某單位,開票了借應(yīng)收賬款貸收入-銷項,這個票據(jù)背書轉(zhuǎn)讓了對方已經(jīng)打款到公戶了備注往來款,借銀行貸其他應(yīng)付款對方單位,這個對嗎
收到一張銀行電子承兌 借應(yīng)收票據(jù)貸應(yīng)付賬款對方單位,如果開票的時候借應(yīng)付賬款貸收入銷項, 這個票據(jù)背書轉(zhuǎn)讓給別人了,銀行收到了對方的回款借銀行貸其他應(yīng)付款對方單位 這樣對嗎
老師,某單位應(yīng)付賬款有余額,收到這個單位的票據(jù),借應(yīng)收票據(jù)貸應(yīng)收賬款,可以寫借應(yīng)收票據(jù)貸應(yīng)付賬款嗎?
老師收到票據(jù)借應(yīng)收票據(jù)—XX單位貸應(yīng)收賬款—XX單位,支付票據(jù)借應(yīng)付賬款—XX單位貸應(yīng)收票據(jù)—XX單位,票據(jù)貼息借銀行存款,財務(wù)費用,貸應(yīng)收票據(jù)—XX單位,如果說票據(jù)收到自己公司背書到銀行后沒有貼息這個要怎么做賬
老師,個稅新增人員的時候,少打了一個字,申報提示身份信息不通過,后來把這個人更正重新報送,提示稅局已存在相同身份證到不同姓名,這個要怎么處理啊
是不是佛山的跟廣州的社保數(shù)據(jù)統(tǒng)一了呢
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團隊合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費,總收入是177066(其中有個客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,團隊欠款98115,我們是給對方的返點是45個點,返傭金是:79679.7,團隊要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團隊直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團隊說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實際收入來做才會顯示我真實的利潤,請問這個分錄要怎么樣做呢,我需要會計分錄,謝謝
老師,你好。請教一下,我們貸款每個月都有還貸的利息,之前都是入成本了?,F(xiàn)在才補開發(fā)票可以嗎?
多位股東,注冊資本實行認(rèn)繳制,其中一位股東在給公戶打款中,備注投資款的金額超過了其認(rèn)繳的注冊資本,會計還沒記賬,可以直接將其備注投資款超過其認(rèn)繳部分的資金退回嗎?這樣操作有什么風(fēng)險嗎
借:管理費用-養(yǎng)老 管理費用-失業(yè) 管理費用-工傷 貸:其他應(yīng)付款—養(yǎng)老 其他應(yīng)付款—失業(yè)工傷 失業(yè)工傷在貸方合并到一起可以嗎?
申請增值稅免稅的也要第三方支付公司做自主報關(guān)的還原申報嗎,第三方支付公司說免稅的不用 公司自主報關(guān)的話是公司做還是第三方?
老師給臨時工發(fā)工資用開發(fā)票嗎?
如何更改二季度所得稅
是的,老師!新建的在建工程產(chǎn),達(dá)到預(yù)定使用狀態(tài)后,轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn),后續(xù)又發(fā)生了一些建設(shè)費用,也屬于固定資產(chǎn)的,應(yīng)該怎么入賬