同學(xué)你好 直接更正申報(bào)就可以 做出來正確的賬出來正確的表然后更正

老師,最近遇到一個(gè)比較懊惱的問題,聽聽你有什么好的建議,有個(gè)客戶委托我去做下2018年所得稅匯算清繳報(bào)表(不用出稅審報(bào)告的),由于我忙就把它交給了個(gè)事務(wù)所的朋友去做,出于對事務(wù)所朋友的信任自己沒去檢查后就叫他上傳申報(bào)了,因?yàn)樵撈髽I(yè)平均資產(chǎn)超了一千萬,不能享受小微優(yōu)惠政策,哪知事務(wù)所朋友在做匯算清繳報(bào)表申報(bào)時(shí)卻享受了這優(yōu)惠政策,現(xiàn)在稅務(wù)局查到了要求企業(yè)調(diào)整補(bǔ)稅,以你的經(jīng)驗(yàn)還有辦法解決這個(gè)問題嗎?
老師你好 最近遇到一個(gè)比較懊惱的問題,聽聽你有什么好的建議,有個(gè)客戶委托我去做下2018年所得稅匯算清繳報(bào)表(不用出稅審報(bào)告的),由于我忙就把它交給了個(gè)事務(wù)所的朋友去做,出于對事務(wù)所朋友的信任自己沒去檢查后就叫他上傳申報(bào)了,因?yàn)樵撈髽I(yè)平均資產(chǎn)超了一千萬,不能享受小微優(yōu)惠政策,哪知事務(wù)所朋友在做匯算清繳報(bào)表申報(bào)時(shí)卻享受了這優(yōu)惠政策,現(xiàn)在稅務(wù)局查到了要求企業(yè)調(diào)整補(bǔ)稅,以你的經(jīng)驗(yàn)還有辦法解決這個(gè)問題嗎???
老師,我們分公司收到稅務(wù)局的信息,麻煩您幫我看下這個(gè)要怎么去處理呢? XXX咨詢分公司: 屬于沒有按照一般規(guī)定進(jìn)行匯總納稅企業(yè)的分支機(jī)構(gòu),按照下列不同情況進(jìn)行處理: 一、屬于掛靠而無法提供《匯總納稅企業(yè)分支機(jī)構(gòu)所得稅分配表》進(jìn)行獨(dú)立申報(bào)的分支機(jī)構(gòu),需要提供總機(jī)構(gòu)出具的掛靠并獨(dú)立申報(bào)情況說明,蓋公章報(bào)送給我; 二、屬于不就地分?jǐn)偫U納企業(yè)所得稅的二級分支機(jī)構(gòu)的(包括:1.屬于不具有主體生產(chǎn)經(jīng)營職能,且在當(dāng)?shù)夭焕U納增值稅、營業(yè)稅的產(chǎn)品售后服務(wù)、內(nèi)部研發(fā)、倉儲(chǔ)等匯總納稅企業(yè)內(nèi)部輔助性的二級分支機(jī)構(gòu);2.上年度總機(jī)構(gòu)認(rèn)定為小型微利企業(yè)的二級分支機(jī)構(gòu);3.當(dāng)年新設(shè)立的二級分支機(jī)構(gòu);?4.市內(nèi)跨區(qū)的二級分支機(jī)構(gòu)),告知我屬于哪種情形; 三、屬于三級及以下分支機(jī)構(gòu)的,告知我; 四、除以上情況之外,屬于按規(guī)定需匯總申報(bào)并就地分?jǐn)偫U納企業(yè)所得稅的二級分支機(jī)構(gòu)的,匯總到總機(jī)構(gòu)統(tǒng)一計(jì)算并從2021年第1季度開始提供《匯總納稅企業(yè)分支機(jī)構(gòu)所得稅分配表》及時(shí)就地繳納企業(yè)所得稅。
我們單位屬于供銷社,然后下面有4個(gè)分支機(jī)構(gòu),分支機(jī)構(gòu)的賬和供銷社的賬分開做的,到12月份時(shí),分支機(jī)構(gòu)的利潤轉(zhuǎn)供銷社的賬務(wù)處理如下 借:本年利潤 貸:其他應(yīng)付款-供銷社 供銷社的處理 借:其他應(yīng)收款-分支機(jī)構(gòu) 貸:本年利潤 這時(shí)候我們供銷社需要繳納企業(yè)所得稅了,請問轉(zhuǎn)過來的分支機(jī)構(gòu)的利潤和供銷社的利潤加起來一起繳納企業(yè)所得稅嗎?加起來算出來的所得稅是不是只在企業(yè)所得稅那里反應(yīng),其他地方是不是反應(yīng)不出來?那申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候怎么填這個(gè)利潤總額?還有匯算清繳的時(shí)候怎么填?
