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老師您好資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)是本年利潤(rùn)和利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)想加嗎

2024-10-17 09:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-10-17 09:26

是的,資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤(rùn)通常是本年利潤(rùn)加上年初未分配利潤(rùn)和其他調(diào)整項(xiàng)后的余額。具體要看公司的賬務(wù)處理。

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快賬用戶7754 追問(wèn) 2024-10-17 09:42

外賬那邊給我的余額表本年利潤(rùn)是177242.92, 未分配利潤(rùn)是169081.77 資產(chǎn)負(fù)債表上的未分配利潤(rùn)是391927.97 這個(gè)數(shù)對(duì)嗎

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快賬用戶7754 追問(wèn) 2024-10-17 09:42

主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和營(yíng)業(yè)外收入都有余額

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快賬用戶7754 追問(wèn) 2024-10-17 09:43

我該怎么建賬

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齊紅老師 解答 2024-10-17 09:45

根據(jù)你提供的數(shù)據(jù),資產(chǎn)負(fù)債表上的未分配利潤(rùn)看起來(lái)不對(duì)。理論上,未分配利潤(rùn)應(yīng)為本年利潤(rùn)加上期初未分配利潤(rùn)(或減去年末未分配利潤(rùn)),再加上其他調(diào)整項(xiàng)。建議核對(duì)期初未分配利潤(rùn)及其他調(diào)整項(xiàng)是否正確計(jì)入。 至于建賬,需根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)發(fā)生情況,將主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和營(yíng)業(yè)外收入等科目余額轉(zhuǎn)入本年利潤(rùn),再按會(huì)計(jì)準(zhǔn)則處理本年利潤(rùn)到未分配利潤(rùn)的結(jié)轉(zhuǎn)。具體步驟需依據(jù)公司具體情況及會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。如有疑問(wèn),請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述具體業(yè)務(wù)情況。

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齊紅老師 解答 2024-10-17 09:45

根據(jù)你提供的數(shù)據(jù),資產(chǎn)負(fù)債表上的未分配利潤(rùn)似乎不對(duì)。未分配利潤(rùn)應(yīng)該是期初未分配利潤(rùn)加上本年利潤(rùn),再減去分配掉的部分。建議檢查期初未分配利潤(rùn)和其他調(diào)整項(xiàng)是否準(zhǔn)確。具體建賬時(shí),需要按照實(shí)際業(yè)務(wù)發(fā)生情況,將收入等科目余額轉(zhuǎn)入本年利潤(rùn),然后根據(jù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。如果有具體賬目問(wèn)題,可以詳細(xì)說(shuō)明。

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齊紅老師 解答 2024-10-17 09:46

抱歉,該問(wèn)題暫時(shí)不太清楚,可以重新提問(wèn)。

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是的,資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤(rùn)通常是本年利潤(rùn)加上年初未分配利潤(rùn)和其他調(diào)整項(xiàng)后的余額。具體要看公司的賬務(wù)處理。
2024-10-17
您好 未分配利潤(rùn)期末數(shù)=資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期初數(shù)%2B利潤(rùn)表凈利潤(rùn)本年累計(jì)金額(本年利潤(rùn))
2022-05-29
您好,是利潤(rùn)表的累計(jì)數(shù)
2022-03-29
你好,是的,你的理解是正確的
2021-01-09
你好,是的,是這樣的?
2021-06-19
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