你好你把你的財(cái)報(bào)截圖來(lái)看一下
老師,就是為什么財(cái)務(wù)報(bào)表上的營(yíng)業(yè)總收入減去營(yíng)業(yè)總成本不等于營(yíng)業(yè)利潤(rùn)
老師,個(gè)人獨(dú)資企業(yè),申報(bào)企業(yè)經(jīng)營(yíng)所得稅,成本費(fèi)用是否等于利潤(rùn)表的,營(yíng)業(yè)成本+稅金及附加+銷售費(fèi)用+管理費(fèi)用+財(cái)務(wù)費(fèi)用,有營(yíng)業(yè)外收入是否需要計(jì)入收入總額?有營(yíng)業(yè)外支出,是否需要計(jì)入成本費(fèi)用內(nèi)?這是我根據(jù)我的利潤(rùn)表的數(shù)據(jù)填的數(shù)據(jù),因?yàn)榘l(fā)現(xiàn)我的利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額的數(shù)和系統(tǒng)的利潤(rùn)總額的數(shù)對(duì)不上,不確定對(duì)不對(duì).
老師,企業(yè)所得稅季度申報(bào),收入填寫利潤(rùn)報(bào)表中的營(yíng)業(yè)收入,成本填寫營(yíng)業(yè)成本,利潤(rùn)也是直接填寫營(yíng)業(yè)利潤(rùn)對(duì)嗎?營(yíng)業(yè)成本中不需要加期間費(fèi)用?但是這樣填了收入減去成本不等于利潤(rùn)有影響沒(méi)?
老師好,為什么在財(cái)務(wù)報(bào)表里面,營(yíng)業(yè)總收入-營(yíng)業(yè)總成本不等于營(yíng)業(yè)利潤(rùn)
老師,我財(cái)報(bào)利潤(rùn)表收入-成本-費(fèi)用為啥不等于營(yíng)業(yè)利潤(rùn)
小規(guī)模納稅人,四月五月增值稅1094.61,6月2853.05,合計(jì)3947.66,現(xiàn)在做六月分錄,增值稅如何計(jì)提,附加稅分錄怎么做
老師,請(qǐng)問(wèn)再生資源加工,公告里 本公告所稱再生資源,是指在社會(huì)生產(chǎn)和生活消費(fèi)過(guò)程中產(chǎn)生的,已經(jīng)失去原有全部或部分使用價(jià)值,經(jīng)過(guò)回收、加工處理,能夠使其重新獲得使用價(jià)值的各種廢棄物。其中,加工處理僅限于清洗、挑選、破碎、切割、拆解、打包等改變?cè)偕Y源密度、濕度、長(zhǎng)度、粗細(xì)、軟硬等物理性狀的簡(jiǎn)單加工。 公告里加工是簡(jiǎn)單加工,我們深加工,這樣增值稅應(yīng)該怎么繳納
老師,一般納稅人的公司給個(gè)人開(kāi)普票。這個(gè)個(gè)人需要提供哪些信息
老師您好,我公司是建筑行業(yè),所承接的項(xiàng)目均為十來(lái)萬(wàn)的施工項(xiàng)目,項(xiàng)目成本主要包含人材機(jī)的采購(gòu),我公司有專門的預(yù)算員A,而且具體的人材機(jī)采購(gòu)也是預(yù)算員A負(fù)責(zé),我公司在與乙方簽訂的人材機(jī)采購(gòu)合同中分別注明了采購(gòu)的單價(jià),如人工,每人每天多少工資,但沒(méi)有注明總價(jià),因?yàn)橛械牟缓霉罍y(cè),我作為會(huì)計(jì)也要審核合同,需要讓他們?cè)诤炗喌娜瞬臋C(jī)合同中注明總價(jià)嗎?
老師,現(xiàn)在是簡(jiǎn)易申報(bào),如果小規(guī)模有未開(kāi)票收入在哪里填報(bào)
老師,請(qǐng)問(wèn)我們公司是回收再生資源后再加工,增值稅是不是還可以退的?
請(qǐng)問(wèn),股東的股份,以1萬(wàn)塊錢轉(zhuǎn)讓,個(gè)稅是不是20%?
今天剛收到24年12月到25年12月的房租發(fā)票,做為長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,前面12月到6月的房租,是在7月一起計(jì)提嗎?
1.《企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表(A類)》第3行“利潤(rùn)總額_本年累計(jì)金額”為:【-0.69】元; 2.《企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表(A類)》第1行“營(yíng)業(yè)收入_本年累計(jì)金額”為:0元; 3.《企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表(A類)》第2行“營(yíng)業(yè)成本_本年累計(jì)金額”為:0元; 4.《企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表(A類)》第3行“利潤(rùn)總額_本年累計(jì)金額”不為0,但是營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)成本都為0,請(qǐng)確認(rèn)是否準(zhǔn)確填寫 這種怎么辦?
老師,現(xiàn)在是簡(jiǎn)易申報(bào),如果小規(guī)模有未開(kāi)票收入在哪里填報(bào)
差6593.62元,上年的也差著6088.55元
你好,這個(gè)表是你自己做的還是軟件上出來(lái)的?
軟件上PD下導(dǎo)下Excel
你好,這個(gè)應(yīng)該沒(méi)問(wèn)題啊。你是怎么計(jì)算的?
收入-成本-費(fèi)用
你好我,我算了一遍,沒(méi)問(wèn)題啊。你是怎么算的?
是因?yàn)槲乙?1年?duì)I業(yè)收入增加135400元,是不是這個(gè)表也要改,但是對(duì)不上 我電腦上和計(jì)算器算的差額是一樣的
你如果要把21年的收入增加的話,你的21年的財(cái)務(wù)報(bào)表是需要改的。
所有費(fèi)用+成本=2622254.77 2593482.63-2622254.77=6593.62元,差這么些
你好,你把你哪一些數(shù)據(jù)減了哪一些數(shù)據(jù)你把它發(fā)上來(lái)。 這個(gè)本身很簡(jiǎn)單的,收入減去成本減去稅金及附加減去管理費(fèi)用減去財(cái)務(wù)費(fèi)用