老師,我的問題有點(diǎn)復(fù)雜,麻煩你啦。 我們企業(yè)是在2020年備案的,我們是分支機(jī)構(gòu),分支機(jī)構(gòu)就地繳納,在備案的時(shí)候沒有認(rèn)定企業(yè)所得稅,所以一直沒有申報(bào)過,營業(yè)收入為0。但是總機(jī)構(gòu)那邊2021.5給了我們企業(yè)所得稅的分配額度。產(chǎn)生了一些資產(chǎn)金額,所以需要進(jìn)行申報(bào)納稅, 2021.5我們?nèi)ザ悇?wù)局認(rèn)定了企業(yè)所得稅,但是第二季度申報(bào)中,出現(xiàn)了企業(yè)所得稅的表格,但是顯示利潤總額和財(cái)務(wù)報(bào)表的金額不一致。企業(yè)所得稅的認(rèn)定時(shí)間為2021.4至永久。 是不是我們2020年沒有申報(bào)企業(yè)所得稅所以沒有申報(bào)起的原因?如果今年重新申報(bào)2020年的會(huì)有什么影響嗎?
分公司已經(jīng)做過匯總備案,又遷到同一市不同區(qū)需要再重新做匯總備案嗎
老師,請問17號是本月申報(bào)期最后一天嗎
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個(gè)業(yè)務(wù),但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個(gè)稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊(duì)合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費(fèi),總收入是177066(其中有個(gè)客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,其中欠款的部分是98115,我們給對方的返點(diǎn)是45個(gè)點(diǎn),返傭金是:79679.7,團(tuán)隊(duì)要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊(duì)直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實(shí)際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊(duì)說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個(gè)抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實(shí)際收入來做才會(huì)顯示我真是的利潤,請問這個(gè)分錄要怎么樣做呢?
老師,請問公司申報(bào)工資薪金個(gè)稅1-9月在別的電腦上面申報(bào),10月(現(xiàn)在)申報(bào)提示×××上一屬期按照6萬扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請問一下,簡易計(jì)稅,及繳稅會(huì)計(jì)分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因?yàn)樗械臉I(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來進(jìn)行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對方開票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會(huì)計(jì)分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報(bào)變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的。?,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過,所以上次第三季度申報(bào)表與財(cái)報(bào)數(shù)不一樣,我上次為了報(bào)稅,改一致
老師,有工資薪金個(gè)稅計(jì)算器不?個(gè)稅怎么計(jì)算?


直接在當(dāng)時(shí)原有的年度企業(yè)所得稅報(bào)表上弄可以么?還是怎么?
企業(yè)所得稅虧損
同學(xué)你好 選擇更正申報(bào)才可以
老師,選擇更正申報(bào),是每一年的都得單獨(dú)打個(gè)表么? 核算是單獨(dú)按年報(bào)那個(gè)走是么?
按正確的申報(bào)表申報(bào)哦
我現(xiàn)在不知道怎么核算了, 應(yīng)該是一年一變更,需要更正5年的, 那個(gè)表格哪里可以打字呢,
謝謝老師了
你這個(gè)是有風(fēng)險(xiǎn)的哈 但是也得更正
風(fēng)險(xiǎn)?好的,我去稅務(wù)局柜臺具體問一下
同學(xué)你好 你更正好幾年的是有一定風(fēng)險(xiǎn)的